2022审计员个人工作总结(精选14篇)

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2022 审计员个人工作总结(精选 14 篇)
2022 个人工作 审计员 总结 1
    根据《__有限公司内部审计制度》(_[__]13 )文件有关要求,经过集团公司内
部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了__
度的内部审计工作。
    一、领导重视,制度健全。
    建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,
建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部
控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程
项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监
督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与
要求,责任和权限。由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作处在一个良好的运作状
态,保证了各项工作的开展。
    二、完善程序,落实职责。
    公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必
审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制
点,纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。目
前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的
审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效的提高了审计作用的发挥。
    三、加强培训,提高水平。
    根据内部 知 面不断拓展的形 要求,我 加大了 人 后 教育的力度。每审计 识 审计 员 续
年 内 参加省内 会 的 任 和内部 法 及《内部 准 组织 审 员 审协 组织 经济责 审计 审计 规 审计 则
培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,组织审计人员走出去向兄弟单位学习交
流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,达到相互促
进,共同提高。
    四、突出重点,整改落实。
    在去年 10 月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原
材料仓储管理及其管理制度等执行情况,结合外部审计报告、有关法、法规和集团规
制度的规定,开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团要解决了对管道安装
公司 111 历史遗留项目的整理;“ ”根据 固定 管理 法 通 近一年的 复核登 ,资产 办 过 场 记
“ ”账册卡片整理,完成集团资产管理工作,本实现 的动态一
;了内部往来的管理;加强了限额以采购项目的管理,增订了 零星工程管理办
” “法 ,同为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理,制定集团公司 招投
标标后管理实施细则 等。
    五、今后工作打算
    重视审计成的运用,把化审计成运用作为新形势下审计办的一项重要责任,为
领导决切实、保的作用。在审计工作实过程和审计结分析中,
运用内控制度审计理坚持把加强对审计情况的分析研究信息反馈作为管理与决
策。
2022 个人工作 审计员 总结 2
    人之所以进步,并非取决于工作的多或少,是从这或多或少的工作中学习到的新知
识。20_年是我来到事 所的第二个年 ,回首17-18 年度的 工作,感慨 多。 去审计
的一年,我参与了或大或小些许项目,收获或多或少的识技下,我
对我感触XZETIL 三个项目进行回顾总结
    一、XZ 项目
    不得不XZ 项目是我最踏实与心的项目。所谓踏实与心,并任务少
轻松是一种知识的积沉淀及人事关系单不作。
    真真正正的开触货币资金等一系列 简目,发现其实单中蕴含着
单。前总货币资金目一般都给新来的员工目,自己彻底、完整
之后,发现面的学问。从索取单、开户清单、销户证明一系列资料,
到对单和面之的互相;账户末余额,到账户借款据、现、
保等一系一不考验审计人员的心与心。
    间费类科目是我在 XZ 深刻认识到的大类科目。在我前的认知里所谓
间费用,是与上期进行比较如果没有发生较大动,则不会有太大的问题。
是当我真正做底稿时候,项目经理问我 为什么本期入增加这么多销售费其是
输费却和去年时候,我才真正意识到,财务报表每一个项目本都没
有重要与不重要之虽然固定不仔细琢磨一个目的都能引起深
思。
    二、ET 项目
    ET 项目我要参与的是一不重要公司的入和往来方面的审计工作。麻雀虽小
五 俱全;虽说是不重要公司,却也带开了入和往来这些科神秘的面
    关于往来目,我印象最深刻的有一是一家子公司车间员工外包给力资源
司,在做应付职工薪酬时把外员工的工资放在了其他应付款时候我们是应该
在 付 工薪酬科目加上 部分期 生 ,且将余 整至 付 工薪酬科目的这 间 额调 ;
应付账款余额为负数且为预工程的,要重分类到在建工程。
    在我浅 的 里,收入主要就是两点:分析和 。首先要着手分析被 位收入显 认查 审单
的合理性,查其实性分析时候了行业比较要的
审单位自身年来各个方面的;关于查,则是从销售合同、出单、
销售_等一整流程中去证实不虚假销售舞弊行为。
    三、IL 项目
    其实 IL 项目并是一个要求很严格的项目,是我把个项目单独拉出来总结,原
个项目是使我对财务报表整体认知不断加强。
    原本仅仅单的审工作,没想考验到了我的会计和审计专业
间费有全转时怎么确定发生额;企业计提借款利息时影响应付利息还影
响什么科;项目底稿中各个目的分类根据什么依据划分等等,使我在审计整体
有了步的认知一发动全哪怕一个目的数字动,整个算平衡表和财务
报表都会发生或大或小动。
    凡固然简单,优秀仍需努力!要成为一名优秀的审计人员,了在
专业识上进行提,对格局的总体认知和工作态度上的加强不可或缺或许从把
单的审计认真细致又或许是从一个目的一点发开20_年,
我依上。
2022 个人工作 审计员 总结 3
    我在行任审计员工作一年来,在领导的领下,在大家帮助和配合下,我认真履
行审计员工作职责,在规定的职责立开展工作,按照审计员工作职责开展业务
查,根据查内容下发整改通并监督落实整改情况,有效了各的发,确
保了全行全年件。现工作情况总结
    一、加强学习,不断提高自身素质
    按照审计员的 政治强、业务精通 的要求,初以来,我提高自身素质
目标,坚持把学习位,努力提高业务素质和工作水平。一年来,我认真学习相
关文件制度等有关规定,掌握算办法和流程,增强了业务分析能力和解决问题的
,提高了审计水平。在学习上严格要求自己认真学习,在学中提高,在学习中进步,
从实求增加自己学习的自觉性。通过学习,提高了自身的业务素质掌握进理
拓宽了视野,增强分析问题、查问题、解决问题的能力
    二、好本职工作
    我作为员工,一年来,身感我们的日常来各方面的大变化,使
经营理从过去的只注扩张转变的提及由来的岗位工和
配的化。各制度的出,对我们行规经营管理提出了许多为明确和化的要
求,工作中节的管理、精化的管理。规行为,有了的预惩戒措
,内控部门是全行监督部门,深感自己责任重和工作的重要性,我要扎扎实实
查工作。
    ()认真履行审计员工作职责,查了支行及点各项规制度执行和业务作情
况,及发现和了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换任审计、财务
、合 手册撰写等工作。查 规
    ()、求务实、责,查工作。
摘要:

2022审计员个人工作总结(精选14篇)2022个人工作篇审计员总结1  根据《__有限公司内部审计制度》(_发[__年]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了__年度的内部审计工作。  一、领导重视,制度健全。  建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督...

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