2022审计人员个人工作总结(精选16篇)

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2022 审计人员个人工作总结(精选 16 篇)
2022 个人工作 审计 员 总结 1
    近年来,供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的 一号工程 。随着企业
“ ”发展方式的转变,内部审计已成为企业的 免疫系统 ,从以查错纠弊为主的财务收支审计
逐步深化为全面经济效益审计。
    供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内
部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性
地提出审计任务和工作计划建议,由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作
联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况,研究解决审计工作中面临
的困难,对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价,调动和激发
一线管理人员的工作积极性和主动性,从而实现企业整体的经营目标。
    供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度,进
一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责,开展以风险为导向的审
计计划体系管理。通过风险评估和内控,优化资源配置,通过培育风险文化,营造良好的
审计氛围。例如,针对 XX 市电网建设加快、输变电工程量激增的现状,供电公司加大工
程审计力度,重点分析工程建设管理中的风险点,将内部审计关口逐步前移,以工程决算
审计为核心,实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式,
并打破审计区域限制,整合跨区域审计资源,将指标审计、全面审计、专项审计和任期审
“ ”计有机结合、动态管理,全面消除了审计 盲区 。
    一、加强过程管控提升内审质量
    质量是审计工作的生命。供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提
升内部审计工作质量。
    在管理标准化方面,供电公司以制度建设为抓手,在审计管理、内部控制、风险管
理、考核评估等方面,制定和完善了 21 项管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划
制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体
系,逐步形成一整有效的内部审计制度体系。
    信息化方面,随着企业 erp 系统上线运行,erp 系统丰富信息量和强大的信息
以大大力审计工作。公司审计人员积极学erp 流程操作、深化 erp 审计系
用,着手开展 erp 环境下的项目审计工作。在基础上,供电公司建了内部审计
系统,按照资产从上而下梳理经济业务流程,收集机变动、人事调整、文
度、财务报、经济动分析报告等信息,通过系统设置,形成态化、模式化的分析结
这样接受审计任务迅速提供关支。在日管理中,以结合
风险管理工作准确修正审计计划,并为管理决提供系统化、多化的辅助信息,大大提
了审计工作效能。
    免审计整改不到位不彻底,以及被审计单位之间形成 整改信息孤岛 问题
供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整情况按单
建档,作为审计档案资料库成部分,输入审计信息数同时,还建立信息综
反馈制度,对年审计提出的意见和建议的整进展、实、整成效、建议采纳
情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整情况进行分析研究,发监审
联动机制作用,加大入库信息的查办和整力度,把握共性,典型,实现审计成果的
态化管理、研究管理。
    此外,供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和法从严治责制度,将审计
成果运用信息纳入年度效考核,与各部门和单位的主要负责人业责任考核挂钩
    通过增强内部审计规化、信息水平,加强成果用,供电公司审计项目的量和
质量逐年提,内审效能明显提升。,公司完成财务、管理审计 17 项、工程
379 项,提出各类审计意见和建议 120 余条进企业增收179632 万元真正
了审计在企业经营管理中的增作用。
    创新管理手段实现持续发展
    供电公司通过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机
制、工作成果转化机制和创新培育机制,实现内部审计的可持续健康发展。
    供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参企业算编制等经营管理工作,职能
作用得到有效发。审计员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理管理体
制,整合关资源,建立规全、顺畅可持续的审计行体系,使企业上对内部
审计重性的认识和配合度进一步提,内部审计氛围日益浓厚
    审计任务需求和人力资源不足矛盾是供电公司关力解决的问题公司
在审计成员网的基础上大建立了管理专家库和审计人才库,通过导师带徒、项目主审
竞聘、审计人员评价、收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导
等方式,开展了人培育和储备工作,大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。
    另外,供电公司还将评估确认论应质量施中,进了质量审计成果的
现,并逐步推广到整个企业动的质量自我评估中,对完善企业内部理结防范
营风险有重要意义
    供电公司还特将工作实转化为理成果,通过编写审计案例和典型工作
写专题论文、开展课题研究等方式,出了一系成果。近年来,《依
环境下的审计成果管理》《公司审计项目实施审计督导11 篇 文分 安徽省论 获
内部审计理安徽省电力公司管理创新多个项。
    此外,供电公司还建立了创新培育机制,包括跨行业信息收集、针对问题
” “ ”头脑、建立 大团队 等程和方法。年以来探索开展的风险评估工作、erp
环境下的多模审计、在现审计流程中入作业指导制度、多类型项目合实施以
效审计等工作,创新培育机制下取得了一定的成效。
2022 个人工作 审计 员 总结 2
    大学后,我就正上了工作岗位。在经过后,我感
受到会的残酷,工作不顺心,前程不光明使我感受到会的不确定性。
决定自我力考取国家公务员,果然皇天不负有心人,我最后成的成为一
公务员。我被分配了审计工作,成为一审计工作人员,工作
年过了。
    一年来,在市、市政府正确领,在上审计部门的正确指导紧紧围绕市
政府各项工作重心,以市经济健康发展为审计监督的务,牢固树立科学
发展意识坚持廉洁从审。在全体审计部的共同努圆满完成了年市
政府和上审计部门办的项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学
洁自律状况报告如下:
    一、廉洁自律清廉从审。
    作为一审计工作,能够充认识到党廉政建设是我们审计机关的生命线,并深
知:其身正不令则;其身不正虽令不从。一年来,认真习贯彻《党章》
党党内监督()国共律处等精始终自我高
准、严要求,实加强自我品德修养,能够自觉地加强性、风、纪和廉政方面的
不断加强世界观、人生、价值观造,坚持为公、执政权为
用,情为民所;贯彻执线、方针、政策恪守审计的职业时时
用一个员的标准规范自我行。注意到常思贪欲怀心,
常修之德坚持把心态和行、轻诺作为自我
的行为准刻做到自重、自省坚持以科学发展指导我们审计工作和
腐倡工作,进一步强化了法从审、廉政思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想
侵蚀力和腐败德防线。
    、加强理不断高自身质。
    为了进一步提高政治敏锐力、政治力和政策水平,增强贯彻落的方针、政策
“ ”自觉性、定性,一年来,认真习贯彻 要思想xx 大和 xx 届三
中、中、中、中全会及党xx 大会议精认真习领会市委扩大会议精
、市政府定的项重点工作。过学,增强了用科学的理武装自我
,用邓小指导审计工作实水平;进一步会主产主义信
“ ” “ ”记 八荣八耻 坚持从人民利益出发,贯彻、模范践要思想
求,自觉不正之风和腐败侵袭正确使手中的权力。同时,还重审计业
务理,除参加了地区审计局组的审计业务培训班的学习外,还比较系统的学了
计算机 ao 审计系统、财政改知识、专项审计调查报告写作等资,个性是参加了 7
“ ”自治区审计厅举办的 以培定资产审计调查。过学,理养得到了进一
步的提升,理想信念更定,审计工作路更加开
    三、注重党性 与修养。
    自觉遵守 审计人员工作纪,以来规范自我的行为;不断加强修养记 两
个务自觉政府持续高度一不该不该的事。在
事为人上,坚持人,事。始终以强的事业心和职责好审计工作;在工
作关系理上,比较注意把握自我的主自觉维护维护结。
    法审计,求务实。
摘要:

2022审计人员个人工作总结(精选16篇)2022人个人工作篇审计员总结1  “”近年来,供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业“”发展方式的转变,内部审计已成为企业的免疫系统,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。  供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性地提出审计任务和工作计划建议,由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况,研究解决审计工作中面临的困难,对审计成果的建设性...

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