2022审计年度工作总结报告(精选17篇)

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2022 审计年度工作总结报告(精选 17 篇)
2022 年度工作 告 篇审计 总结报 1
    一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关
法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难
点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。
全年共开展各项审计 400 余项,为学校节约了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建
设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了"经济卫士""参谋助手"的作用。
由于工作成绩突出,我校审计处被评为__年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级
优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。
    一、基础建设
    __年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我
们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示
精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持"
善自我,提高认识"的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。
    1、参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,
使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
    2、在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内
部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。
    3、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员 2(均为应届本科毕业生),加
强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人
相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构为合理的
生机和力的审计队伍。
    、学习及培训
    强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校个内审人员真正
成为"思想、业务过硬娴熟、务实高效"的工作高手。
    1一名同志同教育厅考察团赴法国等国学习考察,获了大量审计工作信息
及先进工作经验。
    2、与南京大学、华南理工大学、河南大学等高校相互交流,共同探讨审计工
作新思路
    3、加强自业务素质的学习,积极进行学探讨开发专业学术论文 4
篇。
    三、参与后勤改革
    随着高校后管理会化改革的深,我校后勤集团已逐步成为独立核算、自
、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须健全成本核算制度。我们参与制定了一
系列改革的规章和措施,同财务处、后管理处一对集团每个中心进行了成本
结合校经验,据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后改革和发
展起到了应有的作用。
    、参与校产业改革
    "科教""发展高科,实现产业化"战略的提出,以高科特征的高校
产业带了新的机挑战是由于校办企业的益和学校的不完全是一
的,业内某些同志往往会为了个人或小团而致学校益于不难保证学
校国有资产的保。面对这一现,我们会同财务处、业管理处一,参与制定了
产业改革工作的相关文件办每业进行了资,摸清业家,改善
了经营环境,明确了经济责,提高了经济效益,为领导提供了决策依据,为学校的改革
和发展做出了贡献
    、参与各项招投标及政采购
    随着学校改革的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显为重。学校
建设和物资采购是与市的,实现建设和物资采购工作的有效
制,就必须用各项规章制度规范和约。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作
的相关规定监督实。在招投标工作中真正坚持开、正、公平的原则。物资采购
工作,审计处自始至终过程参加,充分发挥了事前中、后审计的监督作用。一年
共参与招投标及物资采购项110 余项,监督签订经济合同 50 及金额近
千万元,为学校节约资金 130 多万元,规范了学校物资采购行为,维护了学校的经济
益。
    体审计工作
    按照审计署提出的"积极稳妥、量力行、提高量、风险"的原则,进审
计工作深的开展。
    1、开展决审计 2项,通过对__年度学校财务决和工会经算情况进行审计,
提出了相关意见和建,进一步规范了学校制和管理工作。
    2、开展财务支审计和专项审计调4项,提出合理化建20 余条,处应交
学校资金共计 162 万元(其中家电公司 107.6 万元;机械厂 29.92 万元;印刷厂 16.21 万元;
文体用品公司 8.23 万元),现基本全部追回
    3、经济责审计是为了加强领导干部的管理和监督,正确评其经济责、促进
廉政建设、保国有资产增值而实行的一监督管理制度。一年我们开展经济责
审计 4项,既澄清厂长(经理)任期内的各项经济责,同时业和学校提出了一
措施,促进了业的经管理,为校领导提供了决策依据。
    4、基建审计:随着我校学规的进一步大,基础建设项资金的投入继续
加,全处同志服人员务重,审计难,以我校自益为出发
点,紧审计,招标工到工验节,实行全面审
计,中发现虚列计工量,高程款诸多问题,对查
出的问题进行正、整改。全年共审计基建、维修装饰340 项,审计金
5000 多万元,审160 多万元。为学校挽回了经济损失维护了学校合法权益,有效
地规范了工的管理。
    5、科研工作是高校发展的一项关重的工作,我们中力量加强科研专项资金
的审计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。一年我们开展科研经11 项,促
进了科研工作的发展。
    6、全面开展审计工作,全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展
宅楼财务决审计 25 项,正不合理用支出 2万多元在《后勤通讯》上加以
告,维护广大教职工的益,开展专审计 1项,违纪资金 12 万元,建
议并给予人行政处分和经济处严肃了党国法,到了全校教职工的好评。
    7、积极开展对外联系,经常性的和高校合作,继续保持与兄弟院校的好往
,共与兄弟院校合作开展审计项2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互交流
的。树立了我校形,提高了我校知名度。
2022 年度工作 告 篇审计 总结报 2
    光飞逝岁月转眼一个年头又已过去跨越 20xx憧憬 20xx新的一年
经到20xx 年是紧凑而又平淡而又收获的一年,虽说没有做出什么轰轰烈烈
战果却又很多所感所悟
    作为审计新人,在经20xx 年的审工作后,20xx 年的工作中各方面
进,场前做好备工作、审计的程序、审计作更加等,在这过程
问题及在 20xx 改进:
    1能与件公司服及时,以报告有能及时更新,导报告
手进行改部分内;
    2、更加认识到自审计知识的欠缺审计程序、审计稿、审计重点、点的
    3从事审计必须要掌握审计知识,有会计,相关法律法规,掌握的各方面
的专业知识,是个人以后学习,充实的地方。
    20xx 的评是有抵押、交咨询证、资产评多种业务类型
着多家的合作公司各自点和优不同类型的业务寻找的评公司,在能做
成的情况下争取利润最大。全年总收入长较大,收入对稳
定。证处业务的开展,使得总收入收入都大的增20xx 了中
个中心业务以要维持好的业务。各个公司是能好的关,业务
定。
2022 年度工作 告 篇审计 总结报 3
    转眼又是一年,一年审计部据服务责任目标要求,积极和改进审计工作,
好的完成了各项审计务,现*年的审计工作总结报如
摘要:

2022审计年度工作总结报告(精选17篇)2022年度工作告篇审计总结报1  一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。由于工作成绩突出,我校审计处被评为__年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。  一、基础建...

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