2022年审计个人工作总结范文(通用12篇)

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2022 年审计个人工作总结范文(通用 12 篇)
2022 个人工作 范文 篇审计 总结 1
    我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮助和配合下,我认真履
行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检
查,根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故的发生,确
保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下:
    一、加强学习,不断提高自身素质。
    按照审计员的 政治坚强、业务精通 的要求,自年初以来,我始终以提高自身素质为
目标,坚持把学习放在首位,努力提高业务素质和工作水平。一年来,我能够认真学习相
关文件制度等有关规定,掌握了核算办法和流程,增强了业务分析能力和解决问题的能
力,提高了审计水平。在学习上严格要求自己,认真学习,在学中提高,在学习中进步,
从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习,提高了自身的业务素质,掌握了先进理
念,拓宽了视野,增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。
    二、扎实做好本职工作
    我作为员工,一年来,亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化,使
经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升,以及由此带来的岗位分工和收入
分配的变化。各种制度的出台,对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要
求,工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为,也有了更多的预防和惩戒措
施,内控部门是全行监督部门,深感自己责任重大和工作的重要性,我要扎扎实实做好检
查工作。
    (一)认真履行审计员工作职责,检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情
况,及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务
检查、合规手册撰写等工作。
    (二)求真务实、尽职尽责,做好检查工作。
    认真履行审计员职责,做好审计工作。在检查中认真仔细,精益求精,认真检查每一
项工作内容,做好纪录,对发现的问题出整改意,提高了网点的核算质量,增强了内控
管理水平,防范了操作风险的发生。
    回顾检查自身在问题
    一是学习不够。当前,以信息技术基础济蓬勃发展,情况、问题出不
识新科学不断问,面对严挑战缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作
的时,有过松弛思想是政治素质不高,也是自己世界观、人生价值观不高的
现。
    、针对以上问题,今后的努力方是:
    一是加强理学习,进一步提高自身素质,对金融业务的熟悉不能取代提高个人
素质更高层次求,必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观
念,转变工作作,努力克服自己的消极,提高工作质量和效积极配合领导和
事们把工作做更好。
    ,在过去的一年工作中。虽然较地完成了各项工作任务,但仍存在问题和不
之处这些问题和不足之处今后的实际工作中将步改,并分发审计员的职
能作用,全面提升工作水平。
2022 个人工作 范文 篇审计 总结 2
    过的飞快__公司的工作经结了,,在__年的工作中,我们全公司
的工作人员高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是
在发展中,高效的完成公司给我们的公司,相我们一定能够做好,这些都是我们
来的不断的发展的成果,相我们一定能够做好!
    __年是集团公司推进行业改、拓展市场、持发展的关年,也是财务审计部创新
“ ”思路,规范管理的一年。财务审计部坚持 以市场为导,以效益为中的行业发展
紧紧绕集团公司工作部和财务审计工作重点,进,真完成
部门职责和公司领导办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成__
的各项工作任务,我部财务、审计方面的工作作出总结如下:
    一、__年财务审计工作的回顾
    ()财务方面的工作
    1、增强财务务意
    __ “ ”年,我们一如既往地学、严格、规范、明、效益 的原则,加强财务管理,
资源,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作好务作为我部的一项重要
工作。
    为了适应新形势下的发展,财务审计部全和完善落实了各项财务规章制度。由
于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订完善。根据市局(
)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编集团的财务制度。
    为了更好的发财务职能,我们加强了对基础工作的规范力度,提高信息
量,保证会信息的真实、确、;强化财务的预、分析及筹资功能,加强对重大
投资资金的管理,为领导决有效的、及时的与技术支持。
    2、预算管理
    一是细化预算内容。根据各分、子公司__年及__年明细账详细分析了收入、与期
间费用的执行情况,按目进行了分类计,为各分、子公司__年全面预算基础;
    二是提高预算明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调,经总
经理审通过后形成文件下发各分、子公司,使各位对本公司的预算有一个全面
的了解,增强了预算的明度;
    是增加预算的性。我们注重了预算执行中在的问题和有关情况,不定
会反馈情况,对于超预算等问题严格审,对申请调整的事项,需经过门的
论证分析,按规定的程序批准后执行。
    一年以来,预算的总执行情况好,各分、子公司的预算念也有大大的提
高和增强,为做好__年全面预算工作积累了经
    3收政
    家对业的各项优惠,我部积极办理了_物流公司、_运输公司
工作,并由此取得市国局准予_物流公司、_运输公司减免__年度
所得税合计 177.29 万元、营业29.48 万元优惠批复以及__年度_物流
公司_运输公司所得税减免批复,为集团公司取得了实质性经收益。
    4实加强财务管理
    根据集团公司规范财务管理、化财务审核程、提升财务务质量和发职能部门
更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理整为财务人员委派制,并
“ ”用按 一管理,分级负责 的原则进行管理。财务审计部具体负集团公司各类
的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部凭证
核等业务,分发财务审计部的职能作用。
    5、强力整财经秩序
    根据市局(公司)财经秩序专项整工作的安和财务收支自查工作方案,集团公司
“ ”绕市局 规范行业经营行为,烟草行业的健康发展,为创造积累更多的财
“ ”工作思路,以 摸清揭示隐患进规范、推动发展 为思想,严格按照市局
(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上下对 帐外
” “ 小金库 虚列(乱列)用、收入分配真和计核算真等问题进行了自
“ ”查,并实施强化经责任审计加强财经秩序相结合,按照 改 的原则,将查
出来的问题根据时、性质等分门类,从中查经营和管理上的漏洞,并有针对性地指
定整改措施,限期整改到位。通过此的自查,实加强了资产的监管力度。
    6、加强资金管理的作用
    为了规范集团济运秩序,加强各分、子公司资金管理,降低杜绝资金的使用
风险,提高资金使用效集团健康发展。集团公司__8月份起集团公司资金
管理中心纳市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中顺利、及
时进入市局(公司)结算中,按照市局(公司)结算中要求,对各分、子公司的年度和
资金收支预算、管理用预算、经营用及财务用进行了认真严格的审核和汇编
时,为确保各项工作有的开展,强各分、子公司要加大货款力度,保
集团公司正常的经济运行。
    ()审计方面的工作
    1、根据市局财务审计工作会议,对财务审计部工作的提出要求
摘要:

2022年审计个人工作总结范文(通用12篇)2022年个人工作范文篇审计总结1  我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮助和配合下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下:  一、加强学习,不断提高自身素质。  “”按照审计员的政治坚强、业务精通的要求,自年初以来,我始终以提高自身素质为目标,坚持把学习放在首位,努力提高业务素质和工作水平。一年来,我能够认真学习相关文件制度等有关规定,掌握了核算办法...

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