2022年审计个人工作总结(通用13篇)

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2022 年审计个人工作总结(通用 13 篇)
2022 个人工作 审计 总结 1
    时光过的飞快,__年公司的工作已经结束了,可以说,在__年的工作中,我们全公司
的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是
在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们
得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!
    __年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新
“ ”思路,规范管理的一年。财务审计部坚持 以市场为导向,以效益为中心 的行业发展思
路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了
部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成__
的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
    一、__年财务审计工作的简要回顾
    ()财务方面的工作
    1、增强财务服务意识
    __ “ ”年,我们一如既往地按 科学、严格、规范、透明、效益 的原则,加强财务管理,
优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要
工作。
    为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由
于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(
)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。
    为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质
量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大
投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
    2、预算管理得到稳步推进
    一是细化预算内容。根据各分、子公司__年及__年明细账详细分析了收入、成本与期
间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的__年全面预算奠定基础;
    二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当,经总
经理审通过形成正式文件下发各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面
的了,增强了预算的透明度;
    是增加预算的性。我们重了预算执行中在的问题和有关情况,不定期的向预
员会反馈情况,对于预算等问题严格审批程序,对申请调整的项,经过门的
证分析,按规定的程序批执行。
    一年以来,预算的总体执行情况好,各分、子公司的预算观念有大大的提
高和增强,为做好__年全面预算工作积累了经验。
    3
    国家业的各项收优惠政策,我部积极办理了_物流公司、_运输公司的
工作,取得了市国家税务局准_物流公司、_运输公司减免__年度
合计 177.29 万元29.48 万元收优惠政策的批复以及__年度_物流
公司、_运输公司税减免批复,为集团公司取得了实质性经收益。
    4实加强财务管理
    根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提财务服务质量和发挥职能部门
更好地业管理的要求,财务审计部财务集管理整为财务人员委派制,
“ ”用按 统一管理,分级负责 的原则进行管理。财务审计部责集团公司各类资
的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计证的
核等业务,分发挥财务审计部的职能作用。
    5、强力整财经秩序
    根据市局(公司)财经秩序专项整工作的安排和财务收支自工作方案,集团公司围
“ ”绕市局 规范行业经行为,烟草行业的健发展,为国家积累的财
“ ”工作思路,以 摸清家底揭示隐患进规范、推发展 为导思,严格按市局
(公司)的自要求,展财务自工作。财务审计部细,自上而下对 帐外
” “ 虚列(乱列)成本费用、收入分配真和会计等问题进行了自
“ ”强化经责任审计与加强财经秩序相结合,按照 边改 的原则,将查
出来的问题根据时间、性质分门类,查找和管理漏洞对性地
定整改措施期整改到。通过此次的自实加强了有资管力度。
    6、加强资金管理的作用
    为了规范集团经济运秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低杜绝资金的使用
风险,提高资金使用效进集团健发展。集团公司__8月份起将集团公司资金
管理中心入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及
时进入市局(公司)结算中心,按市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和
度资金收支预算、管理费用预算、经费用及财务费用进行了真严格的审和汇编。与
此同时,为确保各项工作有展,强各分、子公司要加大货款力度,保证
集团公司正常的经济运行。
    ()审计方面的工作
    1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求
    (1)巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,分发挥财务
管理的职能作用。在全面实信息化管理的时,要求我们财务人员要用更的时间和
业管理,每周必须下各算的公司了业务行情况,发挥主观性,
营者提供有参考价值的信息和建,这一要求作为__年目标考核指标考核
    (2)全员立财务管理是业管理的心思,增强危机感、紧迫感和责任,加强
力提高自身素质,适应新形势下财务工作的`要求。
    (3)加强内部审计工作力度,发挥项审计工作的作用,从而降低营风险随着
团公司快发展,业的资产越大,效益和益的积累越多,内
要。作为会计不能算,更重要在管理,内部管理失控,就会业资产浪费,严
遵守国家和集团的规章制度,确保有资的保和不流失;通过加强内部管理,降低
成本费用,提高资产运行质量,产监管中要效益,实集团内涵式、集化发展。
    2、全面迎接国家审计
    为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门__12 31
的财务收支进行了复查结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的点、重点、
题开展工作,分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策据,
审计将涉及财务方面的工作进行了体的安排和置。
    3、财务的审计、监督岗位
    我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,年面向招聘四位从事财务
工作年,经验丰富的财务人员,实加强财务的审计、审及财务管理工作岗位。明确
四位同志的工作职责和范,要求快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核
,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
    4、制定财务审计部岗位责任制考核法》
    为了更好地行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范
集团财经秩序调动广大财务人员的工作积极性和责任,财务审计部制定了财务审
计部岗位责任制考核法》,通过大家认真地学讨论积极并赞同严格按
标考核法认行自己的工作职责。
    二、在的问题
    __年,我部财会审计工作在许多方面有了明的进步,但仍着较出的
表现在:
    1、是要加大制度建的力度;
    2、是加强对分、子公司的财务管理;
    3、是财会人员的整体业务水平仍提高;
    4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
    在这即将的一年中,经过全部门同志共同努力,然我们取得了一定经效益
会效益,财务审计部的工作也是到领导的可和支持,取得了单位同事的信任。
随着改革的纵深推进,我们临许多问题:财务审计制度有进一步完善,财务审计
法需要进一步改进,财务审计力度要进一步加强。面对这些挑战,在以的工作中,
摘要:

2022年审计个人工作总结(通用13篇)2022年个人工作篇审计总结1  时光过的飞快,__年公司的工作已经结束了,可以说,在__年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!  __年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新“”思路,规范管理的一年。财务审计部坚持以市场为导向,以效益为中心的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和...

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