2022年内部审计工作总结范文(精选15篇)

免费
3.0 文海小编1 2024-07-19 999+ 63.28KB 21 页 免费 海报
侵权投诉
2022 年内部审计工作总结范文(精选 15 篇)
2022 年内部 工作 范文 篇审计 总结 1
    一、坚持 围绕中心、服务大局 ,积极开展内部审计工作
    全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控
“ ”制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点 转型 ,认真开展审计工作。
    一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。
    全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要
环节和关键点比较熟悉的优势,20xx 年共开展了 206 项内控制度执行情况的评审工作。其
中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理
和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和
物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的 6条意见,并专题向公司领导提交了综
合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调
整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20xx]18 号文件),强化了内部建设
项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作
用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科
技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流
程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促
进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规
定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材
收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可
依、有章可循,成效显著。
    二是突出建设项目审计。
    为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目
审计。据不完全统计,到 12 月底,内审机构已审计建设项目 5906 个。合肥电分公司审
计部 20xx 继续严把审计质量关,严格按照公司的要,对备条的工程项目
100%审计,截止11 月底统计,共审计认定通工程项目 4299 项,工程审总金
11308.72 万元,审406.84 万元。建工程 66 项,审金309.24 万元,审
45.88 万元。安工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程 233 个,审金
1593.79 万元,审减额 243.66 万元,审减率 15%;合肥市建设资控(集团)公司
审项目 121 个,及工程 86 项,审金64080.3 万元,部分已审定项目的核减率达
20%;合肥市公安局审计实施工程竣工决算审计 68 项,审金4690.5 万元,审减额
839.8 万元,审减率 17.9%。通建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高
估冒算行为,保了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督服务的
能。
    三是继续善财务收审计。
    全市内审机构加强了对务收真实性和合法性的检查监督,计完成务收审计
214 项,促进了各单位务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节,
严格把关,极升采购资金节约效,强化对政府采购的监管。截至 20xx 10
,全区自采购预0.1082 亿元,实际支付 0.0809 亿元,节约资金 273 万元,资金节
25.23%庐阳区镇对镇吴郢社居委五里拐社居委夹塘社居委草塘社居
龙王社居委、高桥社居委、照山社居委王墩社居委、大村、十张村、岗村、岗
西村、水库村计 13 个村20xx 1-6 份财务收情况进行了审计。市公局对所11
个单位 20xx 务收进行了全审计,审计100%,通审计,发现问36 个,提
出审计意见 38 条,所审项目均下发了审计意见,并进行跟踪落实。
    是大开展经济责任审计。据统计,全市内审机构已对 196 个县以领导部和企
业领导人员开展了经济责任审计。通审计,强化了领导部和企业领导人员的经济责任
自我约意,促进了风廉建设。邮政20xx 年以务收审计为基础
经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局包河区局局的任中经济责任审计,努力
到三个合,经济责任审计与财务收审计;经济责任审计工作;经济责
任审计职业合。市建、市民局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区
庐阳区镇、集团四方集团、市公局、蜀山区教育局等单位,积极开展经济
责任审计,实使经济责任审计成为确评价审计人员任经济责任、人部门核任
部、检监部门抓党风廉建设的重要依据。
    是加强合管理工作。安工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益
及合法益,严格按照合法规定,对企业涉外的所有协议议、合进行认真审核、严格
关,全年共审核审经济合342 ,金额达 8690.90 万元无违约合发生,很好
了合风险。安徽氯碱法规审计部截至 20xx 11 月底共审核集团锦邦5个公司
的合1742 ,合进展报告 259 。合肥市建设资控(集团)公司严格按照
集团公司合管理行办法》规范合立、审查,从维护公司利益度出发,修改
不合法不合规之处避免潜在风险,全年共审查合300 余份,较地履行了风险控制职
能。
    二、突出服务理努力推进内审协会建设
    合肥市内审协会在市审计局的领导,在各内审协会会员单位和理的共同参与下
在市审计局机关各部门的大力支持和配合,认真履行章程赋予务,全实施协会
制定的工作针和计,突出重点,讲求实效,分发挥好桥梁纽带作用,实履行
管理、调、服务、交流职责。一年,市内审协会以服务为理了以工作。
    一是进内部审计职业化建设。第一,抓好内审人员继续教育培训工作,促进内审
人员职业化水平的提高。据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会 20xx 年工作
“ ”要点的要,围绕市审计机关开展的 审计质量年 活动,组织了一系列活动,进一步规
范审计行为,推动内部审计工作发展。20xx 5月,市内审协会举办了一全市内部审计
质量管理培训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高,共有 260 加了
创下了内审人员参学之最。开班时,市审计局长亲临致辞,对参学人员是一
个极大的鼓舞培训班聘请了安徽财经大学老师审计的审计专家授课,系统地学习
了内部审计项目质量管理、内部审计文规范化,审计信息化等内,为提高全市内审人
员的专业质和业务技,建立全内部审计制度,促进全市内审工作的规范化、制度
化、科化和职业化水平起到了积极的作用。第二,继续做好 CIA 考试宣传、报名工
作。CIA 国际内部审计专的标,是提高内审人员质的一条重要途径。市内审协会
为组织宣传、报名工作投入大精20xx 年共组织了 30 考试
    二是开展优内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发
展,合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极内部审计师协会组织开展的
20xx—20xx 年以内部审计项目的评选,以及 20xx 年《风险导向审计在审计风
险管理中的用》和《内部审计质量控制管理》两个题的理论研讨。合肥供电公司审
“ ”计部组织实施的 固定资产内控管理审计 项目评为全内部审计项目一等
表彰,合肥供电公司杨晓荣李国勋撰写的《风险导向审计企业风险管理的相互应
用》和合肥科技农村商业银行包少书蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机
构质量控制》等 8篇 文 并通 表彰,其中二等论 获奖 1篇,三等2篇, 秀5篇。
    三是组织推荐参加全20xx 20xx 年内部审计进单位和进工作和为纪念改
革开放 30 审计机关成立 25 年合肥市审计系统体和进工作的评选表彰
活动审计《关于做好内部审计工作表彰会议准备工作的通(
[20xx]74 ),为认真总市内部审计工作经,促进内部审计队伍建设和内部审
业发展,市内审协会组织推荐20xx 20xx 年全市内部审计进单位和进工作
加全内部审计工作进评选活动。合肥集团审计部等 8个单位荣获内部
审计进单位,合肥市建设资控(集团)公司法审计部朱晓娟9同志荣获
内部审计进工作。在纪念改革30 审计机关成立 25 年全市审计系统
体和进工作的评选表彰活动中,合肥市卫生局计划财务审计5个单位荣获
市内部审计体,合肥市公安局审计任建等 6同志荣获全市内部审计进工作
    是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资,合
肥市已有 700 名内审人员取了中内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计
人员岗位资格证书年检办法》和内部审计师协会 20xx 年的工作要,为加强内审人员
的职业化管理,市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作,共年检
400 人。
    是组织内审单位加了合肥审计系统纪念改革30 审计机关成立 25
摄影活动。内审单位踊跃加,共集书法、美术摄影等计 40 ,其中
荣获 2个一等3个二等2个三等
    是组织内审单位加了合肥审计系统 我与审计。合肥燃气
集团公司内审员撰写牛慧演的《感悟审计人生,荣获一等,合
肥经开委会梁美演的《的选荣获三等,合肥热电集团云演的《审
荣获
    是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环,市内审协会注重加强协会
书处工作,努力抓好学习建设,并利用各种媒体,多种形式,强化内部审计
宣传工作,推动内审工作发展。并在内审单位基础上征20xx 年《中内部审
计》150
    三、工作计
摘要:

2022年内部审计工作总结范文(精选15篇)2022年内部工作范文篇审计总结1  “”一、坚持围绕中心、服务大局,积极开展内部审计工作  全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控“”制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点转型,认真开展审计工作。  一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。  全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评...

展开>> 收起<<
2022年内部审计工作总结范文(精选15篇).docx

共21页,预览15页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本文档由网友提供,仅限参考学习,如有不妥或产生版权问题,请联系我们及时删除。 客服请联系: fanwenhaiwang@163.com 微信:fanwenhai2012
作者:文海小编1 分类:工作总结 价格:免费 属性:21 页 大小:63.28KB 格式:DOCX 时间:2024-07-19

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 21
客服
关注