2022年内部审计工作总结范文(精选15篇)
2022年内部审计工作总结范文(精选15篇)2022年内部工作范文篇审计总结1 “”一、坚持围绕中心、服务大局,积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控“”制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点转型,认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。 全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评...
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