2022年内部审计工作总结范文(精选13篇)

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2022 年内部审计工作总结范文(精选 13 篇)
2022 年内部 工作 范文 篇审计 总结 1
    一、4月份工作总结
    1.认真开展市本级及部门预算执行情况审计,全面展开对市公安局、市发展改革委员
会、市城乡建设委员会、市经信委、市卫生局、市教育局、市农业委员会、市环境保护
局、市水利局 9个部门的预算执行情况审计,完成了市水利局、市经信委、市发改委、市
教育局、市城乡建设委员会预算执行审计,审计结果经淮南审计信息网面向社会公告。
    2. 开展 20_年度全市住房公积金归集、管理、使用情况审计,审计结果已经淮南审计
信息网面向社会公告。
    3. 开展市龙湖公园改造、博物馆装饰竣工决算审计。
    4.加强对新修订审计法实施条例的宣传,在《淮河早报》刊发专版,在全市显著路段
悬挂标语,在市局深入学习贯彻新条例,扩大新审计法实施条例的影响,促进审计干部依
法行政。
    5. “ ” “ ”深入开展 审计提升年 活动,积极建设 学习型机关 在淮南审计网开辟读书征文
活动,营造全市审计机关自我学习、善于学习的良好氛围。
    二、5月工作安排
    1. 认真开展市本级及部门预算执行情况审计;完成时限:6月底。
    2. 对市机关办公大楼及东西部第二通道等重大投资项目跟踪审计;完成时限:全年跟
踪。
    3. 对市委政研室主任进行离任经济责任审计;完成时限:5月底。
    4. 草拟《_市社会保障资金审计监督办法》;完成时限:6月底。
    5. 筹备召开_市经济责任审计联席会议;完成时限:6月底。
    6. “ ”深入开展 审计提升年 活动,提升素质、增强能力,为我市 两型城市 建设提供
优质审计监督服务;完成时限:全年。
2022 年内部 工作 范文 篇审计 总结 2
    县审计局志愿服务队以审计干部为主体组成的志愿者服务组织。在上级领导的指导
下,全心全意为人民服务,深入社区街道,开展各种义务服务活动,展示了审计干部为人
民服务的精神,为建立生态经济城市做出自己的贡献。
    一、加 ,提高思想强领导 认识
    我局实行主要领导负责制,确保志愿者活动的有效开展,结合机关干部进社区活动
时部署该项活动,进一步明确活动任务,确保了项活动的有开展。
    二、把握脉搏,找准工作切入点
    确立与 俱 的志愿者服 主旨, 把握 代的脉搏,立足 , 志愿服 活时 进 紧紧 时 实际 让 务 动
成为实教育和过程教育。做贴近贴近生活,干部在体验中淬炼无私奉献、
心公热爱祖国的精神质。
    、活动形式
    1.按照活动计,组织开展了 2环境整治志愿服务活动。25 审计干部环
整治活动,让广民了保护环境的重要,提环境整治群众与参与
意识。
    2. “ ”志愿者服务队积极响县政的要,开展 三帮扶一推动 活动,在局脱贫攻坚镇
“ ”开展村屯环境整治活动,对 的路面及两垃圾进行了理,
对路边不平地方进行了铲平和清理,的街路清洁无杂物、通
    虽然我局志愿服务活动取得一些但是也存在的一些问题:志愿者培训
如何开展;怎样志愿者的宣传服务的用心怎样开展更多志愿服务活动,提
凝聚力等等。这些问题与思考也将促动我在下段进一步努力实回顾过去,成绩鼓
人心,展望明天,我任重道,我们将志愿服务内展志愿服
务领全完善志愿服务机制等不断加强。为建设和谐作出有的贡献!
2022 年内部 工作 范文 篇审计 总结 3
    一、 持 中心、服 大局 , 极开展内部 工作务 积 审计
    全市内审机构紧密本部门、本单位心工作,以促进加强单位内部管理和控
“ ”制、提经济效益和反腐倡廉为重,积极进行工作重点 转型 ,认真开展审计工作。
    一是 极开展内控制度 和制度建 工作。审 设
    全市内部审计机利用对本单位、本业的经营管理流程以及内制度执行的重要
节和键点比较熟悉的优20xx 开展了 206 项内制度执行情况的审工作。
组织开展了对市公固定管理,对县公货币资金、物资管理
电所管理实施了内控评价按照控评价指标进行了打分货币资金
物 管理存在着比 大的 ,提出了加 管理的较 风险 6条意向公领导提
合审计报告。市公安局为进一步规范建设工竣工决算审计费收取,制了《关于
建设项目竣工决算审计费收取规定(合公通[20xx]18 号文件),强了内部建设
项目的资金、竣工决算的审计监督管理,提了建设项目资金效,发了制度保障作
用。合肥科技村商按照《合肥科技村商行审计检查实施办法》、《合肥科
村商行审计稽核岗位职责及内部流程》等制度加强内部管理化操
,进一步明确任务工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负责,促
进了稽核工作质的提。合市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计
》,成立了立的内审室,备了两内审人员,加强了对医疗收费一次性耗材
收费等工作的监督检查,制了《二内审工作(细则)》等制度,使内审工作有法
依、有章可循,成效显著。
    二是突出建 目 。设项 审计
    为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极开展建设项目
审计。据不完全计,12 月底,内审机已审计建设项目 5906 个。合肥电
计部 20xx 继续严把审计质关,严格按照省的要,对备条的工项目做
100%审计,截止到 11 月底计,审计认通信工项目 4299 项,工程送审总金
11308.72 万元,审406.84 万元。建安装工66 项,审金309.24 万元,审
45.88 万元。安徽中烟工业公肥卷烟厂基建及零星维审工233 个,审金
1593.79 万元,审减额 243.66 万元,审减率 15%;市建设投资控股()有限公司接
审项目 121 个,及工86 项,审金64080.3 万元,部已审项目的核减率达
20%;市公安局审计实施工竣工决算审计 68 项,审金4690.5 万元,审减额
839.8 万元,审减率 17.9%。通建工项目的审计,有效地防止了建设工项目
估冒算行为,保了工项目质节约了建设资金,发了内部审计监督服务的
能。
    三是继续完善收支审计。
    全市内审机加强了对收支真实性和合法检查监督,计完成收支审计
214 项,促进了各单位财务管理工作的。合站试验政局对政府采购
严格把关,极力提升采购资金节约,强对政府采购的监管。截至 20xx 10
份,全区自行采购预算 0.1082 亿元,实际支付 0.0809 亿元节约资金 273 万元,资金
约率高达 25.23%庐阳区大吴郢委、五里拐委、夹塘委、草
委、龙委、委、委、王墩委、大十张岗村
西、水13 村居 20xx 1-6 月份收支情况进行了审计。市公路局对11
单位 20xx 收支进行了全面审计,审计面为 100%,通审计,发问题 36 个,提
出审计意38 条,审项目下发了审计意书,进行跟踪实。
    大力开展经济责任审计。据统计,全市内审机已对 196 个县以下领导干部和企
业领导人员开展了经济责任审计。通审计,强了领导干部和企业领导人员的经济责任
意识、自我意识,促进了风廉政建设。政局 20xx 年以收支审计为
经济责任审计为重,实施了对蜀山区局局河区局局的任经济责任审计,
到三个合,经济责任审计与财收支审计;经济责任审计与廉政工作;经济责
任审计与职业素质合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园局、瑶海区、
庐阳区大大集、市公路局、蜀山区教育局等单位积极开展经济
责任审计,实使经济责任审计成为评价审计人员任经济责任、人部门考核
用干部、部门抓党风廉政建设的重要依
    加强合管理工作。安徽中烟工业公肥卷烟厂审计部为了业经济利
及合法严格按照规定,对议议、合进行认真审严格
关,全年经济合342 份,金额达 8690.90 万元发生,好的
避了合同 。安徽 碱法 部截至 风险 审计 20xx 11 月底锦邦5个公
的合1742 份,合进展报告 259 份。合市建设投资控股()有限公司严格按照
《集管理行办法》范合的订立、审护公度出发,修改
摘要:

2022年内部审计工作总结范文(精选13篇)2022年内部工作范文篇审计总结1  一、4月份工作总结  1.认真开展市本级及部门预算执行情况审计,全面展开对市公安局、市发展改革委员会、市城乡建设委员会、市经信委、市卫生局、市教育局、市农业委员会、市环境保护局、市水利局9个部门的预算执行情况审计,完成了市水利局、市经信委、市发改委、市教育局、市城乡建设委员会预算执行审计,审计结果经淮南审计信息网面向社会公告。  2.开展20_年度全市住房公积金归集、管理、使用情况审计,审计结果已经淮南审计信息网面向社会公告。  3.开展市龙湖公改造、博物馆装饰竣工决算审计。  4.加强对新修订审计法实施条例的宣...

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