2022年内部审计工作总结范文(精选13篇)
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2022 年内部审计工作总结范文(精选 13 篇)
2022 年内部 工作 范文 篇审计 总结 1
一、4月份工作总结
1.认真开展市本级及部门预算执行情况审计,全面展开对市公安局、市发展改革委员
会、市城乡建设委员会、市经信委、市卫生局、市教育局、市农业委员会、市环境保护
局、市水利局 9个部门的预算执行情况审计,完成了市水利局、市经信委、市发改委、市
教育局、市城乡建设委员会预算执行审计,审计结果经淮南审计信息网面向社会公告。
2. 开展 20_年度全市住房公积金归集、管理、使用情况审计,审计结果已经淮南审计
信息网面向社会公告。
3. 开展市龙湖公园改造、博物馆装饰竣工决算审计。
4.加强对新修订审计法实施条例的宣传,在《淮河早报》刊发专版,在全市显著路段
悬挂标语,在市局深入学习贯彻新条例,扩大新审计法实施条例的影响,促进审计干部依
法行政。
5. “ ” “ ”深入开展 审计提升年 活动,积极建设 学习型机关 在淮南审计网开辟读书征文
活动,营造全市审计机关自我学习、善于学习的良好氛围。
二、5月工作安排
1. 认真开展市本级及部门预算执行情况审计;完成时限:6月底。
2. 对市机关办公大楼及东西部第二通道等重大投资项目跟踪审计;完成时限:全年跟
踪。
3. 对市委政研室主任进行离任经济责任审计;完成时限:5月底。
4. 草拟《_市社会保障资金审计监督办法》;完成时限:6月底。
5. 筹备召开_市经济责任审计联席会议;完成时限:6月底。
6. “ ” “ ”深入开展 审计提升年 活动,提升素质、增强能力,为我市 两型城市 建设提供
优质审计监督服务;完成时限:全年。
2022 年内部 工作 范文 篇审计 总结 2
县审计局志愿服务队以审计干部为主体组成的志愿者服务组织。在上级领导的指导
下,全心全意为人民服务,深入社区街道,开展各种义务服务活动,展示了审计干部为人
民服务的精神,为建立生态经济城市做出自己的贡献。
一、加 ,提高思想强领导 认识
我局实行主要领导负责制,确保志愿者活动的有效开展,结合机关干部进社区活动同
时部署该项活动,进一步明确活动任务,确保了该项活动的有序开展。
二、把握脉搏,找准工作切入点
确立与 俱 的志愿者服 主旨, 把握 代的脉搏,立足 , 志愿服 活时 进 务 紧紧 时 实际 让 务 动
成为实践教育和过程教育。做到了贴近实际、贴近生活,让干部在体验中淬炼无私奉献、
热心公益、热爱祖国的精神品质。
三、活动形式
1.按照活动计划,组织开展了 2次环境维护整治志愿服务活动。共25 名审计干部环
境整治活动,让广大居民了解保护环境的重要性,提高环境整治在群众心中的配合与参与
意识。
2. “ ”志愿者服务队积极响应县政府的要求,开展 三帮扶一推动 活动,在局脱贫攻坚镇
“ ”村、村开展村屯环境整治活动,对 脏、乱、差的路面及两边的垃圾进行了清理,并用铲
车对路边不平的地方进行了铲平和清理,清理后的街路清洁、无杂物、通畅。
虽然我局志愿服务活动取得了一些成绩,但是,也存在的一些问题:志愿者整体培训
如何开展;怎样提高志愿者的宣传服务的用心性,怎样开展更多志愿服务活动,提高队伍
凝聚力等等。这些问题与思考也将促动我们在下阶段进一步努力实践。回顾过去,成绩鼓
舞人心,展望明天,我们任重道远。接下来,我们将围绕深化志愿服务内涵、拓展志愿服
务领域、健全完善志愿服务机制等方面不断加强。为建设和谐作出应有的贡献!
2022 年内部 工作 范文 篇审计 总结 3
“ ”一、 持 中心、服 大局 , 极开展内部 工作坚围绕务 积 审计
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控
“ ”制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点 转型 ,认真开展审计工作。
一是 极开展内控制度 和制度建 工作。积评审 设
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要
环节和关键点比较熟悉的优势,20xx 年共开展了 206 项内控制度执行情况的评审工作。其
中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理
和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和
物 管理存在着比 大的 ,提出了加 管理的资较 风险 强6条意见,并专题向公司领导提交了综
合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调
整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20xx]18 号文件),强化了内部建设
项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作
用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科
技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流
程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促
进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规
定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材
收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可
依、有章可循,成效显著。
二是突出建 目 。设项 审计
为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目
审计。据不完全统计,到12 月底,内审机构已审计建设项目 5906 个。合肥电信分公司审
计部 20xx 年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到
100%审计,截止到 11 月底统计,共审计认定通信工程项目 4299 项,工程送审总金额
11308.72 万元,审减406.84 万元。建筑安装工程66 项,送审金额309.24 万元,审减
45.88 万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233 个,送审金额
1593.79 万元,审减额 243.66 万元,审减率 15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接
审项目 121 个,涉及工程86 项,送审金额64080.3 万元,部分已审定项目的核减率达
20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计 68 项,送审金额4690.5 万元,审减额
839.8 万元,审减率 17.9%。通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高
估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功
能。
三是继续完善财务收支审计。
全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计
214 项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节,
注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。截至 20xx 年10 月
份,全区自行采购预算 0.1082 亿元,实际支付 0.0809 亿元,节约资金 273 万元,资金节
约率高达 25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居
委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗
西村、水库村计13 个村居 20xx 年1-6 月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11
个单位 20xx 年财务收支进行了全面审计,审计面为 100%,通过审计,发现问题 36 个,提
出审计意见38 条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。
四是大力开展经济责任审计。据统计,全市内审机构已对 196 个县以下领导干部和企
业领导人员开展了经济责任审计。通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任
意识、自我约意识,促进了党风廉政建设。如市邮政局 20xx 年以财务收支审计为基础、
经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计,努力
做到三个合,即经济责任审计与财务收支审计相合;经济责任审计与廉政工作相合;经济责
任审计与职业素质相合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、
庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位,也积极开展经济
责任审计,切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任
用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。
五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益
及合法权益,严格按照合同法规定,对企业涉外的所有协议议、合同进行认真审核、严格
把关,全年共审核审签经济合同342 份,金额达 8690.90 万元,无违约合同发生,很好的
避了合同 。安徽 碱法 部截至规 风险 氯规审计 20xx 年11 月底共审核集团、锦邦等5个公司
的合同1742 份,合同进展报告 259 份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照
《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查,从维护公司利益角度出发,修改
摘要:
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2022年内部审计工作总结范文(精选13篇)2022年内部工作范文篇审计总结1 一、4月份工作总结 1.认真开展市本级及部门预算执行情况审计,全面展开对市公安局、市发展改革委员会、市城乡建设委员会、市经信委、市卫生局、市教育局、市农业委员会、市环境保护局、市水利局9个部门的预算执行情况审计,完成了市水利局、市经信委、市发改委、市教育局、市城乡建设委员会预算执行审计,审计结果经淮南审计信息网面向社会公告。 2.开展20_年度全市住房公积金归集、管理、使用情况审计,审计结果已经淮南审计信息网面向社会公告。 3.开展市龙湖公改造、博物馆装饰竣工决算审计。 4.加强对新修订审计法实施条例的宣...
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作者:文海小编1
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