2022内部审计年终工作总结(精选15篇)

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2022 内部审计年终工作总结(精选 15 篇)
2022 内部 工作 审计 终 总结 1
    一、努力学习,全面提高自身素质
    为适应不断发展变化的审计工作需要,提高领导水平,我注重加强自身学习,在抓好
“ ”其他工作的同时,坚持 工作学习两不误 的指导原则,挤时间学习,坚持自学与组织培训
相结合,坚持工作实践与理论探讨相结合,努力提高自身素质。
    一是加强政治理论学习,不断提高政治思想素质。透过超多的文献、报刊、杂志、书
“ ” “ ”籍,认真学习邓小平理论、 三个代表 思想,认真学习 三个代表 重要思想、社会主义荣
辱观和 xx 届五中、六中全会及党的 xx 大会议精神,运用其立场、观点和方法,紧密联系
“ ”工作实际,研究解决工作中碰到的突出问题,按照 科学执政、民主执政、依法执政 的要
求,不断提高自我的工作潜力。透过学习,本人坚定了理想信念,增强政治敏锐性和政治
鉴别力,加强了艰苦奋斗、居安思危的意识,进一步坚定社会主义、共产主义信念,牢固
“ ”树立了 立党为公、执政为民、率先垂范 的思想,强化了党和人民群众血肉联系的使命意
识,自觉抑制不正之风和*现象的侵袭,正确行使手中的权力。
    二是自觉遵守 审计人员工作纪律 ,以此来规范自我的行为;不断加强党性修养,牢
“ ”记 两个务必 ,自觉地与市委、政府持续高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。
在处事为人上,坚持老实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作;
在工作关系处理上,能充分调动班子成员度用心性,自觉地维护大局,维护团结。
    二、求真务实,依法审计,努力做好审计工作
    按照 全面审计,突出重点 的方针和 xx 城市经济工作会议提出的以经济建设为中心
的要求,在审计工作中,能认真贯彻执行审计法》赋予的审计权,坚持 依法审
计、务大局、围绕中心、突出重点 工作方针,始终能做到深入审计一线
和解决审计工作中碰到的具体问题和困难帮忙的审计尽快;些热点、
点、事关百姓切利益的审计项目,能够亲深入基层进行审计调研、了解,把握第
一手资料;“ ”同时,大力弘扬 依法、求实、严谨、奋进、献 的审计精神。
    1政审计进一步化。在级预算执行状况审计过中,坚持做到以真实性、
合法性审计为基础,加强对财资金监督,注重规范收支行为,出结
资金更加合理、有效地使用,减少损失浪费。透过审计,进了政部
一步加强对资金的治理,进公共行政治理公共制的立和完善进了
政治理水平的提高。
    2、领导部经济职责审计工作进一步进。根据自治、地经济职责审计联
“ ”议精神,全面贯彻 用心稳妥行、提高质范风的指导方针,按照我市经
济职责审计联会议安行,确度要求进。透过审计,进了
核算的规范和相关制度的立和完善,增强了领导经法规意识和经济职责意识,加
强了领导部权力制监督,为市委治理、评价考核使用务。
    3、加强了专项资金审计调工作。透过审计调摸清专项资金资金归集、治理和
使用状况,公正地揭示专项资金归集、治理和使用中在的问题,性地提出了
审计意推荐审计单位进一步完善制度,规范治理,范风,确保资金安全
运作。同时,为领导带给了决
    4国债资金审计重点突出。在审计中,我结合资金走向,做好跟踪工作,全力
招投标工现场的签证、合同签订等方面弊端严厉查损失浪费等
题。
    5国外援贷款项目审计进。以提高外资降低政府偿债
关部门履外资治理职责为目标,重点揭露占挪外债资金配套资金实、损失
浪费等问题,督促项目单位严格执行国家法规和项目协议,规范务治理和会计核算
审计中发现的普遍性、倾向性问题进行重点剖析治理制上分问题的原,提
出加强和改善治理的推荐
    透过努力,审计工作取得了必的成也得到了市委、政府社会的认赞赏
年来,计安审计项目 56 个,审计 97 单位金额百万元以上案件 1起,
移送3人。金额 1248 万元,治理不规范金额 3320 万元,其他治理
不规范资金 672 万元交财26 万元作调处理 810 万元。先后被自治审计
、人事厅评为 自治审计20xx—20xx 年度审计工作先进群众 ;20xx 年度城地
计工作先进群众;20xx 6城地审计竞赛第;城地区优秀审计项目 8
个。
2022 内部 工作 审计 终 总结 2
    我市的内部审计工作在市委、市政府和审计的正确领导,在内审单位领导的
视支,紧密围绕我市现代化 xx 大城市建设这个中心,进一步展工作思积极
进内部审计工作以真实性、合规性为主的务审计向财务审计与理审计重的
内审工作的出发点和落脚进发展、理、进提高效益,强化内部
制、范风上,展了各种形式的内部审计监督工作,取得明显的成
计,全市 215 内审机构成审计项目 6819 损失浪费 2488 万元,增加效益
13008 万元,提出议意见被采纳 1386 。内部审计工作成为部单位内部严肃财
纪律、加强内控管理、维护经济秩序进党风建设的一个重要手,为务合
跨越式发展、构建社会发积极的作用。
    一、坚持 围绕中心、务大局 ,积极开展内部审计工作
    全市内审机构紧密围绕本部、本单位的中心工作,以进加强单位内部理和
“ ”制、提高经济效益反腐倡廉为重点,积极进行工作重点 转型 ,认真展审计工作。
    一是积极开展内制度审和制度建设工作。全市内部审计机构利单位、本
业的经营管流程制度执行中的重要环节和关比较熟悉优势20xx 年共
展了 206 制度执行情况审工作。其中供电组织展了市公的固定
理,货币资金物资管理和乡镇供电所管理实了内控评价。按照内控评
价体系指进行了分,针对货币资金物资管着比较大的风,提出了加强
6并专领导提合审计报。市公安局为进一步规范建设
工决审计费收取标,制定了建设项目工决审计费收取标的规定
(合公[]18 号文件),强化了内部建设项目资金工决的审计监督理,提高了
建设项目资金效益,发了制度作用。xx 技农村商行按照xx 技农村商
行审计检查xx 技农村商行审计职责内部流程》
制度加强内部并优流程,进一步务分工,环节
人员各履其职、其责,进了工作质的提高。xx 二人民医院按照
颁布内部审计规定,成立了立的内审了两名专职内审人员,
加强了医疗收费、一耗材收费等工作的监督检查,制定了内审工作职责(
)》等制度,使内审工作依、,成效显
    二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市内审机构单位建设热
点,积极建设项目审计。计,到 12 ,内审机构已审计建设项目
5906 个。合肥电信分公审计部 20xx 严把审计质关,严格按照的要求,
对具条件的工程项目做到 100%审计,截止11 计,共审计认定信工程项目
4299 ,工程送审总金额 11308.72 万元,审406.84 万元66
金额 309.24 万元,审45.88 万元。安工业公卷烟厂基建及零星维修
233 个,金额 1593.79 万元,审减额 243.66 万元,审15%;建设投资
()有限项目 121 个,86 金额 64080.3 万元,部分
项目核减20%;市公安局审计处实工决审计 68 金额
4690.5 万元,审减额 839.8 万元,审17.9%对基建程项目的审计,有效
建设程项目估冒行为,保证了工程项目节约建设资金,发了内部审
监督务的能。
    三是完善财收支审计。全市内审机构加强了对财收支真实性和合法性的检查
监督收支审计 214 进了各单位财理工作的规范化。新站试验
政局政府环节,注意严格把关,力提资金节约效率,强化政府
监管截至 20xx 10 ,全自行预算 0.1082 亿,实际0.0809 亿
约资金 273 万元资金节约率高25.23%xx xx x社居委、社居委、社居委、社
居委、社居委、社居委、社居委、社居委、xx xx xx xx xx 13
20xx 1-6 收支情况进行了审计。市公对所11 单位 20xx 收支
进行了全面审计,审计面为 100%过审计,发现问题 36 个,提出审计意38
项目发了审计意书,进行跟踪落实。
    是大力展经济责审计。据统计,全市内审机构已对 196 领导部和
业领导人员展了经济责审计。过审计,强化了领导部和业领导人员的经济责
意识、自我意识,进了党风建设政局 20xx 年以收支审计为
、经济责审计为重点,实xx 局局xx 局局中经济责审计,努
力做到三个结合,经济责审计与收支审计相结合;经济责审计与政工作相结
;经济责审计与职业素质相结合。市委、市民政局、市教育局、市局、市园林
局、xx xx xx xx 团、xx 团、市公局、xx 教育等单位也积极开
经济责审计,实使经济责审计成为正确评价被审计人员任期经济责、人事部门考
部、纪检监抓党风建设的重要依
    五是加 合同管理工作。中烟工 公司卷烟厂 部 了 利益及合法 审计 为 维护 业经济
严格按照合同法规定,对企所有协议、合同进行认真审严格把关,全年
共审经济合同 342 金额8690.90 万元违约合同发好的规了合同
摘要:

2022内部审计年终工作总结(精选15篇)2022内部年工作篇审计终总结1  一、努力学习,全面提高自身素质  为适应不断发展变化的审计工作需要,提高领导水平,我注重加强自身学习,在抓好“”其他工作的同时,坚持工作学习两不误的指导原则,挤时间学习,坚持自学与组织培训相结合,坚持工作实践与理论探讨相结合,努力提高自身素质。  一是加强政治理论学习,不断提高政治思想素质。透过超多的文献、报刊、杂志、书“”“”籍,认真学习邓小平理论、三个代表思想,认真学习三个代表重要思想、社会主义荣辱观和xx届五中、六中全会及党的xx大会议精神,运用其立场、观点和方法,紧密联系“”工作实际,研究解决工作中碰到的突出...

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