医院年度审计工作计划(精选3篇)

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医院年度审计工作计划(精选 3篇)
医院年度 工作 划 篇审计 计 1
    20__年全县医院内部审计工作坚持深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕卫生中心工
作,以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度,切实履行监督职责,充
分发挥医院内部审计作用,促进我县卫生事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工
:
    一、突出财务收支和项目资金审计,切实发挥审计监督职能
    全年计划对 4个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支、项目资金管理、政府采购、
国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管
理方面入手,检查工作中不规范的做法和存在的问题,提出建议和整改措施,建立长效管
理机制,规范管理,增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。
    二、运用审计成果,加强对审计发现问题的督促整改
    科学分析和梳理审计结果,有效发挥监督与服务职能,立足发展,着眼整改,充分运
用好审计结果。加大审计后续跟踪力度,及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改
情况,在整改过程中,注重加强内控制度建设,不断完善财务管理制度,确保内部管理规
范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题,组织自查整改。
    三、推动内部审计交流,提升内部审计效率
    加大对本系统内审工作的力度,深入进行调查研究,总结交流经验,促进内审工作的
深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流,不断提高本系统内部审
计的能力。
    加强与审计机关之间的沟通与交流,创新审计思路,改进审计方法,努力提高卫生系
统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。
    四、强化内审队伍建设,加大业务培训力度,提高审计人员政治素质和业务水平
    加强审计人员政治思想教育,提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认
真学习,不断提高业务能力;提高审计人员职业道德,树立强烈的事业心和责任感,积极
而公正地履行审计职责。
医院年度 工作 划 篇审计 计 2
    一、财政审计
    1、本财政预算执行审计(省定)。以促进加强财政预算管理,规范财政资金分
逐步构建和完善公财政制度,组织、县()审计机关对 20xx 年度本
财政预算执行及其财政财务收支情况进行审计,重点检查预算编制和行、预算超
收入的分配使用、转移资金的管理使用、供电供水等加的收和使用情况,露和
处预算超收收入分配使用不合理不合规,转移资金管理使混乱以及预算编制不科
学、违反财经法行财政改等问题。6月底
    2、乡镇负债审计(省定、全省大交叉)。以摸清乡镇务情况,促进乡镇健康运行
,组织、县()审计机关对乡镇负债情况进行理审计,摸清乡镇负债
种类及用揭示负债形成的原因地提出审计建议,为市委政府化
解乡镇务提供决策依据。4月底
    3、财政决算审计。以摸清财政运行管理现,促进深化财政改,提高财政运行质
量为,对新县(审计)西塞山区(市定上年结项目)20xx-20xx 年度财政决算
进行审计。重点审计财政收支况及运行质,地方政府管理和运作本财政,财部门
预算管理和理财治情况,以及项财政资金管理使用的合法、合规情况,露和查
政收入质不高、项财政改位、违反家税管政等问题。8月底
    4、财政四项改策执行情况审计调查(市定)。结合预算执行审计对有关单位
财政四项改情况进行审计调查。6月底
    二、行政事业审计
    5市直及有关单位财务收支审计(市定)。以促进规范预算管理,提高财政资金使
和财政财务管理水平,对政公用事业支队、人事3行政事业
单位 20xx 财务收支以及政府驻上海联络处 20xx-20xx 年度财务收支情况进行审
计。重点查处虚报支出项目骗取财政预算资金,用职权乱乱摊派乱罚款违反
收支两条线乱补,用*“ ”旅游等问题。11 月底
    6、医院行业审计(市定)。以促进加强医院财务管理,规范医院行业收,加强
药品和医采购管理,组织全审计机关对黄石市中心医院(年结项目)
黄石市一医院、黄石市二医院、黄石市四医院、黄石市核病防治院所等 5家市级医院和
冶市新县1医院 20xx 年度财务收支情况进行审计。重点查处违
加价、目采购大备造闲置浪费、在药品、医采购环节拿回扣
等问题,促进降低成本,解民群众看病贵问题,卫生制建设服
务。6月底
    7、学行业审计(市定)。以促进加强学财务管理,规范教育行业收为为
,组织全审计机关审计实验高中、市六2市级和四个城区各 1所本
20xx 年度财务收支情况。重点查校乱乱办班等问题,深分析问题产生的
,提出改进措施和建议,加强我教育制建设决策服务。6月底
    三、项资金审计
    8会保资金审计(省定)。以摸清社会保资金管理现,促进加强资金管
理,完善我市社会保障体系建设照审计的统一部,组织对、大
新县 20xx 年度业职工基本养老基金、镇职工基本医基金、业保
基金、业年金和工基金、生育保基金等 5会保资金进行审计,重点检
项基金收入的真实完整和支出的合法合规露和查处挤占挪用、损失浪费等问
题,保资金全完整,维护社弱势群体利益6月底
    9扶贫资金审计(省定)。以促进市委政府扶贫工作方、政的贯彻落实,保
市扶贫开发目顺利实现,组织对新县 20xx 20xx 年度扶贫开发项资
金进行审计,重点检查扶贫资金的拨付、管理和使用,以及扶贫开发项目建设及效
况,露和查有意拖欠虚列支出、挤占挪用和损失浪费等问题。6月底
    10、三项市级专项资金审计(市定)。以促进项资金加强管理,提高资金使用效益为
,对城市维护建设、教育粮食储备基金 20xx-20xx 年度的管理和使用情况
进行审计。6月底
    四、重点建设项目审计
    11、重点建设项目审计(市定)。以促进加强项目管理,规范资行,提高资效
,对黄石理工学院、市城投政府1000 万元项目进行决算审计。
重点检查工程是否履行了相关审程序,工程质和资金使用效益如何采购
招投标程序、挤占挪用项目资金、虚报工程价和损失浪费违纪违规问题,完善我
市投制服务。11 月底
    12、国外援贷款项目审计(省定)。以促进加强管理,合理有效资,提高资金使
用效外债偿还能力据审计署授权,组织对贷款卫生项目、磁湖污
水治理工程项目、贷款城市防洪项目、结核病控制项目()业持续发
展项目(业四)等国外援贷款建设项目进行审计,重点检查国外贷援资金和本级配套
设资金位和使用、项目设采购和使用、提款报账等情况,露项目行中存在的违反
法规和国外贷援款项目协定,以及内部控制存在重大缺陷等问题。7月底
    、国有及国有控股企业审计
    13、国有及国有控股企业审计。以摸清家底揭示风险,促进加强经管理,提高经
济效竞争能力,组织对市粮食储备20xx-20xx 年度资产负债损益情况进行
审计,重点审计业资产负债损益的真实、合法业会计信息失真、因决策失
、管理不善导国有资产流损失浪费等问题,严肃外勾结、弄虚侵占
国有资产的行。以资产的盈利性、流动性为尺度,从资产运结果和资产
方面,分析业的资产质,促进业建立现代企业制度、全内部控制和自我约束
机制,实现国有资产保11 月底
    会中相关审计报告核
    14会中相关审计报告核(市定)。以规范会中构执业行为为
组织对部分会中的相关审计报告进行查,重点违反执准则通作
、出具虚假报告成国有资产和政府资金流等问题,促进提高业质11 月底
    、经济责任审计
    15、经济责任审计。以加强对力的监督与制,促进领导干部认真履行职责,推进
党风廉政建设,组织对政领导干部和国有及国有控股企业领导人进行经济责任审
计。重点审计领导干部在行使经济决策权、经济管理、经济政策执行监督中,重大经

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医院年度审计工作计划(精选3篇)医院年度工作划篇审计计1  20__年全县医院内部审计工作坚持深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕卫生中心工作,以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度,切实履行监督职责,充分发挥医院内部审计作用,促进我县卫生事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工作:  一、突出财务收支和项目资金审计,切实发挥审计监督职能  全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手,检查工作中不规范的做法和存在的问题,提出建议和整改措施,建立长效管理机制,规范管理...

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