医院年度审计工作计划(精选3篇)
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医院年度审计工作计划(精选 3篇)
医院年度 工作 划 篇审计 计 1
20__年全县医院内部审计工作坚持深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕卫生中心工
作,以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度,切实履行监督职责,充
分发挥医院内部审计作用,促进我县卫生事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工
作:
一、突出财务收支和项目资金审计,切实发挥审计监督职能
全年计划对 4个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支、项目资金管理、政府采购、
国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管
理方面入手,检查工作中不规范的做法和存在的问题,提出建议和整改措施,建立长效管
理机制,规范管理,增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。
二、运用审计成果,加强对审计发现问题的督促整改
科学分析和梳理审计结果,有效发挥监督与服务职能,立足发展,着眼整改,充分运
用好审计结果。加大审计后续跟踪力度,及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改
情况,在整改过程中,注重加强内控制度建设,不断完善财务管理制度,确保内部管理规
范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题,组织自查整改。
三、推动内部审计交流,提升内部审计效率
加大对本系统内审工作的力度,深入进行调查研究,总结交流经验,促进内审工作的
深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流,不断提高本系统内部审
计的能力。
加强与审计机关之间的沟通与交流,创新审计思路,改进审计方法,努力提高卫生系
统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。
四、强化内审队伍建设,加大业务培训力度,提高审计人员政治素质和业务水平
加强审计人员政治思想教育,提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认
真学习,不断提高业务能力;提高审计人员职业道德,树立强烈的事业心和责任感,积极
而公正地履行审计职责。
医院年度 工作 划 篇审计 计 2
一、财政审计
1、本级财政预算执行审计(省定)。以促进加强财政预算管理,规范财政资金分配行
为,逐步构建和完善公共财政制度为目标,组织市、县(市)、区审计机关对 20xx 年度本
级财政预算执行及其他财政财务收支情况进行审计,重点检查预算编制和执行、预算超收
收入的分配使用、转移支付资金的管理使用、供电供水等附加的征收和使用情况,揭露和
查处预算超收收入分配使用不合理不合规,转移支付资金管理使用混乱以及预算编制不科
学、违反财经法纪和执行财政改革政策不严等问题。6月底结束。
2、乡镇负债审计(省定、全省大交叉)。以摸清乡镇债务情况,促进乡镇健康运行为
目标,组织市、县(市)、区审计机关对乡镇负债情况进行清理审计,摸清乡镇负债的数
量、种类及用途,揭示负债形成的原因,并有针对性地提出审计建议,为市委、市政府化
解乡镇债务提供决策依据。4月底结束。
3、财政决算审计。以摸清财政运行管理现状,促进深化财政改革,提高财政运行质
量为目标,对阳新县(省厅审计)、西塞山区(市定上年结转项目)20xx-20xx 年度财政决算
进行审计。重点审计财政收支状况及运行质量,地方政府管理和运作本级财政,财税部门
预算管理和理财治税情况,以及各项财政资金管理使用的合法、合规情况,揭露和查处财
政收入质量不高、执行各项财政改革政策不到位、违反国家税收征管政策等问题。8月底
结束。
4、财政四项改革政策执行情况审计调查(市定)。结合预算执行审计对有关单位执行
财政四项改革政策情况进行审计调查。6月底结束。
二、行政事业审计
5、市直及有关单位财务收支审计(市定)。以促进规范预算管理,提高财政资金使用
效益和财政财务管理水平为目标,对市政公用事业局、市支队、市人事局等3家行政事业
单位 20xx 财务收支以及市人民政府驻上海联络处 20xx-20xx 年度财务收支情况进行审
计。重点查处虚报支出项目骗取财政预算资金,利用职权乱收费、乱摊派、乱罚款,违反
收支两条线,乱发乱补,用*“ ”大吃大喝及旅游,私设小金库等问题。11 月底结束。
6、医院行业审计(市定)。以促进加强医院财务管理,规范医院行业收费行为,加强
药品和医疗设备采购管理为目标,组织全市审计机关对黄石市中心医院(上年结转项目)、
黄石市一医院、黄石市二医院、黄石市四医院、黄石市结核病防治院所等 5家市级医院和
大冶市、阳新县各1家本级医院 20xx 年度财务收支情况进行审计。重点查处违规乱收
费、乱加价、盲目采购大型医疗设备造成闲置和浪费、在药品、医疗设备采购环节拿回扣
等问题,促进降低医疗成本,解决人民群众看病贵问题,为我市公共卫生体制建设服
务。6月底结束。
7、学校行业审计(市定)。以促进加强学校财务管理,规范教育行业收费行为为目
标,组织全市审计机关审计市实验高中、市六中2所市级学校和四个城区各 1所本级学校
20xx 年度财务收支情况。重点查处学校乱收费、乱办班等问题,深刻分析问题产生的原
因,提出改进措施和建议,为加强我市教育体制建设决策服务。6月底结束。
三、专项资金审计
8、五项社会保障资金审计(省定)。以摸清社会保障资金管理现状,促进加强资金管
理,完善我市社会保障体系建设为目标,按照审计署的统一部署,组织对市本级、大冶
市、阳新县 20xx 年度企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、失业保
险基金、企业年金和工伤保险基金、生育保险基金等 5项社会保障资金进行审计,重点检
查各项基金收入的真实完整性和支出的合法合规性,揭露和查处挤占挪用、损失浪费等问
题,保障资金安全完整,维护社会弱势群体的利益。6月底结束。
9、扶贫资金审计(省定)。以促进市委、市政府扶贫工作方针、政策的贯彻落实,保
障我市扶贫开发目标的顺利实现为目标,组织对阳新县 20xx 至20xx 年度扶贫开发专项资
金进行审计,重点检查扶贫资金的拨付、管理和使用,以及扶贫开发项目建设及效益情
况,揭露和查处有意拖欠、虚列支出、挤占挪用和损失浪费等问题。6月底结束。
10、三项市级专项资金审计(市定)。以促进专项资金加强管理,提高资金使用效益为
目标,对城市维护建设费、教育附加费、粮食储备基金 20xx-20xx 年度的管理和使用情况
进行审计。6月底结束。
四、重点建设项目审计
11、重点建设项目审计(市定)。以促进加强项目管理,规范投资行为,提高投资效益
为目标,对黄石理工学院、市城投公司等市政府投资1000 万元以上项目进行决算审计。
重点检查工程投资是否履行了相关审批程序,工程质量和资金使用效益如何,揭露违采购
和招投标程序、挤占挪用项目资金、虚报工程造价和损失浪费等违纪违规问题,为完善我
市投资体制服务。11 月底结束。
12、国外援贷款项目审计(省定)。以促进加强管理,合理有效利用外资,提高资金使
用效益和外债偿还能力为目标,根据审计署授权,组织对世行贷款公共卫生项目、磁湖污
水治理工程项目、日本协力银行贷款城市防洪项目、结核病控制项目(Ⅴ卫)、林业持续发
展项目(林业四期)等国外援贷款建设项目进行审计,重点检查国外贷援资金和本级配套建
设资金到位和使用、项目设备采购和使用、提款报账等情况,揭露项目执行中存在的违反
国家法规和国外贷援款项目协定,以及内部控制存在重大缺陷等问题。7月底结束。
五、国有及国有控股企业审计
13、国有及国有控股企业审计。以摸清家底,揭示风险,促进加强经营管理,提高经
济效益和竞争能力为目标,组织对市粮食储备公司20xx-20xx 年度资产负债损益情况进行
审计,重点审计企业资产负债损益的真实、合法性,揭露企业会计信息失真、因决策失
误、管理不善导致国有资产流失和损失浪费等问题,严肃查处内外勾结、弄虚作假、侵占
国有资产的行为。以资产的盈利性、流动性和安全性为尺度,从资产营运结果和资产构成
方面,分析评价企业的资产质量,促进企业建立现代企业制度、健全内部控制和自我约束
机制,实现国有资产保值增值。11 月底结束。
六、社会中介机构相关审计报告核查
14、社会中介机构相关审计报告核查(市定)。以规范社会中介机构执业行为为目标,
组织对部分社会中介机构出具的相关审计报告进行核查,重点揭露违反执业准则、串通作
弊、出具虚假报告、造成国有资产和政府资金流失等问题,促进提高执业质量。11 月底结
束。
七、经济责任审计
15、经济责任审计。以加强对权力的监督与制约,促进领导干部认真履行职责,推进
党风廉政建设为目标,组织对党政领导干部和国有及国有控股企业领导人进行经济责任审
计。重点审计领导干部在行使经济决策权、经济管理权、经济政策执行监督权中,重大经
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医院年度审计工作计划(精选3篇)医院年度工作划篇审计计1 20__年全县医院内部审计工作坚持深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕卫生中心工作,以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度,切实履行监督职责,充分发挥医院内部审计作用,促进我县卫生事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工作: 一、突出财务收支和项目资金审计,切实发挥审计监督职能 全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手,检查工作中不规范的做法和存在的问题,提出建议和整改措施,建立长效管理机制,规范管理...
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