2023年医院内部审计工作计划(通用10篇)

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2023 年医院内部审计工作计划(通用 10 篇)
2023 年医院内部 工作 划 篇审计 计 1
    按照省厅党组提出的 注重内审,着力加强自我监督规范 的总体要求,围绕 着力制
定一个内审管理办法、开好一个内审工作会议、评选一批内审工作先进 工作重点,创新
“ ” 思路,规范管理,坚持 服务、管理、宣传、交流 的基本职能,推进内部审计工作 职业
化、特色化、科学化 发展,推进我省内部审计事业做大做强,为组织转型升级与全省经
济平稳较快发展服务。
    一、做大内部审计,推进内部审计制度的广泛建立
    “ 审计很重要,内审不可少;若要不出事,关键在内审 。实践证明,内部审计是组织
加强管理、防范风险的制度设置,是保障组织健康运行的基础防线。XX 年,协会重点在推
进内部审计制度的广泛建立,促进提升我省各经济组织自我监督规范能力上下功夫。
    (一)开展内部审计工作情况调查。
    一是与省厅相关业务处室、部分市、县(市、区)审计局、省直行业分会等合作,对
部分行政事业单位、国有企业、乡镇(街道)等审计机关监督对象内部审计工作开展情况
进行调查。通过调查,摸清目前各单位内部审计工作的开展情况,包括制度建设、机构设
置、人员配备与工作成效,发现典型、挖掘经验;研究分析各单位内部审计工作存在的困
难、问题及成因,分类提出进一步加强内部审计工作的规范性的意见与建议。二是配合中
国内部审计协会完成民营企业内部审计调研,服务民营经济持续、快速、健康发展。
    (二)出台加强内部审计工作意见。
    在调研的基础上,配合省审计厅研究制订出台加强内部审计工作的意见。着重对审计
机关的审计监督对象的内部审计工作进行规范,包括哪些单位应该设立内部审计机构,开
展内部审计工作的重点是什么,国家审计如何对内部审计进行监督指导,如何整合利用内
部审计成果,整合内部审计资源等内容。同时研究制订对各单位内部审计工作开展情况的
量化评价考核办法,作为意见的附件。
    (三)召开全省内部审计工作会议。
    以省审计厅名义召开一次全省内部审计工作会议,邀请省直有关单位,各市、县
(市、区)相关领导参加。通过会议,一是宣传贯彻《省内部审计工作规定实施办法》,
对各级政府、各级审计机关相关单位提出明要求,推进内部审计工作的广泛开展;二
是通过典型单位的经验介绍,展内部审计成果与风,进一步提高社公众是有关
单位领导对内部审计工作的重要性的认识
    二、做强内部审计,提内部审计工作总体
    转型创新,加快推进 职业化、特色化、科学化 进,着力我省内部审计 人员
得多多的,事业做大大的,素质得高高的 ,度发内部审计应有作用。
    (一)进一步加大人才培养管理力度,着力推进我省内部审计 职业化 发展。
    研究批内部审计业人才培养、管理和使用的施,分发挥专业人在协
“ ”会 服务、管理、宣传、交流 等层面的作用;建立完善并挥专咨询委员会、学
研究员会、业人评选员会、培训委员会、cia 试委员会等各员会的作
用,大力提协会自服务能力;办各类培训班,加强培训师资力量建设,创新培训形
手段丰富培训内容,实提高培训对性与及时性;组织国内部审计
cia)考 ,提升内 从 人 素养。审 业 员职业
    (二)进一步总实务创新典型经验,着力推进我省内部审计 特色化 发展。
    在验XX 年转型范单位的基础上,XX 年度转型范单位名单,进一步挖
“ ”掘内部审计 转型创新、提升价的新典型、新经验;根据分类指导原则合实践,以
实务案例形式,组织部分市县及相关编写乡镇(街道)内部审计实务指;广泛征集
审计案例鼓励广大内部审计人员积极实践,大创新,及时将探索成果编写案例;配
“ —— 合中国内部审计协会开展 国企扬帆内审护航 国有企业内部审计成活动
    (三)进一步加强先进理念引导,着力推进我省内部审计 科学化 发展。
    要加强理研究,通过广泛开展理研究,导内部审计立先进科学的审计理
包括根据中国内部审计协会置,组织广大审计人员参与题研究,选送优秀论文
加全国优秀论文根据内部审计实,开展题研究;要续开展理与实务经验的
交流,要大力提开展分会活动,提交流的对性与有效性;要加大宣传力度,办
好《内部审计》杂志
    三、整合各类资源,提协会管理服务能力
    创新协会管理方式,整合各资源与成果,实提协会管理服务平,形形
“ ”成 我为审计,人人为审计;审计大家,大家审计 的好局
    (一)建立一支队伍
    根据厅人事处出台的《省审计厅调内部审计人员参与国家审计工作管理办法(
“ ”行)》要求,协省审计厅建立 审计机关可调内部审计人员信息库 ,研究制定调实
施办法与施,使其成为国家审计可以组织、调的补充队伍
    (二)建二个平台。
    一是建立咨询平台,展协会服务方式;二是探索建立教育平台,进一
步提高继教育覆盖面
    (三)完建立三个制度。
    分会管理办法,进一步加强分会管理,发分会在行业内部审计自管理中的作
用;完对各市内部审计工作的考核,促进全省内部审计工作的全协调发展;探索审计
目计划建议发机制,探索建立内部审计目计划建议定制度,基础上,
分调研,XX 10 月底,按行业发XX 年内部审计目年度计划建议,指导内部审计
工作的开展。
    个职
    一是实厅理事职根据内审联系点制度,定省厅各理事联系点,明确联系责
;二是业人才责任根据专业人才遴选管理办法,其聘期内的各责任
务;三是实各分会职并根据分会管理办法,开展对分会工作的考核;秘书
处人员职,进一步明相关人员分工,提高秘书处服务能力与工作效
2023 年医院内部 工作 划 篇审计 计 2
    xx 年是学规划的二年,审计工作要在、行政上级管部的领导下,围
绕学工作和主务,求务实,开创新,行审计监督服务职能,为促
治校维护校内经济秩序,推进党风政建设,保障学事业快发展积极
作。
    一、积极审计工作转型
    主动适应新形势,转审计观念强服务意,提审计工作平。步推行部分
审计公告制度,使审计工作由封闭走向型,实现阳光审计。
    二、认真开展建设工程竣决算审计
    严格执行基建(修缮)程竣决算报审制度。选资质高信誉好的会审计机构,
认真做好西区实验田径动场、体育馆等基建工程委托审计工作;加大修缮自审
力度。在实施审计过中,维护合法权益节约建设资
    三、好经济实体收支审计
    按照学校统安排积极组织审计力量,做好后勤服务总公司 xx 年度和教学基
理中xx 年度收支审计,提出完内部制制度、提方面的审计意见
议。根据动物科学学院的委托实做好医院年度收支审计工作,成较高质量的
审计报告,促进医院规范管理。
    、稳步推进科研经审计
    在调研的基础上,出台《安徽学院科研经审计办法()》。合我
会同科研处、务处有计划、有重点开展科研经费项目审计点,积累经验,
审计范围,不科研经管理和使用效
    主动参与有关经济管理活动
    参与基建工程和物采购招投标证、验等工作,审计关,注重事前、
事中监督,发审计在重大建设费使用全过的监督作用,促进经济活动
正常开展。
    、不加强自建设
    认真贯彻审计法法规制度,合实,加强专项审计调查研究,
提升审计队伍的思想素质、业务职业道。注重加强审计机关作风建设,
客观公正明规范、清正廉洁的工作作风。

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摘要:

2023年医院内部审计工作计划(通用10篇)2023年医院内部工作划篇审计计1  “”“按照省厅党组提出的注重内审,着力加强自我监督规范的总体要求,围绕着力制”定一个内审管理办法、开好一个内审工作会议、评选一批内审工作先进工作重点,创新“”“思路,规范管理,坚持服务、管理、宣传、交流的基本职能,推进内部审计工作职业”化、特色化、科学化发展,推进我省内部审计事业做大做强,为组织转型升级与全省经济平稳较快发展服务。  一、做大内部审计,推进内部审计制度的广泛建立  “”审计很重要,内审不可少;若要不出事,关键在内审。实践证明,内部审计是组织加强管理、防范风险的制度设置,是保障组织健康运行的基础防线...

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