2023年医院内部审计工作计划(通用10篇)
精品
免费
2023 年医院内部审计工作计划(通用 10 篇)
2023 年医院内部 工作 划 篇审计 计 1
“ ” “按照省厅党组提出的 注重内审,着力加强自我监督规范 的总体要求,围绕 着力制
”定一个内审管理办法、开好一个内审工作会议、评选一批内审工作先进 工作重点,创新
“ ” “思路,规范管理,坚持 服务、管理、宣传、交流 的基本职能,推进内部审计工作 职业
”化、特色化、科学化 发展,推进我省内部审计事业做大做强,为组织转型升级与全省经
济平稳较快发展服务。
一、做大内部审计,推进内部审计制度的广泛建立
“ ”审计很重要,内审不可少;若要不出事,关键在内审 。实践证明,内部审计是组织
加强管理、防范风险的制度设置,是保障组织健康运行的基础防线。XX 年,协会重点在推
进内部审计制度的广泛建立,促进提升我省各经济组织自我监督规范能力上下功夫。
(一)开展内部审计工作情况调查。
一是与省厅相关业务处室、部分市、县(市、区)审计局、省直行业分会等合作,对
部分行政事业单位、国有企业、乡镇(街道)等审计机关监督对象内部审计工作开展情况
进行调查。通过调查,摸清目前各单位内部审计工作的开展情况,包括制度建设、机构设
置、人员配备与工作成效,发现典型、挖掘经验;研究分析各单位内部审计工作存在的困
难、问题及成因,分类提出进一步加强内部审计工作的规范性的意见与建议。二是配合中
国内部审计协会完成民营企业内部审计调研,服务民营经济持续、快速、健康发展。
(二)出台加强内部审计工作意见。
在调研的基础上,配合省审计厅研究制订出台加强内部审计工作的意见。着重对审计
机关的审计监督对象的内部审计工作进行规范,包括哪些单位应该设立内部审计机构,开
展内部审计工作的重点是什么,国家审计如何对内部审计进行监督指导,如何整合利用内
部审计成果,整合内部审计资源等内容。同时研究制订对各单位内部审计工作开展情况的
量化评价考核办法,作为意见的附件。
(三)召开全省内部审计工作会议。
以省审计厅名义召开一次全省内部审计工作会议,邀请省直有关单位,各市、县
(市、区)相关领导参加。通过会议,一是宣传贯彻《省内部审计工作规定实施办法》,
对各级政府、各级审计机关和相关单位提出明确要求,推进内部审计工作的广泛开展;二
是通过典型单位的经验介绍,展示内部审计成果与风采,进一步提高社会公众特别是有关
单位领导对内部审计工作的重要性的认识。
二、做强内部审计,提高内部审计工作总体水平
“ ” “转型创新,加快推进 职业化、特色化、科学化 进程,着力把我省内部审计 人员搞
”得多多的,事业做得大大的,素质提得高高的 ,最大程度发挥内部审计应有作用。
“ ”(一)进一步加大人才培养管理力度,着力推进我省内部审计 职业化 发展。
研究首批内部审计专业人才培养、管理和使用的具体措施,充分发挥专业人才在协
“ ”会 服务、管理、宣传、交流 等多个层面的作用;建立完善并发挥专家咨询委员会、学术
研究委员会、专业人才评选委员会、培训委员会、cia 考试委员会等各专业委员会的作
用,大力提高协会自律服务能力;举办各类培训班,加强培训师资力量建设,创新培训形
式与手段,丰富培训内容,切实提高培训的针对性与及时性;组织国际注册内部审计师资
格证书(cia)考 ,提升内 从 人 素养。试审 业 员职业
“ ”(二)进一步总结实务创新典型经验,着力推进我省内部审计 特色化 发展。
—在验收XX —年转型示范单位的基础上,确定XX 年度转型示范单位名单,进一步挖
“ ”掘内部审计 转型创新、提升价值的新典型、新经验;根据分类指导原则,结合实践,以
实务案例形式,组织部分市县及相关专家编写乡镇(街道)内部审计实务指南;广泛征集
审计案例,鼓励广大内部审计人员积极实践,大胆创新,及时将探索成果编写成案例;配
“ —— ”合中国内部审计协会开展 国企扬帆内审护航 国有企业内部审计成就展活动。
“ ”(三)进一步加强先进理念引导,着力推进我省内部审计 科学化 发展。
要加强理论研究,通过广泛开展理论研究,引导内部审计树立先进科学的审计理念,
包括根据中国内部审计协会统一布置,组织广大审计人员参与课题研究,选送优秀论文参
加全国优秀论文评比,根据内部审计实际,开展课题研究;要继续开展理论与实务经验的
交流,要大力提倡开展分会主题活动,提高交流的针对性与有效性;要加大宣传力度,办
好《内部审计》杂志。
三、整合各类资源,提高协会管理服务能力
创新协会管理方式,整合各种资源与成果,切实提高协会管理服务水平,努力形形
“ ”成 我为审计,人人为审计;审计靠大家,大家来审计 的良好局面。
(一)建立一支队伍。
根据厅人事处出台的《省审计厅借调内部审计人员参与国家审计工作管理办法(试
“ ”行)》要求,协助省审计厅建立 审计机关可借调内部审计人员信息库 ,研究制定借调实
施办法与措施,使其成为国家审计可以组织、借调的补充队伍。
(二)搭建二个平台。
一是建立网上专家咨询平台,拓展协会服务方式;二是探索建立网上教育平台,进一
步提高继续教育的覆盖面。
(三)完善建立三个制度。
完善分会管理办法,进一步加强分会管理,发挥分会在行业内部审计自律管理中的作
用;完善对各市内部审计工作的考核,促进全省内部审计工作的全面协调发展;探索审计
项目计划建议发布机制,探索建立内部审计项目计划建议定期发布制度,并在此基础上,
充分调研,于XX 年10 月底,按行业发布XX 年内部审计项目年度计划建议,指导内部审计
工作的开展。
(四)落实四个职责。
一是落实厅理事职责,根据内审联系点制度,确定省厅各理事联系点,明确联系责
任;二是落实专业人才责任,根据专业人才遴选管理办法,落实其聘期内的各项职责任
务;三是落实各分会职责,并根据分会管理办法,开展对分会工作的考核;四是落实秘书
处人员职责,进一步明确相关人员分工,提高秘书处服务能力与工作效率。
2023 年医院内部 工作 划 篇审计 计 2
xx 年是学校规划的第二年,审计工作要在校党委、行政和上级主管部门的领导下,围
绕学校中心工作和主要任务,求真务实,开拓创新,切实履行审计监督和服务职能,为促
进依法治校,维护校内经济秩序,推进党风廉政建设,保障学校事业又好又快发展积极工
作。
一、积极推动审计工作转型
主动适应新形势,转变审计观念,增强服务意识,提高审计工作水平。逐步推行部分
审计项目网上公告制度,使审计工作由封闭型走向开放型,实现阳光审计。
二、认真开展建设工程竣工决算审计
严格执行基建(修缮)工程竣工决算报审制度。精选资质高、信誉好的社会审计机构,
认真做好西区实验楼、田径运动场、体育馆等基建工程委托审计工作;加大修缮工程自审
力度。在实施审计过程中,维护学校合法权益,节约建设资金。
三、切实抓好经济实体财务收支审计
按照学校统一安排,积极组织审计力量,做好后勤服务总公司 xx 年度和教学基地管
理中心xx 年度财务收支审计,提出完善内部控制制度、提高效益等方面的审计意见和建
议。根据动物科学学院的委托,切实做好兽医院年度财务收支审计工作,形成较高质量的
审计报告,促进兽医院规范管理。
四、稳步推进科研经费审计试点
在调研的基础上,出台《安徽科技学院科研经费审计办法(试行)》。结合我校实际,
会同科研处、财务处有计划、有重点地开展科研经费项目审计试点,逐步积累经验,扩大
审计范围,不断提高科研经费管理水平和使用效益。
五、主动参与有关经济管理活动
参与基建工程和物资采购招投标、签证、验收等工作,将审计关口前移,注重事前、
事中监督,发挥审计在重大建设项目和大额经费使用全过程的监督作用,促进经济活动的
正常开展。
六、不断加强自身建设
认真学习贯彻审计法律法规和规章制度,结合实际,加强专项审计调查和理论研究,
全面提升审计队伍的思想素质、业务技能和职业道德。注重加强审计机关作风建设,努力
形成客观公正、文明规范、清正廉洁的工作作风。
标签: #工作计划
摘要:
展开>>
收起<<
2023年医院内部审计工作计划(通用10篇)2023年医院内部工作划篇审计计1 “”“按照省厅党组提出的注重内审,着力加强自我监督规范的总体要求,围绕着力制”定一个内审管理办法、开好一个内审工作会议、评选一批内审工作先进工作重点,创新“”“思路,规范管理,坚持服务、管理、宣传、交流的基本职能,推进内部审计工作职业”化、特色化、科学化发展,推进我省内部审计事业做大做强,为组织转型升级与全省经济平稳较快发展服务。 一、做大内部审计,推进内部审计制度的广泛建立 “”审计很重要,内审不可少;若要不出事,关键在内审。实践证明,内部审计是组织加强管理、防范风险的制度设置,是保障组织健康运行的基础防线...
声明:本文档由网友提供,仅限参考学习,如有不妥或产生版权问题,请联系我们及时删除。
客服请联系: fanwenhaiwang@163.com 微信:fanwenhai2012
作者:文海小编2
分类:工作总结
价格:免费
属性:20 页
大小:56.67KB
格式:DOCX
时间:2024-07-08