公务出差管理规定3篇

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公务出差管理规定 3 篇
为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有
所依循,特制订公务出差管理规定,好
公务出差管理规定 1
一、出差管理办法
ⅰ 国内部分?
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出
差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。?
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表 16.4.1 的标
准发给交通费:
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或
汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差
人出具凭单。?
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票
存根。?
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报
支旅费。?
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。?
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?
1
a 主管级:每日 200 元?
b 一般级:每日 150 元?
第四条 出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依
下列规定办理:?
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无
法取得者由出差人员出具凭单为凭。?
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。?
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。?
(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收
据为凭。?
(五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。?
第五条 员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式
二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人
凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。?
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”,
送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人
员方得凭以报支。?
第七条 员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,
于出差完毕报支旅费时扣回。? 第八条 市内及短程(一日内)出差
人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。?
(一)下午一时以后销差者准报午餐。?
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。?
(三)不得再报支加班费。?
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第九条 奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通
费、膳食费(一天)及行李运费。?
第十条 调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。?
第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以
由公司酌情予以补贴。?
ⅱ 国外部分 ?
第十二条 本公司员工奉派出国人员,除薪津外,并准予
报支出差旅费标准如下:? (一)出国往返于公司地点
交通费按实报支,观光的交通费理。?
(二)膳、宿、杂费按时行情,并依国局出差规定在报支
额度内支给。?
(三)派遣在同城持续驻留 30 日以上者第 31 日按上列
标准八支给。?
第十三条 受政府其他构聘请(派遣)出国考察或实习的本
公司人员在受或派遣的机出差旅费者,不得再本公
司支出差旅费。?
第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,
无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。?
第十五条 如因公务上原因必的费用超过日用费规定
者可以请总经理核发特别津贴。?
第十六条 国外出差旅费报销办法比照本办法第五条第七
条规定办理。?
则?
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摘要:

公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定,好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费:一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。?(...

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