财务决算报告(整理21篇)

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篇一: 决算 告财务 报
××××年度,我公司生产经营和财务状况好于上年。由于产品销售收入和利润增长幅度
较大,成本费用得到了有效的控制,企业经济效益已呈现由低转高的势头。现对本年财务
决算状况和有关资料说明如下:
一、生产经营和主要财务指标的实现状况
××××年,由于我公司在完成技术改造的基础上,生产出新型的××产品等,工业总产
值到达××万元,比上年(××万元)增长××%;产品销售收入达××万元,比上年
(××万元)增加××%;实现纯利润××万元,比上年(××万元)增加××倍;可比
产品成本比上年降低××%。
二、利润指标实现状况
××××年,我公司利润计划为××万元, 完成实际 ××万元,超 划过计 ××%,销售收
入利润率到达××%,利润增加的主要因素是:
1.因改型的××产品在国内各地打开销路,销量增加,比上年增利××万元。
2.在我公司技 改造和 品改型之后,物耗减少,从而使成本降低术 产 ××万元。
3.外 加工部件一律改 自行加工,增利协 为 ×万元。
4. 外收入增加营业 ×万元。
以上 4项共比上年增利××万元。扣除因 量增多、税率提高构成的税金增加和部分原材销
料价格调整、煤水电运费提价、各种补贴标准提高等减利因素××万元, 利实现净 润××
万元。
三、成本费用状况
××××年度全部商品总成本为××万元,可比 品成本产 为××万元,按上年平均 位成单
本计算为××万元,下降××%。
四、固定资产与流动资产的增减状况
1.固定资产
年末企业固定资产原值××万元,净值为××万元。百元固定 (原 )利 率资产 值 润 为××
%;百元固定资产(原值)利税率为××%。均比上年高出较多。
2.流动资产
本公司流动资产年末占用额为××万元,比年初(××万元)增加××万元。周 天数转 为
××天,比上年(××天)加快××天,比原 划的计××天多××天。但从 体上看,总 资
金占用过多、周转期过长的状况,仍未很好解决。
五、其他需要说明的问题
××××年企业经济效益虽好于上年,但公司过去遗留的滞销积压产品过多的问题,并未
彻底解决,经过清仓压库以后,必将抵消一部分利润。由于这部分亏损尚不能列入决算,
故本年决算中,不包括这笔数字。
××公司
××××年×月×日
篇二: 决算 告财务 报
董事会:
根据一年来公司经营状况和财务状况,结合公司合并报表数据,编制了 20xx 年度财务决
算报告,现就公司财务运作状况,作 20xx 年度财务决算报告。
一、基本财务状况
公司 20xx 年度财务决算会计报表,经中审国际会计师事务所有限职责公司审计验证,出
具中审国际审字(20xx)01020xx5 号标准无保留意见的审计报告,合并会计报表反映的主
要财务数据如下:
(一)财务状况:
1、资产结构
单位:万元
20xx 年末余额比重20xx 年末余额比重同比变动幅度
总资产 123,327。69100。00%107,958。79100。00%14。24%
流动资产 69,746。3156。55%64,683。7059。92%7。83%
非流动资产 53,581。3843。45%43,275。0940。08%23。82%
流动资产比上年同期增加 5,062。61 万元,增 幅度长 为 7。83%。主要为应收票据比上年
同期增加 7,349。13 万元,增 幅度长 为 188。34%所致,报告期内应收票据占流动资产的
比重为16。31%,与 09 年6。03%相比增长 10。28%,由于公司本年度收取经销商以承兑汇
票方式支付货款较上年增加,且收取的承兑汇票期限基本均为 6个月,转背书较困难,因
此年末应收票据余额较大。其他主要流动资产:1)应收账款与上年同期相比增长
46。52%,主要为公司扩大房地产工程业务,此类业务均为发货后1至3个月内结算货
款,新增房地产应收款较上年增加 1,220 万元,其余 收 款的增加主要是 大 售应 账 为扩销
增加对经销商的临时授信所致。
2)存货与上年同期相比增加 3,917。16 万元,增幅达 43。19%,主要为 20xx 年春节放假
较早,为节前备货导致 20xx 年末成品和物料库存增加。3)其他流动资产较年初余额减少
580。49 万元,减幅达 76。58%,主要是 20xx 年末待摊广告投放费用减少所致。非流动资
产较上年末增加 10,306。29 万元,增 幅度长 为 23。82%,主要分布在长期股权投资、固
定资产及长期盼摊费用的增长上。1)长期股权投资较上年末增加 2,703。21 万元,增幅
为3,292。92%,主要为控股子公司广东德乾投资管理有限公司对外股权投资增加所致,
新增投资对象为中山联动第一期股权投资中心(有限合伙)、江苏力博士机械股份有限公
司、中山厚福应用技术有限公司,投资金额分别为500 万元、1529。55 万元、630 万元;
另报告期内母公司对中山市达伦工贸有限公司追加投资40 万元。2)固定资产净额与上年
同期相比增加 21。81%,主要因报告期内公司投资5,736。66 万元新建厂房,租 控股赁给
子公司中山市华帝集成厨房有限公司使用。3)长期盼摊费用较上年末增加 36。33%,由于
购置模具增加所致。
2、债务结构
单位:万元
20xx 年末余额比重20xx 年末余额比重同比变动幅度
总负债 67,376。51100。00%60,093。91100。00%12。12%
流动负债 66,951。4934%59,578。8814%12。37%
非流动负债 425。030。66%515。030。86%-17。47%
20xx 年负债总额为 67,376。51 万元, 率资产负债 为54。63%,与上年同期55。66%相比
下降了 1。03 个百分点。流动负债较上年同期增加 7,372。61 万元,其中 幅度 大变动 较
的主要为:1)短期借款与上年同期相比增加 1,000 万元,增幅达 33。33%,主要为补充
经营活动现金流而增加贷款所致。2)应付票据与上年同期相比减少4,571。81 万元,减
幅达 36。10%,主要是报告期内公司透过将以承兑汇票支付采购款方式改为直接支付现金
方式,从而进一步降低采购单价,本期使用承兑汇票结算方式支付采购货款占总采购额的
比重较上年同期下降 14。91 个百分点。3)应付帐款与上年同期相比增加 8,213。25 万
元,增幅达 42。02%,主要为付款周期内采购量较上年同期增长所致。4)应付职工薪酬较
上年同期增长 880。85 万元,增幅达 68。79%,主要为高管激励金额超上年同期达
222。89 万元;另公司及控股子公司 提管理 励金 上年增加所致。非流 在预 层奖 额较 动负债
负债结构中占比 0。66%,较上年占比减少0。3个百分点,主要为公司将 20xx “年收到 太
”阳能燃气联合供热设备生产技术改造 项目财政补助资金 500 万元,分 5年转入营业外收
入,本年度转入 100 万元,累 已 入计 转 450 万元。
3、股东权益(不包括少数股东权益)
单位:万元
20xx 年末余额比重20xx 年末余额比重同比变动幅度
归属于母公司股
标签: #财务
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作者:shokzz
分类:实用范文
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时间:2024-08-19