内部审计工作计划范文(通用17篇)

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内部审计工作计划范文(通用 17 篇)
内部 工作 划范文 篇审计 计 1
    一、指导思想
    深入贯彻落实党的__大和__ 届四中、五中、六中全会精神,按照 依法审计、服务大
局、围绕中心、突出重点、求真务实 的工作方针,加强内部管理和监督,加强审计队伍
建设和制度建设;在深化学校改革,促进廉政建设,服务学校发展、提高资金使用效益等
方面发挥作用,促进我区教育事业健康快速发展。
    二、工作要点
    ()完善内部审计制度,抓好教育内审基础工作
    内部审计是独立监督和评价本部门、本单位及所属单位及所属单位财务收支与经济活
动的真实、合法及效益,为加强经济管理、实现经济目标服务的行为。内部审计的依据是
有关法律、法规和规章制度,只有不断丰富和完善单位的规章制度,才能更好地加强管
理,才能为内审工作提供制度依据,才能丰富审计评价依据。今年,我局从审计规范、审
计质量控制、财务管理、党风廉政建设等方面着手,要完善各类规章制度,基本做到审计
工作延伸到哪里,制度就约束、规范到哪里。
    l.切实加强领导,提高认识。组织校长、会计等认真学习《审计法》《关于进一步加
强区教育系统内部审计工作的规定》和省、市颁布的内部审计规定,提高各校领导干部和
有关人员对加强内审工作重要性、必要性的认识。切实加强教育内审工作的领导,认真落
实教育审计职能,主要负责同志亲自分管这项工作,把教育审计列入重要工作,认真落到
实处。
    2.加强队伍建设,健全内审网络。根据教育经费管理体制调整后的实际,及时调整充
实专兼职审计人员,保证教育内审工作的正常运转。组织专兼职审计人员参加审计上岗证
考试及各类业务培训,不断提高其业务水平。
    ()认真做好几项常规工作
    1.认真做好财务收支审计工作。检查财务收支的合法性、真实性,防止国家投入的教
育经费流失或用于其他不该开支的项目,保证有限的教育经费真正用在发展教育事业上。
    (1)检查学校收费情。各单位是建立收费管理责制,所有收费是全部入单
“ ”位财务帐核算,实行 收支两条线 管理,有无乱收费行为,有无擅加收费项目,
收费范围和提高收费标的现代办费是及时与学生结算等。
    (2)加强对支出的审计。重点审计各项支出的真实性和合法性。检查各种补贴
费的发,会务费、活动费、业务招待费的开支,有无乱支行为,设费和修缮费是
规定列支。
    (3) “ ”检查财经律的行情。重点检查有无 小公款私存帐外帐,各单位
否严格执行财经法规,有无违纪违规、弄虚费等行为。
    2. “ ”对学校小型维修项目的管理。继续按《关于发 区公共小型项目管理法 的
》文公共小型项目的实施坚持科决策严密程序、标管理、阳光监督的
。各校的小型维修项目坚持先审计后结算程序严格按教育系统审计规范中
关规定行,防止高估冒算,提高教育资金使用效益。
    3.加强对各校食堂监督管理。今年重点检查各校食堂财务管理是规范,会计核算
否符合要求,大宗食品否集采购继续6外来民工学校,监督其建立食堂账户
建立食堂账户的学校,监督其对账户中的伙食收入、伙食支出、本的核算
理,是否账相符,促使食堂的财务更加规范化。
    4.强化经济责审计,促进党风廉政建设。今年我要在全区教育系统实施以离任
计为主要内的经济责审计制度,凡离任的校长及主要负责人,经济责
计后才能岗或岗。做到业评价实在,经济责,建议意见,对国家和单位
负责,对事人负责。
    5.合中学布局调整,加强撤并学校国有资的审计,防止教育资的流失,校
置换资金全部用于基础教育。检查拆并学校方的校按经常途径处理,该移交
的要清楚入学校要及时点入拆除学校财报废的是按规定程序办理,
学校财期外借,财管理是规范、帐物否相符等。特别拆除的学校,资
要保完整性。
    6.合做好信访工作,对人民来信反映的有关经济问题进行专项审计调查。
    7.积极配合上部门和区监、审计、财政等部门做好关工作。
    三、重点工作日程安排
    3月份、9月份 全区中小学 行 20xx 教育收费检查。
    3月份、5月份参加省、市内部 会 的审计组织 20xx  年度组织的有关内审业务培训。
3——9 月份 全区部分学校 行常 收支 。 部分学校 行校 任期 进 规财务 审计 进 长 经济责
计。
    12 月份 已完工的基建、 修工程 目及常 金 行 , 全年内 工 规审计资 进 审计汇总 对 审
作进行总结参加市会议汇报研究制定 20xx 年教育内审工作思
内部 工作 划范文 篇审计 计 2
    (一工作计划
    120xx 年,我处审计基建修缮项目 128 审金1.27 亿元,其中包括:
在审项目 21 审金1,978.47 万元结并审计报告的项目 107
审金10,674.88 万元最终审定金8,732.10 万元直接核减额 1,942.78
,平均核减率 18.20%
    220xx 年,我处参与包括田径场在内的基建工项目投标 54 及金
8700 多万元;参与设备招投标 334 余次及金5000 余万元
    320xx 年,我处合同项目审计 108 及金2,077.96 万元
    420xx 年,我处继续开展财务收支审计工作,完财务收支审计项目 12 项,
及审计金9.01 亿元
    520xx 年,学校领导干部经济责审计工作动,我处接受组织部委托
7职能处6的正职领导进行了任期经济责审计,提出相应整改意见 45
条。
    6、完或部分完部门要求整改的`项目 16
    7起草并经校发文颁布《上理工大学建设工项目审计实施办法》、《上
工大学审计整改工作实施办法》,修订《上理工大学内部审计工作关文件选编》(
二版)。
    二)工作
    1“ ”、加强审计宣传全校性的 审计工作会、完成了全校性审计制度宣讲
宣扬了内部审计的职能与作用,强化各方的审计识、营造了领导、老师
计、重审计的校园氛围。
    2、建立长效制。加强基础性工作和制度建设及长效制建设,建立不断完
“ ”善 审计络员队伍 、完成了《上理工大学内部审计工作关文件选编第二版)》的
修订编印
    3承担审计责。通审计发现的问题校领导提出管理建议若承担了
审计处承担的职责。
    三)20xx 年工作思
    1“ ”坚持依法审计,服务监督工作理,充分发挥 免疫系统 职能,为校领导决策
出必要的建承担起应承担的职责;
    2、依法高质量完成日常审计工作(基建、修缮、财务、专项、合同等
    3、完善中干部经济责审计工作;
    4、进一步强化审计整改工作,研究并逐步建立审计结果公开制度。
内部 工作 划范文 篇审计 计 3
    20xx “ ”年全县卫生系统内部审计工作坚持以邓小平理三个代表 重要思想为指导,
深入贯彻落实学发展紧紧围绕卫生中心工作,以创新的工作思学的工作方
法、务求实效的工作度,切实行监督职责,充分发挥卫生系统内部审计作用,促进我
县卫生事业快发展。今年重点做好以下几项工作:
    一、突出财务收支和项目资金审计,切实发挥审计监督职能
摘要:

内部审计工作计划范文(通用17篇)内部工作划范文篇审计计1  一、指导思想  深入贯彻落实党的__大和__“届四中、五中、六中全会精神,按照依法审计、服务大”局、围绕中心、突出重点、求真务实的工作方针,加强内部管理和监督,加强审计队伍建设和制度建设;在深化学校改革,促进廉政建设,服务学校发展、提高资金使用效益等方面发挥作用,促进我区教育事业健康快速发展。  二、工作要点  (一)完善内部审计制度,抓好教育内审基础工作  内部审计是独立监督和评价本部门、本单位及所属单位及所属单位财务收支与经济活动的真实、合法及效益,为加强经济管理、实现经济目标服务的行为。内部审计的依据是有关法律、法规和规章制度...

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