审计工作计划20xx(精选30篇)

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审计工作计划 20xx(精选 30 篇)
工作 划审计 20xx 1
    xx 区审计局双拥工作领导小组在总结 20xx 年度局机关双拥工作经验的基础上,结合
局机关审计工作实际,以广泛宣传双拥工作、加强双拥工作领导和落实帮扶政策作为双拥
工作抓手,力争在 20xx 年进一步巩固扩大局机关双拥工作成果。
    一是广泛宣传,深入人心。
    20xx 年,市审计局将充分利用双拥工作会议、宣传展板、局网站和微信平台等多
“ ”种 窗口 ,大力提升审计干部的双拥意识,在全局营造人人关心国防、人人参与双拥活动
的氛围,激发审计干部爱国拥军的热情。
    二是加强领导、完善制度。
    20xx 年,市审计局继续将双拥工作作为局机关一项主要工作来抓,在由局长任组长,
分管领导任副组长,各股室负责人为成员的双拥工作领导小组领导下,进一步明确任务,
落实责任, 努力形成主要领导亲自抓,分管领导具体抓,各股室协调配合,齐抓共管的双
拥工作新格局。同时,建立完善各项双拥工作制度、双拥台账、资料档案,有效促进双拥
工作制度化。
    三是坚持帮扶,落实政策。
    严格按照相关政策标准落实政策,确保各项慰问帮扶资金及时按照国家政策、标准和
要求,按时足额发放到位,重点加大对军转干部的帮扶力度,为他们提供创业信息,帮助
他们解决生产和生活上的一些实际问题。
工作 划审计 20xx 2
     一、 指导思想
    20xx 年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立科学的审计理念,坚持 围
绕中心、突出重点、求真务实 的工作方针,即围绕增强集团公司经济效益这个中心,重
点对集团公司的热点和难点问题以及带有普遍性和倾向性的问题进行专项审计,同时还要
及时对重大经济事项进行专项审计调查,求真务实即是审计工作要合理地分析评价事项,
辩证地做出评价结论。努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计务体
力提升审计质量行审计监督职能,为集团公司的发展提供保
     二、 工作目标
    紧紧围绕20xx 年经济工作目标,依据各项法律法规、制度,行公司赋予
审计部的各项责,全的监督财收支的真实、合、效益性,突出重点领
项目、资金和环节,在加大常规审计力度的同时,重事后整改和事前跟踪过程
制,以监过程从治理机制和完善制度的层面揭示问题,提出建议,善公司经
营,提高可持续发展的力。
    () 进一步建立全内部审计制度,建立完善内部审计工作手册》
    加强审计制度的建通过审计制度的建立和完善,明确防机制、监机制和纠错
机制,实内部审计工作的科学化、制度化和规范化。
    () 加强审计人员培训,进一步提升审计工作质量,力争审计报告优秀率(由上
90 分以上为优秀)30%以上。
    加强审计队伍综素质能力建足内审工作要求的适应度、提内审业务
    () 参照《企业内部制基本规范》《企业内部制配引》,对本企业内部
制有效性进行一系统的评价。
    审计评公司内部制制度的合理性、合性、适时性,对内部环境、经营
制活动等进行评测试
    (20xx 522 政部会同证监会、审计监会、保监会等(以下
称五部委)合发布了《企业内部制基本规范》([20xx]7 ,以下简称《本规
范》)
    20xx 415 委联合发布了《企业内部制配引》([20xx]1l
以下简称《引》),自 20xx 11日起首先同时上市的公司行,自
20xx 11日起扩大到在上券交易所、深券交易所主板上市的公司行,在
基础上,
    机在中小板和创业板上市公司行。同时,鼓励非上市大中型企业提前执行。
    中国业内部规范的建与实,一是加强和规范企业内部制的要。各
类企根据控规范要求,对有制度进行修改、完善和提升;构建业内制度和
控流程。二是有助提升业经营管理平和风险范能力,促进持续发
展。)
    () 收支审计为基础,展对所属公司(事业部)经济责任和经济效益审计一
次。
    收支审计是监能否、合遵守财纪律的有效措施,是展各项
审计业务的基础。定期所属公司资产、负益和益的真实性、合性和效益性及
内部制制度的建立和行情进行的监和评价,是建立领导干部监督约束机制,促进
领导干部的增强大局意识、责任意识、效意识的重要手
    () 建立审计结果落实反馈制度,加强对审计意落实情跟踪,审计意落实
率达 90%以上。
     建立审计结果落实反馈制度。对下发整改通知令限期整改位, 及时进行
访,监审计意的落实,使公司在的问题逐渐减少,同的问题从而达
到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。
     三、 工作措施(计划)
    () 订并完善内部审计工作手册》,计划20xx 6月完成。
    () 计划安排有的内审人员进行二(每个人一次)产审计业务培训(
),计划20xx 6—8 月完成。 参加国 内 格考 ,不断丰富 继续组际 审业务
识,提审计人员自身素质,适应新形势、新任务的要。
    () 深入学习并理解《企业内部制基本规范》《企业内部制配引》
,对本企业内部制有效性进行一系统的评价。计划20xx 11 月完成。
    () 结合预算执行情,对所属公司(事业部)20xx 年上年的经济责任和经济效益
 进行 审计(要时延伸至年度)。计划20xx 10 月完成。
    () 建立审计结果落实反馈制度,计划20xx 2月完成。同 ,加 强对审计
落实情跟踪
    () 结合效,重点展活动项目、大宗物采购出性经济合同事审计
工作,充分发审计的防作用。
    () 展重要领、重点活动项目的专项审计。
    () 展各项常规规性审计工作。主要审计内容包括:财收支、经济来的真实
性、合;各经营位的经济效益审计;经营管理人员经济责任审计;查国家法规
规章制度的行情;对公司经营管理中的重要问题展专项审计调查等。
    () 采购管理进行审
    计,特别是对印刷采购投递费采购管理、公用设备、项目活动资等采购
理活动进行审计监
     四、 重要事
    () 订并完善内部审计工作手册》
    () 深入学习并理解《企业内部制基本规范》《企业内部制配引》
,对本企业内部制有效性进行一系统的评价。
    () 结合预算执行情,对所属公司(事业部)20xx  年上年的经济责任和经济效 益
进行审计。
     、 主要资
    201x 审计室将保持有组织架构及人员配置不变通过工作效和工作质量,来
保证各项目标任务的完成。
工作 划审计 20xx 3
    XX 年审计工作总体目标围绕我镇经济建这个中心,以科学发展观统领内审工作,
“ ”坚持 全审计,突出重点 的工作方,实审计向事、事中审计转,继续做
收支、经济责任、在建项目审计,加强监,促进规范力抓审计整改落实,
摘要:

审计工作计划20xx(精选30篇)工作划审计计20xx篇1  xx区审计局双拥工作领导小组在总结20xx年度局机关双拥工作经验的基础上,结合局机关审计工作实际,以广泛宣传双拥工作、加强双拥工作领导和落实帮扶政策作为双拥工作抓手,力争在20xx年进一步巩固扩大局机关双拥工作成果。  一是广泛宣传,深入人心。  20xx年,市审计局将充分利用双拥工作会议、宣传展板、局网站和微信平台等多“”种窗口,大力提升审计干部的双拥意识,在全局营造人人关心国防、人人参与双拥活动的氛围,激发审计干部爱国拥军的热情。  二是加强领导、完善制度。  20xx年,市审计局继续将双拥工作作为局机关一项主要工作来抓,在由局...

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