关于审计问题整改落实情况的报告(精品多篇)

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整改 告 篇一审计 报
xx 区人民政府:
自收到山亭区审计局对我镇《xx 同志任 xx 镇党委书记期间经济职责审计的报告》后,主
要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经
“ ”法规方面是严格的,但在 预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费 方面还
存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济职责审计十分重视,立即
组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以用心的态度加以整改,将整改状况汇报如
下:
针对存在的具体问题逐一整改。
一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决予以
纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已
列明计划,并逐步按计划拨付到位;透过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付;
对专项资金已单独核算,今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴,
今后按税法规定的科目,按时足额上缴。
二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题,也已作了全面的整改。已加强了现金和银
行存款的管理,把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理
清查,公务借款,基本收回,并以做了帐务处理,个人借款以下了催款通知书,限期收
回;对业务费已建立了开支制度,今后业务费严格执行开支制度,个性是从严掌握业务招
待费的开支;固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿,并把已有
的固定资产记入帐;加强完善了内部控制制度,杜绝理开支;缴纳的个人所
已足额补缴入库。
、对部门收费存在的问题,镇已把规收费所全部上缴镇财政,并加强了对部
门收费的管理,坚决杜绝类似的状况再次发生。织管理系统
、对金的水泥厂,我镇经过调查核实,经党委会研究决定,制定了金征收
法,保证群众资产的增殖和收,不断增加镇财
管理系统
在用心整改的时,认真自我反省吸取教训,在今后的工作中着重加强以下个方面的
工作
一是加强财务队伍。组织财会人员学习《财会基》,学习相关专业技术抓好
技能培 , 化思想 ,提高 会人 的政策水平,思想素 和 素 。业务 训练 财 员 业务
二是加强预(决)算执行。严格按照《预算法》的规定镇预算,坚决杜绝虚列财政
收入和支。对村级的转移支付严格按照有关政规定及时足额拨付到位,不挤占、挪
用,确保惠农政执行不走样
是加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定,进一步加强会计工作的规范
,建立健全财务内部管理制度,按规定设置会计科目,进行帐务处理。
1、加强专项资金的管理。对专项资金,重资金使效益,实行财政专户管理,确保
款专用,不挤占挪用;对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。
2、加强支管理。要建立和完善管理有关制度,深挖节潜力紧缩乡镇财政支
,建立和完善费用报制度。透过建立制,从严控制购置费、招待费、车辆费用、
金补贴等开支,坚决制止铺张浪费。对不真实、不理、不法的票据,不予报入帐。
3、加强固定资产的管理。对镇政和镇直部门的固定资产清查评估,建立健全固定资产
相关帐簿,加强对固定资产的管理,防止国有资产流失
4、健全完善内部控制制度。加强基管理和强建立健全内部控制制度的认根据
《会计法》规定,结合本镇经济发展水平和现状,建立内部审计制度、位职责制度;
建立固定资产、债权务清理制度;审核、制单、核、记账等岗交叉安排等
措施理对
是加强对镇直部门预算资金的管理。镇财政加强对预算收费票证的管理,建立、健
全预算收费票证领、、存和记、报告制度。收资金时,务必使级财政
制或制的票据,收的算资金,务必依照法、法规和有法律效力的规
度所规定的项目、范标准程序执行,坚决禁止乱收费,时也避免了预算资金的
外循环
整改 告 篇二审计 报
725 日,四届常委会第五次会议听取《关于 20xx 本级预
算执行和其他财政收支的审计工作报告》,726 日进行了分组审,并落实审计查
问题的整改提出了审议意见。对审计揭示的问题及整改,府高度重视,杨雄市长8
12 日主持府第 20 次常务会,专门听取关于 20xx 本级预算执行和其他
财政收支审计状况的汇报,并对落实审计整改做了部,要对执行财政纪律不到位的问
题,实加强管理,做到严;对制度本够完善的问题,不回避矛盾研究
解决。
审计局按照常委会审议意见的有关要,认真落实《关于进一步
加强审计整改工作的意见》,实加对审计整改工作的跟踪检查度,督促被审计单位
认真整改审计查的问题,进整改落实到位。
有关部门和单位认真执行审计决定,用心研究审计意见和推荐,及时制定整改方
采取效措施,不加强审计整改工作。
一是加强组织领导,制定整改时间,落实整改职责。相关单位对审计结果高度重视,透
开专题会、建立审计整改工作领导等形式,认真研究审计整改工作,明
职责分工和阶段性整改目。如,市民政局将审计报告中反映的问题逐条分,明整改
职责的归口部门,将整改工作划分为员部、落实整改、跟踪督三阶段确保整改不
二是重建立制,完善内部管理,构成整改长效机制。相关单位将审计整改工作作为加
强自管理的契机,对相关人员进行财经纪律和财务知识培训,加建立健全内部控制制
度,规范预算执行和资金使用。如,市新闻出版局针对审计提出的问题,制定了多项出版
工作管理法;委党史研究室根据审计推荐,修订完善了会议申报、审备案
制度。
反三由点及面,逐步扩大审计整改的效应。相关单位在全系统内通报审计
结果,要求各单位、部门强对审计整改工作的认,对审计披露性问题,认真对
照自查,改工作,杜绝类似问题发生,真正将审计整改的成效落实到实工作去。
如,市食管局在系统内工作会上向处级以上部通报审计状况,开展案例教
,对审计现的问题进行重点案例解析,在经费管理、题管理、合同管理方面加以
一、财政局组织执行级预算、市地税局税收征管审计查问题和有资本经预算收
支管理审计调查现问题的整改状况
(一)财政局组织执行级预算审计查问题的整改状况
1、对未根据策变化状况督促预算单位及时调整预算的问题,财政局加强项政
行和预算执行状况跟踪,并根据新督促市就心在今年年中调整级自
城 退役士兵社会保 的 算,提高 政 金使用效率。业 镇 费 预 财 资
2、对公务制度改状况监督检查措施还不完善的问题,财政局在级预算执行
信息化系统中设置公务卡使用状况预警指标,及时提醒预算单位执行公务制度规
定,并加强公务制度改落实状况的核,督促预算单位全面使用公务卡结算,提高
政 金使用透明度。
(二)市地税局税收征管审计查问题的整改状况
1、对部分税款征收管理不规范的问题,杨浦等 5个区税务分局已于今1月至 4月,将
33 20xx 年应征入库的 3.04 亿元税款征收入库,4个区税务分局征管的 7
房地产开发企业已透过汇算清缴补缴预缴的业所税。
2、对部分已完成土地增值税清算的项目未按规定明补税期限的问题,长宁等 3个区税
务分局征管的 19 房地产开发企13 业已将 6.03 亿元税款补缴入库,6
尚有 1.8 亿元税款未补缴入库,税务部门正在催报催缴
有资本经预算收支管理审计调查现问题的整改状况
1、对部分委托监未纳入有资本经预算收收缴范的问题,财政局正会
同市国 委, 委托资 对 12 个部门管的业进行全面理,逐户分析研究否贴合规定条
,逐步完善市本级有资本经预算收收缴制度。

标签: #审计

摘要:

[说明]关于审计问题整改落实情况的报告(精品多篇)为范文海网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。整改告篇一审计报xx区人民政府:自收到山亭区审计局对我镇《xx同志任xx镇党委书记期间经济职责审计的报告》后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经“”法规方面是严格的,但在预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济职责审计十分重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以用心的态度加以整改,将整改状况汇报如下:针对存在的具体问题逐一整改。一、对于在预(决)算执行存在的问题,我...

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