规划财务科工作总结

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规划财务科工作总结
今年来,规划财务科尽职尽责、以预算编制就是决算的宗旨,严格按照财务管理制度控管
资金的运行,较好地完成了各项目标任务。
一、财务收支情况
累计收入 769.27 万元,其中:财政拨入经费 479.6 万元,其他收入 102.4 万元、中省专项
拨入 187.27 万元,
累计支出 769.27 万元,其中:基本支出 326.60 万元;基本项目支出 153.6 万元;其他收
102.4 万元;中省专项支出-对企事业的补贴 187.27 万元。
二、精心编制预决算,确保工作经费
认真开展 20xx 年决算和 20xx 年部门预算的编制、审核、汇总、上报工作。坚持 预算编
” “ 制完整、力求收支平衡 和 先预算,后支出 的原则,将预算内、预算外资金全部纳入县
局的统一监管范畴。今年,在局党组的关心和重视下,一是围绕局各项专项业务工作开展
找政策、找依据,及时向政府有关领导汇报,争取重视;二是积极与财政部门加强联系,
争取理解,在从严从紧编制各项支出预算、厉行节约、有保有压的同时,积极争取预算日
常经费 326.6 万元,项目资金 153.6 万元,其他收入 102.4 万元,共计 582.6 万元。确保了
局各项工作经费的正常。
三、理论实践结合,提高工作效率。
1、认真组织培训,充实业务理论。我们积极组织系统内部财务人员参加湖北省内审协会
组织的内部审计人员培训、县会计局组织的会计从业资格继续教育培训和国库支付中心组
织的 3.0 系统电子支付培训等。所有参训人员都顺利通过考试,奠定了财务理论基础。
2、强化财务公开,自觉接受监督。按照财政监督局要求,分别对商务系统 20xx 年决算和
20xx 年预算在公安县监督局网站进行了政务公开,定期对人员工资、三公经费报表、公积
金缴费信息和会计报表在局域网上进行公示,做到财务收支公开透明、自觉接受机关干部
监督。
四、认真履行职责,积极开展财务日常工作。
1、建立健全财务制度,完善内部管理。今年县政府对政府采购目录及采购限额标准作出了
新规定,结合商务系统实际,及时制定了《关于维修费管理办法》、《关于国有资产管理
办法》等财务管理制度,使财务工作加规范化、制度化、科化。同时,今年委托第
3级单位进行了行财务收支审计,并针问题了整知书
2、加强学习支付流程,强化支付管理。国库中支付流程我们已相当熟练,对财政
资金统一零余账户管理,报账操流程和审批流程相当精通,系统作,资金的使用未
何纰漏。我们不断加强学习脑操作,对资金的预算标、用款计划统规划,对
的支付资金进行审核、进、对,确保资金安全。
3、认真做好会计基础工作。一是严格经费支出原始凭证的审审核,确保经费支出合
理、合法、合规;二是认真做好会计核算工作,反映单位(个)往来和财务收支情
况,按时编制账账凭证登记类账薄和编制会计报表,确保了会计核算真实有效,
导决策提真实、可靠的依据;三是强化会计档案管理,按时将会计凭证装订档送存
确保了会计资完整
4、做好各项报审工作。每月定期向务部门、财政部门关工资人所得税
支出标及政府采购等各类申报审工作。
5“ ”、按时缴存 两险一金 。全局干部职工的合法权益,积极协保局、住房
积金管理中心等单位,按时依法依规干部职工缴纳养老医疗67.04
,缴纳局 20xx 住房公积金 43.09 万元。确保职工人公积金、账户正常使用
6、积极报三公经费报表。按照财政部门要求积极做好商务系统三公经费报表汇总报
工作,截止到本,商务系统三公经费累计支出 3.20 万元,年同期 3.74 万元减少
0.54 万元。
7时做好财务公开,财务公开是新时期财务工作的重要内,要求高,时效严,检查
为此财务科在原来公示内上进行了完善,要是提质扩面不仅反映预算、决算情
况,而且资金的据公开。做到了资料齐全,信息量大,实效强,方便相
关企业和群众及时了解和监督。
回顾今年的工作,我们还存在的不足要表在:依法依规的观念还进一加强,
财会管理基础工作有进一规范,内控制度有进一健全,合业务工作力有
提高。要立先预算后支出的观念,加强严格按预算控制支出的行力度。我们
希望大家继续支持财务科的工作,对财务工作提正确的导和进管理建议或意见,共
力做好我局的财务资产管理工作。
20xx 年工作重
1、严格财务管理,强化制约意识。一是认真编制和行部门预算;二是严格按照资金的
用途对各资金分核算,及时上缴下拨;三是强化专项资金的使用监管制度,确
保专杜绝截留挪用挤占专项资金的行
2、按照会计制度的要求强化会计基础工作。按时报记账、报表,实做到会计原
凭证续完,资金项日清月结,会计核算内真实、数字准确,清楚,编报及
时。
3、加强外部联系,力争最大支持。保我局各项工作的正常运、重要工作以及专
项工作的经费保,积极做好协工作,做到及时预、及时通、及时度。
4、继续定期做好财务公开,强财务据、财务管理、和会计核算的透明度。
摘要:

规划财务科工作总结今年来,规划财务科尽职尽责、以预算编制就是决算的宗旨,严格按照财务管理制度控管资金的运行,较好地完成了各项目标任务。一、财务收支情况累计收入769.27万元,其中:财政拨入经费479.6万元,其他收入102.4万元、中省专项拨入187.27万元,累计支出769.27万元,其中:基本支出326.60万元;基本项目支出153.6万元;其他收入102.4万元;中省专项支出-对企事业的补贴187.27万元。二、精心编制预决算,确保工作经费认真开展20xx年决算和20xx“年部门预算的编制、审核、汇总、上报工作。坚持预算编”“”制完整、力求收支平衡和先预算,后支出的原则,将预算内、预算...

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