有关于财务工作总结范文(精选30篇)

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有关于财务工作总结范文(精选 30 篇)
有关于 工作 范文 篇财务 总结 1
    20xx 年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创
“ ”新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持 以市场为导向,以效益为中心 的行业发展思
路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了
部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成 xx
年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
    一、20xx 年财务审计工作的简要回顾
    (一)财务方面的工作
    1、增强财务服务意识
    20xx “ ”年,我们一如既往地按 科学、严格、规范、透明、效益 的原则,加强财务管
理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项
重要工作。
    为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由
于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公
司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。
    为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质
量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大
投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
    2、预算管理得到稳步推进
    3、充分利用税收政策
    4、切实加强财务管理
    根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门
更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并
“ ”采用按 统一管理,分级负责 的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资
产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽
核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。
    5、强力整顿财经秩序
    根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司
围绕市局 规范行业经营行为,烟草行业的健发展,为国家积累的财
” “ 的工作思路,以 摸清家底揭示隐患进规范、推发展 为导思,严格按
市局(公司)的自查要求,展财务自查工作。财务审计部从细,自上而
“ ” “ ”帐外帐 虚列乱列)成本费用、收分配真和会计核算真等问题
“ ”行了自查,并实强化经责任审计与加强财经秩序整顿结合,按照 边改 的原
则,将查出问题根据时、性质等分门类,中查经营和管理漏洞,并有
对性地定整改措施限期整改到通过此次的自查,切实加强了有资产的监管力
度。
    6、加强资金管理的作用
    为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低杜绝资金的使用
风险,提高资金使用效进集团健发展。集团公司xx 8月份起将集团公司资
金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能
利、及时进市局(公司)结算中心,按市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司
的年度和度资金收支预算、管理用预算、经营用及财务用进行了真严格的审核
和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊展,强调各分、子公司要加大货款
力度,保证集团公司正常的经济运行。
    )审计方面的工作
    1、根据市局财务审计工作会,对财务审计部工作的提出要求
    2)全 管理是企 管理的核心思想,增 危机感、 迫感和 任感,加财务 业 强 紧
强学力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
    3)加 内部 工作力度, 工作的作用,从而降低 。随着强 审计 发挥专项审计 经营风险
集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累越来越多,内越来越
重要。作 会 不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企 浪 ,为 计 业资产
严格遵守国家和集团的规章制度,确保有资产的保不流失通过加强内部管理,
本费用,提高资产行质量,资产监管中要效益,实集团内涵式、集化发展。
    2、全面迎接国家审计
    3、财务的审计、监督岗位
    我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,年面向招聘四位从事财务
工作年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确
四位同志的工作职责和范,要求尽快修订完善部门各财务岗位责任制及核办
,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
    4、制定并学财务审计部岗位责任制核办法》
    为了更好地行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核查力度,规
范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任,财务审计部制定了财务
审计部岗位责任制核办法》通过家认真地学讨论积极,并赞同严格按
目标考核办法认行自的工作职责。
    存在问题
    20xx 年,我部财会审计工作在许多方面有了明的进步,但仍然存在着较出的
问题,主要表现在
    1、是要加大制度建的力度;
    2、是加强对分、子公司的财务管理;
    3、是财会人员的整体业务水平仍提高;
    4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。
    在这即过去的一年中,经全部门同志共同努力,虽然我们取得了一定经效益
会效益,财务审计部的工作也是到领导的认可和支持,取得了单位同事的信任。
随着改革的纵深推进,我们将面临许多问题:财务审计制度有进一步完善,财务审计
法需要进一步改进,财务审计力度要进一步加强。面对这些挑战的工作中,
我们将市局(公司)的导下,按公司领导的总体部署,结合公司实际,创性工
作,力使财务审计工作再上台阶
    20xx 年年我司股本将发生大的变化,公司财务管理制度也将时作出应的调
整,管理、资金预算、用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部
公司领导的确领导下,充分发挥全部员工的主性,不断转变工作作,调整
工作思路,根据实际,创工作,为公司财务管理服好务。
有关于 工作 范文 篇财务 总结 2
    院国有资历本的保是学全部活动的一重要的纵观国有资
几个方面:收支节余和实投资形成的一基金、专专用的专用基金、实物购置形
成的定基金增在上述几项保证有资本值的内中,保证定资产的置形成
定基金的增是保证有资的一重要的方面。财务全体人员从这
重要方面入手在日常的财务报、财务管理程中一丝不苟好的项实资产
置的入库验收续的审核工作,从而从头上控了学资产的真实、完整。保证
有资产保值目标的实
    资金是学院正常教学活动和学院开展的血液,年由于学院银还贷款力,
初开始就面临着银转贷款难等资金力,详细为:
    一、国家宏观济开展的度,提高资的效,全面压缩
贷款
    第二、学院不能提供贷款认可单位保资产。学院事业性资产能作为
贷款担保的资产,又不能与其他单位进展互相担保。
    第三、学的经营性收支单独核算业性收支的资金进出量减少有的财
务收支情况也制了转贷款和新增加贷款
    第四、由于学院日均银存款余额较少满足银行提出的存款贷款余额比例
等等。
    xx 领导的直接领导和局财务直接协调下,通过向市交局和其他单位借
等形式共归还银行到期贷款 2400 万元,新办理贷款 1500 万元大的绥解了学
的资金力,保证了学院正常教学工作的展。
摘要:

有关于财务工作总结范文(精选30篇)有关于工作范文篇财务总结1  20xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创“”新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持以市场为导向,以效益为中心的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:  一、20xx年财务审计工作的简要回顾  (一)财务方面的工作  1、增强财务服务意识  20xx“”年,我们一如既往地按科学、严格、规范、透明、效益的原则,加...

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