管理评审总结多篇

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【第 1篇】管理 技 人 告评审 术负责 总结报
管理评审汇报材(技术负责人)
201x 年管理评审汇报
中心于 20xx 12 24 获国家认可委颁发的 cnas 认可正式,20xx 20 日通过国
家认监委组织的定期监督评审加不定期监督评审。新公司成立后按《实验室资质
认定评审准则》(国认实函 [20xx] 141 号)的要求先后修订完善了质量手册、程序
文件、作业指导书(包括相关文件)、各类记录表格等。公司于 20xx 313 日至
16 日进行了第一次内审,审核组通过对现场审核,共发现 3个不符合项,对照 3
个不符合项,各责任部门和责任人认真地查找了原因和提出纠正措施,按照纠正
措施进行了逐项落实,并举一反三对相关事项进行检查,以免不符合项的再次发
生。现就技术负责人职责范围内管理体系运行的情况作以下总结。
1检测方法的管理与技术文件的审批
1.1 检测方法的管理
按《检测方法的选择与确认》程序文件的要求完成 20xx 年每季度 1次,
4次标准查新的审批工作,201x 10 月有 3个标准方法将于 20xx 12
日作废,并由新的标准方法替代。201x 1月有 3个标准检测中心获 cnas 能力
范围包括水和废水,污泥,固体废物浸出毒性,化工产品和电镀用硫酸铜 8个大
类,共 55 项的检测项目(详见质量手册附录 11)。范文 top100 现阶段正在按《方法确认
基础实验方法》规定的技术指标参数和测量要求,组织开展生活饮用水
57 个新项的检测项目的方法确认工作,目前已完成审核、审批工作。
1.2 技术文件的审核与批准
根据实际需要指导对《检测方法的选择与确认程序》、《人员培训与管理
程序》中的有关内容进行了修改,进一步细化方法确认工作流程,认真审核修改
后的程序文件。依据 55 个新项方法确认工作的实际情况,批准 20xx 年新
增 悬浮物分析原始记录表 、等 24 份技术记录表格及《方法确认基础实验方
法》等 4份作业指导书。
按《外部支持和供应品管理程序》文
件的要求,负责批准日常耗用品的采购
申请和大型仪器设备采购的审核工作。并按规定完成验工作,使用情况良好
2.人员培训
按《人员培训与管理程序》的要求外部培训:有对性的技术骨干参加外
部培训 19 人次:110 检测和管理人员参加检测中心仪器设备主要供应
捷伦瑞士万通、岛津梅特勒等)组织的 aasicp-可见分光光度以、
自动测定卡尔费休水分的理论知识与实的培训及相关的研讨会,不
仅夯实了在用仪器设备基础同时也仪器设备的发展过程、方多的了
视野增加知识24和管理人员参加由 ccai 的实验室质量
方法培训,进一步提岗位人员的质量管理水
内部培训:重点 1)新员工的作技能上岗7个方的实验室安全防护知
培训和笔试考核,成绩良好;2)质和技术管理岗位《正态样本异
理》和《化学检测实验室质量控制技术》数理和质量控制方法培训,提
高专业技术水平;3换岗检测人员上岗前大型精密仪器培训,要有 icp-aes
afs子吸收**、电导率仪自动位滴等的培训,要内容:基
工作原理,作步使注意事项与日常维护)。认真做好被授权人员的持
续能力记录,培训达到预期的效果
3.施、环境条件与安全防护控制管理
3.1 施、环境条控制管理:检测中心根据《施和环境条控制》程序
对检测结准确性可产生影响施和环境进行了有控制,检测中心现场
布局根据实际需要分为区域和工作区域,工作区域功能分为耗材储存室、
危险储存室、气瓶室、天平室、品前理室、仪器检测室等。区域
、电源设备设施、照、通温湿度、噪音路径都能满足
有实验要求,并配置灭火器、应急灯洗眼器喷淋装置安全防护装备
天平室、仪器一室、仪器二室各要检测场所配置空调去湿机,范文海网范文网对
温、湿度
进行了控制环境温控制2030℃,相对湿4080%对标准物冰箱
冰箱进行了贮存温度监,检测的施和环境条件实施控制满足施与环境
件和维护程序》的要求。并规定责任人负责监填写《检测施监记录表》。
组织一次环境设施的日常监督工作检查,对发现的问题纠正纠正
措施。
3.2 安全防护控制管理:对实验室使用的多种气设置中供室,安装
易燃气体报警装置做好日常使用记录。环保染控制、污泥等
各类有毒有检测剩余样品分类存储做好,并定期返回公司物化车间处理,
做好记录。清洗器皿的废水存储用地中由公司运部用槽车物化
间处理,并做好记录。实验室化学理和仪器设备风设安装尾气处装置
组织一次安全与内检查工作检查,并做好记录。
4.检测工作的日常监督与管理
按《检测工作的日常监督控制程序》,编制20xx 年日常监督工作计划,按
计划要求进行了人员及作,施及环境条件,检测方法,仪器设备,测量溯源
性,抽样处置,结随时发现问题8个方的监督。发现不符合 6
项,按《不符合检测工作的控制管理程序》的要求,完成一不符合工作评
提出处置意见,并报质量负责人技术负责人批准,范文作由责任部门或岗位对不符合
情况进行确认后,按《实施纠正措施程序》实施纠正措施,保证了管理体系的完
性、有性和持改进。不符合项和改情况见监督员报20xx 年加了对
有检测人员尤其是新员工的监督,发现新员工誊抄分析记录 1次,并按《不符
合检测工作的控制管理程序》的要求,完成一不符合工作评改工作。
5.仪器设备控制管理
1台账和现场管理:检测中心 20xx 仪器设备90 设备管理员按

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