审计工作报告20xx多篇

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工作 告审计 20xx 1
各位领导:
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体
同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的 加大核查、审核、监管力度,
确保各项制度深入落实 这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全
体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:
1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领
域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,甚至
有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力,
我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求
还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,
再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时
也会能得到公司领导和同志们的认可及。下面我从三个方面汇报工作:
一、xx 年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重
大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议
上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗
位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作
态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们
全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外立开展经业务的驻外分公司,年生产种复
肥近 40000 ,加上销售总公司的肥料xx 销售收入已经突破了一亿元,公司的资产
总额到了 1000 万元。但是由于种种公司一直没有建立起完整、严的内
部核管理制度,从使会计信反映带有大的不实性,也给总公司的财务管理带
来了一定的风性。根据公司领导的要求,我们在对会计核进行查审核的同时,
后分阶段公司的财务管理进行范、核查。第一阶段公司的相关制度,
帮助 公司制定其内部的 管理制度,建立健全 管理的工作流程,健全会 核算的财务 仓库
账簿范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对范后
的会计核制度,实施正常的审计查,过这一系列工作,范了公司核制度的同
时,也教育了会计人员,增强做好工作的责任心,起到了很好果。
3、严格费用销规定,严格费用审核
年是我公司各种费用定出的第一年,的报销程序和标对审计工作影响很
大,反映在人们的认上。审计是行各种规章制度的前沿,审计人员就是这个关
的,定的支出在这个关口之外,是我们审计人员的责任。我们从一开
的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间的审核、装卸费的审核、
车间修的审核等,基本上包括有的支出。为了保这一工作的质量,我们利
的一切时组织学习公司出的新定,新同志为了尽快能,主
请教老同志,并对要及时做好笔记作的这一切做好这项工作打下了良的基
础。一年以来,管我们对费用的审核上不断增大,但基本上有出现有问题的审核,
合了公司的财务管理工作。
4、利一切可利会,为领导提供市场监管信
根据公司领导的安排年,我后到河南内的市场市场反映出的问题
进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部 xx 年工作计划的一项基本内
。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清楚把市场调研准确,到一处都积极地
客户沟通,多方收集市场息资料,这一切为我们后期报告的撰写丰富的第一
手资料次的市场走访,形成了近万字的报告,把问题找准了,建议提对了,得到
了公司领导的定和客户、业务人员的好评
5、工业园区建设项目的结工作已接近尾声
根据工作计划,并经公司领导批准后,组织了对工业园区建设项目工单位报的核对及
园区等工作。园区项目建设、项目多、投大、工单位多、资料零散
我们过努力一一克服了这些困难截止10 月底这项工作已基本结项工作的顺
利开展,既较维护了我们金正大公司的对外形象,也为公司取得了可的经济效益
6应收账款回收工作进展顺利
按照工作计划,组织应收账款回收工作。为了使这项工作得扎实有,在公司财务
部的合下,首先截止xx 12 31 日之前应收账款进行了理,并根据内部
的落实情况编制了账龄表。本着先清没问题客户这一原则,组织查、
工作。截止10 月底,共清收账款 176390 ,较维护了公司的合法权益
二、工作中存在的不足
1、审计工作还存在盲点对经合同的.审查
业经活动中产生的各合同是业经管理的一项重要内。实的经
合同审核也是内部审计的一项重要工作。在审计部成立初就制定出了要建立有的的
合同管理制的工作计划,提出了要全程参工合同、大物资采购合同的
定、签订的建议和目标,并要求与有关室、部门共同合对合同的主要条款
进行审、会,以签订有合同可行性、合性、效益性的要求,并
对合同的情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种特别是我自的努力不
这项工作至有开展起来,形成了审计工作的一个盲点(年我向公司提出了要成
立合同管理领导小的建议)
2、审计工作还不深入、细致
审计工作是一项政策性、业性很强的工作。在内部审计工作中,既要本部门积极主
动,也其他科室部门的合作,更需要按公司计划进行。但是一年来可能由我对公司
要求的理解方面还存在差距,导了我们工作中经表现出依赖性大、主动性差和开
弱点对工作中反映出的三性,我又详细出了工作中存在的二十问题
3、审计的职能有
回顾一年来我们的审计工作,往往理顺性、范性的成分多,审计评价的成分之所
出现这现象与我的思想有关,与我开拓意识有关。我一认为这
,一切还不范,审计工作头绪比较,等理顺了以后的审计工作也就开展了。
是这种思想的存在,使我们在工作中形的淡化了审计的职能。
4、本部门的人员对公司开展的各项活动与不积极
审计部成立初,从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力
考虑不大。可这一来,在保证正常费用审核和工审核的提下,再
其他活动时,人员就得紧了。特别是下园区建设工核对工作开展以来,
审计部内成员的工作都无形中加重了,再加公司行的活动时就得力不从心了,
以对公司下特别是进入三度后组织的活动,我表现得不是积极,
体的活动果。
三、xx 年的工作计划
xx 年审计部的体工作目标是:在 xx 年审计工作在公司经管理中取得了重大突破的基
础上,积极主动地开展业的效益审计,加对公司财务管理及会计资料的审计,评价其
实性、合性及效益性。充分发审计的监督职能、评价职能和管理制职能。在具体
的工作中,进一步调整工作,重是要审计工作的重心后审计同
中审计并重,努力使审计的性、保性和建设性的作得到最大度的发。为公
司的次创业目标的实现有的贡献
具体的工作有以下个方面:
1继续做好费用及工的审核
这项工作做好了,就体现了审计是业经卫士的作xx 年由我们注重与财务部
交流沟通,这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间装卸的审核结果
制度,既体现了审计的公、公开、公,也从种程度上对管理起到了警示
2、重对公司基建项目进行审计
摘要:

【概述】审计工作报告20xx多篇为范文海网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。工作告审计报20xx篇1各位领导:一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体“同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度,”确保各项制度深入落实这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉...

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