审计部工作计划(通用6篇)

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审计部工作计划(通用 6篇)
部工作 划 篇审计 1
    一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控制和结算审计管理工作
    目前,集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头,预计 20xx 年将完成房地产开发
投资达 10 个多亿,审计监察部承担着房地产开发项目的工程造价过程控制和审计结算的
“ ”管理工作,在新的一年里我将本着 优质、高效、谦虚、积极 的工作标准为集团房地产开
发业务服务好,服从集团大局,响应集团的各项号召;源头工程中孙村热源厂、东泉供水
公司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热源厂项目、两河片区污水处理厂项目、孙
村及两河片区供热、供水管网以及中心区舜雅路自来水加压站项目已大部分建设完毕即将
进入工程结算审计阶段,审计监察部将面临更加沉重的担子,怎样将上述源头工程的结算
   审计工作做好,如何解决工程 。 结算审计过程中的大量纠纷,如何使审计结果有利于集
团,这些问题处理的好坏直接影响到我争创一流工作标准的成败。因此,在新的一年里我
“ ”必须本着 优质、高效、谦虚、积极 的态度来完成自己的工作,使自己的工作能够达到一
流工作标准。
    二、做好合同评审与资金支付审核工作
    合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节,虽然这项工作表面上看起来很琐
碎,但是在评审过程中如果稍有疏忽可能会给集团造成难以估计的.损失,因此在争创一
流工作标准的过程中我必须本着上述原则来完成这项工作,优质、高效的完成合同评审工
作,不能让集团签订的合同中留有败笔。同样,资金支付审核工作也是审计监察部日常的
重要工作之一,如果不能够对集团支付的每一笔资金进行严格把关和审核,那可能会给集
团带来潜在的巨大损失,为此,日常工作中我必须以争创一流工作标准来严格要求自己。
    三、及时完成领导交办的临时任务。做到任务到手不推托,做到 优质、高效、谦
虚、积极 。
    继续加强学习,尤其是工程结算审计的专业知识学习并经常要深入一线掌握一手资
提升身素质、高工作水。为达到创一流工作标准,作好自身素质的修养文化
底蕴的积
部工作 划 篇审计 2
    一、制定内审工作程,重新修改审计部岗位责任制
    公司对审计部人员了相调整根据现有人员及年度审计计划的安排,审计部
定了部门部审计工作程,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员了具体
工,落实,从达审计通知、现审计、草拟审计报告到审计资归档都
人负责,做到了责明确、工作效所提高。
    二、下属企业经审计和合同审
    1、年下属企XX 年度的经进行审核,审核结果交公司小组,为
公司对下属企业的了依据
    2年于 4710 下属企业一、二、三度的经进行审核,我
对一度审核中发现的下属企在的具体问题,以及公司经预算与实际账务处理
不一致等问题,分别向公司管部和计出建议报告,并交给公司经理办公会,
此公司对各下属企了整改通知,管部和计部也对经预算与务处理口径
了相调整,计及时出台了《会计工作意见》,对下属企业的会计核算和
管理进行规范
    又于今年 12 月份对各下属企10-11 月份的经进行预审,业年终财
务决算后再审核 12 月份,并汇总审核报告提交公司小组
    3、合同签订与情况
    根据公司经理办公会的要求,在对经进行审核的同时下属企业一
的合同签订与情况进行特别租售收款合同及大工程工合同的
情况进行,发现业在合同签订与行中在的问题以及公司合同管部
门在合同管理上在的问题,并分别向下属企业和公司合同管部门了改意见
议共 12 ,公司了整改通知,各下属企业已将整改措施整改落实情况
管部,管部也根据审计部的建草拟了《分公司合同管理办法》,对分公司的合同
管理进行规范
    三、下属企要领导人离任经济责任审计
    XX 先后津滨物业公司董事长杨钟环,精采软件公司董事长景伟公司
经理刘宝铭津滨投资公司董事长江连国经理朱贤方,新材料公司董事长房大
分公司经理公,二分公司经理朱贤方任进行济责任审计,出8
报告对以上业在会计核算和务管理中在的问题,出建27 ,公司
了整改通知,审计部已对此进行了整改意见落实情况续审计。
    、工程工结算和务决算审计
    1、金融街期竣工结算和务决算审计
    经过与8的配合工作,金融街工结算和务决算审计于 XX
10 月全部完成,并已经公司经理办公会审通过。经审计,金融街工程实际完成投资
36873 万元,其中建筑安装工程30595 万元3312 万元,资本1695
,开发1271 万元。在对建筑安装工程的审核中审工程造价 103 万元,为公
司节约了工程成本。
    2、高科技园工程结算补充审计和务决算审计
    XX 科技园工程结算审计完成,结算造价 4570.66 万元,审减额 68 万元
在对工程进行务决算审计时,一分公司发现26 万元的工程直接未报外审,
经过与分公司、审的三方协作,于 9月底完成此项工程的补充结算审计,此,科技园
工程的结算造价为 4596.81 万元10 月份正式进行科技园务决算审计工
作,目前决算审计报告初稿已出,准备征求一分公司意见后公司领导。
    3、高科技园工程结算和务决算审计工作
    科技园工程的结算审计工作于 XX 11 完成,结算造价为 8256.36 万元,审
减额 1.57 万元工程地合同刚刚落实,一分公司在进行务决算,审计部对
程的务决算审核工作也同时进行。
    4软件工程结算审计工作
    软件工程结算审核,一分公司除内装修工程(美图装饰公司结算
料均报外审审核完毕。根据一分公司预算部供的结算工作说明该内装修工程
一分已经与美图公司核对完结算,但美图公司不最终结算价,因此一分公司至今未报
部分结算资,并影响了整体工程结算报告的出
    下属企制审计
    XX 进行5制审计,包括物业公司算审计、精彩软件公司转股审计、总包
公司转股审计、投资公司制审计以及数字电子公司制前审计,核实了被业的'
产及潜亏情况,为领导决策提数据,并对审计过程中发现在的会
基础及核算上的问题了相关建10
    调研审计
    为进一步揭示企业经营活动和管理活动在的问题,挖掘内部潜出可以
业经的环节,XX 年对磁电分公司进行成本核算的调研审计工作,目的是
降低成本的途径和潜,以业的利水,并为公司今后战略策提
考依据。在调研过程中发现了磁电分公司对在产核算不真实的问题,及时上公司领
导,成立了财整顿小组,对其实物资产进行清查,并对其在会计核算和务管理
在的问题了整改通知。
    负责下属企监的管理工作
    遵照公司领导的安排,本年度 1-10 们负责下属企监的管理和业务
导工作。要有
    1、支持财监开工作,发表独立意见;
    2出带有意见,建一些可行的规定和办会制度、报告
制度);
    3按月阅总报告,对监的报告在不改变观点的前提下提出对内容文字
上的修正议;
    4、对监的报告摘录点汇总公司领导。
    、部门制度的订、补充、完工作
    根据公司要求,对我部门原有制度不合公司现行制度和实际审计工作作流程的部
分进行了修改,并将修改后的制度上公司经办以上会通过配合公司 ISO 质量认证
摘要:

审计部工作计划(通用6篇)部工作划篇审计计1  一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控制和结算审计管理工作  目前,集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头,预计20xx年将完成房地产开发投资达10个多亿,审计监察部承担着房地产开发项目的工程造价过程控制和审计结算的“”管理工作,在新的一年里我将本着优质、高效、谦虚、积极的工作标准为集团房地产开发业务服务好,服从集团大局,响应集团的各项号召;源头工程中孙村热源厂、东泉供水公司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热源厂项目、两河片区污水处理厂项目、孙村及两河片区供热、供水管网以及中心区舜雅路自来水加压站项目已大部分建设完毕即将进入工程...

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