工程审计个人总结(集锦8篇)
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篇1:工程 年 个人审计 终 总结
20xx 年审计工作即将告一段落,在近些年中,15 年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候,
在领导的带领下大家同心同德,较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总
结,并从中找出不足,明确今后工作方向。
一、主要工作
截止目前:共计完成了审字报告 20 个、房资审字报告 2个、审专报告 22 个和 30 个所得税
汇算清缴报告。
二、工作心得
15 年是质量年,15 年末所里启用了新的审计底稿,经过对新审计底稿的整理和修订使自
己对新底稿有了初步的认知,正式采用新底稿,无论从底稿的顺序还是底稿的内容,大家
都经历了从不熟练到适应的过程,也逐渐体会到新底稿的优势。例如:1.以往审计中对现
金流量表的编制无法体现工作轨迹,即使书写计算过程,单纯的数字加减也无法让人清楚
明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足,将快速编制现金流量表的套路用
excel 表格清晰体现。使用它编制现金流量表,一方面节省了记忆公式的时间,另一方面
也细化了编制流程,能更容易发现编制漏洞,及时根据企业的实际情况调整编制方式;2.
以往审计底稿较为简单,尤其对助理人员,许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明
细表,真正分析复核的程序没有实施,导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表
的设置上弥补了这方面的不足,将需要实施的程序用各种形式的 excel 表现,既规范统一
了审计轨迹,又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践,新底稿真正践行
“ ”了 质量年 的宗旨,审计质量也为近几年中较为优异的一年。
根据领导的部署,15 年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作,都会从实践中摸
索经验,以便更好的提高工作效率。例如:1.合理分配时间,保证现场工作按时、有条不
紊的进行;2.合理分工,保证现场需要采集的数据按部就班的完成。3.清晰划分权限,保
证每个项目专人跟进,不出现空管的现象。
在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下,北辰业务部延续了20xx 年度优秀部门
的工作作风,又一次完成了任务。
三、工作不足
1.提高工作效率
由于采用新的审计底稿,加之对新底稿的填制不能马上熟练,且在业务初期没有进行级别
限定,导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作,延长了时间,降低了工作
效率。本年审计中后期,领导及时发现问题,调整审计策略,重新划分需要进行详细风险
评估的级别。并且经过一段时间的经验积累,对新底稿的运用也越来越熟悉,工作效率也
得到了提升。
2.加强企业个体的深入了解
随着底稿的不断更新提升,底稿的编制也要求越来越精确。比如:穿行测试的审计结论如
何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶
段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等,都是需
要不断学习和总结的。其次,如果不对企业生产流程有清晰的了解,对企业财务软件中存
货、生产流程的设置有清晰的认识,那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底
稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中,须总结每个企业的特点,特别是对长期合
作的客户要做到细化了解,才能将底稿做的更加符合要求。
3.加强自我学习
随着时间的推移,我越发的感觉学习的重要性,在日常生活中不但要认真学习审计、会计
的新准则,还要多向同事们学习和请教,弥补不足,不断完善理论水平并与工作中的实践
相结合,提高自身的工作能力。
“着眼未来,为更好的使我部发展,在今后的工作中我们大家要比形象,促对话交流零障
”碍; “ ”比作风,促为企服务零距离 ;“ ”比业务,促办理事项 零差错 ;比质量,促服务结
“ ” 果 零投诉 ;“ ”比效率,促日常工作 零积累 。只有更好的为客户做好本职工作和增值服
务,才能使我部工作开展的越来越顺畅,才能使我们个人得到更多的历练。
现在大家知道工程审计年终个人总结的内容了吧!希望大家可以好好利用!
篇2:工程 个人审计 总结
20xx “ ”年,我局在区委、区府和市审计局的正确领导下,以 三个代表重要思想为指导,以
科学发展观为统领,积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神,认真履
“行审计监督职能,紧紧围绕区委、区府工作中心,坚持 依法审计、服务大局、围绕中
”心、突出重点、求真务实 的审计工作方针,突出对经济和社会中的热点、难点和领导关
注、群众关心的问题开展审计监督,为促进依法行政,维护财经秩序,推进廉政建设,优
化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用,较好地完成了年度各项工作任务。
一、全年主要工作目标完成情况
xx 年我局审计项目市审计局考核指标为xx (区考核项为xx )。项
预计至12 月底可以完成审计项目xx ,其中: 政 算 行和决算项 财 预执审计 x, 政项财财务
收支审计 x, 干部 任项领导 经济责 审计 x, 金项专项资 审计调查x,固定 投项资产资审计
x。完成市 局下达年度任 指 的项审计 务 标xxx%,完成区下达年度任务指标的xxx%,同时对
柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为xxxx 万元,查处违规资金 xxxx 万
元,管理不规范资金 xxx 万元,损失浪费资金 xx 万元,其中:应上交财政 xx 万元,应减
少财政拨款 xx 万元,应归还原资金渠道 xx 万元。
二、主要工作情况
(一)审计监督力度进一步加大
1、 政 一步深化。在 本 算 行情况 和 政决算 程中我财审计进对级预执审计 乡镇财 审计过 们坚
持做到以真实性、合法性审计为基础,加强对财政资金的监督,注重规范财政收支行为,
优化财政支出结构,促进财政资金更加合理、有效地使用,减少损失浪费。今年以来分别
对xx 区、开发区20xx 年度财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政
决算进行了审计,重点对预算分配、预算支出的审计,加强对部门预算、财政专项资金的
审计监督,并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计,延伸审计了文体、
民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算,同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基
础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。
2、加大 行政事 企 位 政 收支 的力度,促 行政事 位 管理水平对 业 业单 财 财务 审计 进业单 财务
的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了
审计。从审计情况看,发现存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范,往来款项结
算、清理不及时,奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按
规定交纳税金等问题。通过审计,揭示了问题,维护了国家的财经秩序,引起了被审计单
位的重视,促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。
3、 干部 任 工作 一步推 。今年来,分 区领导 经济责 审计 进 进 别对xx 局长、区xx 局局长、
区府 xx 主任、xx 街道原主任等xx 名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对
财产、资金的管理使用不规范,往来款项没有及时结算清理,应交纳的税款没有按规定交
纳,有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计,促进了财务核算的规范
和相关制度的建立和完善,增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识,加强了对领导
干部权力制约和监督,为区委管理、评价和考核使用干部服务。
(二)加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上,制订了 20xx 年度
内审工作计划,成立了xx 区内部审计分会,召开了内审工作会议,交流内审工作经验。
分会领导能够深入一线了解情况,并能加强指导,建立了内审考核制度。根据市内部审计
协会的会议精神,认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际,全年共组织内审
人员进行业务后续培训和上岗培训二批 1xxxx 次。通过培训,内审人员业务水平和工作能
力得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度,使基层内审工作有序地开展,进一步发
挥了内部审计职能的作用,促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作。
(三)加强审计宣传工作。认真学习贯彻修订后的《审计法》,明确了新修订后的《审计
法》目的、意义及修订的主要内容。积极开展新《审计法》的宣传贯彻,5月份在《xx 新
区时刊》和 xx 电视台发表了答记者问,在街头巷尾悬挂《审计法》宣传标语,在电视上
作了《审计法》的宣传,并认真开展了《审计法》知识有奖竞赛活动,广泛向社会发放审
计知识竞赛卷 xxx 份,审计法单行本 xxx 册,做到了家喻户晓。重视审计信息的应用,全
年共撰写和选录各类信息 xx 篇,其中:审计信息 93 篇(录用59 篇,其中有 1篇被浙江省
“ ”审计厅 浙江审计信息 刊登,1篇被市政府信息录用,2“篇在市审计局xx ”审计信息 刊登
和5“篇被区政府列入xx ”摘编 ,x篇被区委信息通报),网络媒体信息 xxx 篇。审计成果
得到了进一步运用,为领导决算提供依据,使社会上更多的人关心和支持审计工作。
三、存在的困 与难 问题
摘要:
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作者:honghon...
分类:个人总结
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