审计整改自查自评报告精选多篇

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第一篇:审计整改自查自评报告
“ ”公安消防大队 审计整改年 活动自查自评总结报告
“ ”为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队 审计整改年 活动要求,切实加强对审计
查出问题的整改工作,进一步加大审计整改力度,我大队自 3 月开展 审计整改年 活动以
“ ”来。取得了一定的工作实效,基本达到了预期的目标。现将我大队 审计整改年 活动自查
自评情况总结如下:
“ ”一、 审计整改年 活动中所取得的成绩
在支队党委和财务主管部门的领导下,在大队全体官兵的倾力配合下,审计整改工作取得
了长足的发展,具体表现在以下三个方面:
(一)审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作,充
“ ” “ ”分发挥审计 免疫系统 功能,切实做到了 三个转变 :由事后惩处向事前防范转变、由处
理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变,改变了以前认为 审计工作就是找
麻烦、整人 的错误观念。明确工作目标和重点,确保审计整改年活动有的放矢。自活动
开展以来,我大队财经制度得到有效落实,经济活动违纪违规问题得到有效处理,经济活
“ ”动 免疫系统 建设得到有效推进,涉案财物管理逐步规范,经费物资监管更加有力,保障
能力更加高效有力,从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生,为消防部
队可持续性发展提供强有力的服务和保障。
(二)审计整改工作成效明显。20xx 年支队对我大队 20xx 年以来的财务开支情况进行了
审计。发现我大队有 4张凭证存在要素不全;暂付款中有支队购车款 30000 元没有发票以
及一笔不明款 6402.39 元;固定资产帐帐之间相差 3098359 元。( 自查报告
www.Haoword.com)为了确保审计发现的问题切实得到整改。根据实际情况,我大队仔细梳
理,针对以上四项不同的问题,按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。分别采
取自查自纠和审计问题整改回头形式,对整改到位的问题进行再检再核实,现
段已整改到位 3个问题。由我大队营房重建,到现在还未进行验收决算,导固定资产
帐帐不,我大队将尽快和有部门协商,采取相的整改措施取将所有问题逐步整
改到位。
(三)制制度逐步全。一是全工作制。( 自查报告 www.Haoword.com)大队党委
召集官兵学习财经法规以及各项财务管理制度。从而使财务工作有、有规可
。二是完善内部制度。持目标科学责任明确的原则,先后制定了大队财务管理
财务监督责任制度部管理制度。
(四)宣传力度强,为确保审计整改年活动取得实效,为使全体官兵充分认和重审计
整改年活动的重要性和要性,我大队从多层次、全方位开展宣传工作。多次召开大队党
“ ”委会议,及时传达 审计整改年活动 的精神和工作要求;并通过支队内网形式工作
情况。整个活动期间,大队在支队内网刊登3“ ”关于 审计整改年 活动的新
二、深入查找自存在的问题和不足
(一)审计整改工作有加强,整改工作手段不新。目前的工作开展,大多仍停留在以前
方法,不能创造出新的、更的方法。影响了工作质量和工作效的提高。
(二)功能发挥不充分。对问题的实质欠深层次挖掘和分信息专报的针对性和建设
性不强,整改措施过于粗糙,可作性差,促使化内部管理的效不明显,督整改力
“ ”度不大。个别问题 屡犯屡犯屡审 。
(三)专业技亟须提高。财务管理工作务重、培训机,财务人员业务素和能力
提高。
三、认真落实整改提高的各项措施
(一)把握角色定位,树立服务大的财务管理理念。以开展工作评议为契机开放的
意识比较思维新的理念、改的精神,重新审研判形势下的财务管理工
作。要持围绕支队党委中心工作和关注点、点、点,安项目计开支和
开展工作,从制、体制面建言献策,强财务管理服务大功能。深入查出问题
结,从加强部管理面提出有真效、有实效、有长效的工作建议。
(二)开展作塑造文明高效的财务工作行。将作顿与学习新的审计法实
“ ”施条例》相结合、开展审计务相结合、立健性 管理制度相结合,以优良
效的工作体现良好的工作作。针对存在的问题,制定切实可行的整顿措施坚决
“ ” “ ”走过场
(三)搞好业培训培养技艺的财务人。以 清家底、查得出问题、提得出
“ ”建议、经得起检验 为基本要求,加强财务人员培训。以 进来为基本途径邀请专
“ ”,进行电算化、法律、知识培训,提高整体财务管理水平。以 去学 首选
,将财务人员送到上审计机关和大专院校化培训,提高财务管理能力,培养财务管
“ ”理 精兵 。
(四)加强廉政建设,塑造廉洁透明的形象严格执廉洁。以建立健全惩防体系建
设为抓手,要求财务人员用别人的标要求自用严于别人的标监督自严格
行财经法规等制度,探索实行项目质量责任追究制,切实维护财务人廉洁形象
会议报、宣传栏形式定期公开大队财务支情况。
第二篇:xxx 全面落实审计整改自查自纠的报告
xxx 全面落实审计整改自查自纠的报告
根据《xxxxx 全面落实审计整改实施办xxxxxxxxxxxx 号)有关公司文件精神,
结合 xxxxxx 开展的第二险机构财务据真实性查,加强中介业务管理自
查自纠,商业贿赂正当交易自查自纠和 20xx 年度上法合规经报告等
查工作,切实整改存在的问题,现就自查情况报告如下:
一、组织,强领导
为确保此次自查工作顺利进行,xxx 高度认,将开展全面落实审计整改工作作为
推动改发展的具体行动,在思想上高度重,细致谋划,精心部,成了以总经理为
长的自查自纠小组,积极开展自查自纠工作,确保全面落实审计整改的顺利开展。
二、严格清查,不走过场
立清小组后,xxx 按要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不
过场留死角,及发现和解决存在的问题。
三、认真自查,及自纠
按照《xxxxxxxx 全面落实审计整改实施办的要求,xxxxx 对违规保、虚假退
费、违规理续费及中介业务管理问题、xxxxx 问题、保费核算问题、虚列
保费问题、资管理问题、违规对外担保等类重点问题进行了自查。
1、违规
201x 年度 xxxx 保费收入xxxxxx 元,各种保费收入
其他业收入追偿收入等各项收入均如实反并及确认纳入内核算,不存在
虚增保费、截留保费、虚假批退严格执款费,不存在拆单甩单跨年度调节保费、
滚单入帐、改变退环节虚假退退费等据不真实情况。同,不存在违规变
保及违规降低率承保的情况。
2虚假批违规注销
付支出包括赔制、款支付等基本能达到各项相规定要求并合保合同
规定。不存在制造虚假赔款及款情况、不存在付、付现;不存
在向保人支付款后的情况;不存在虚假列支理等问题。
3、违规理
201x 年度 xxxx 司赔付支出 xxxxxxxxx 元,各付支出包括赔制、款支付等
基本能达到各项相规定要求并合保合同相规定。不存在制造虚假赔款及
情况、不存在付、付现;不存在向保人支付款后的情况;不
存在虚假列支理等问题。
4续费及中介业务管理问题
发现将销业为中介机构业务,开中发票续费用于支付正式员工、
介或个人续费、中支付续费等据不真实情况。严格执行 一
” “ 规定 、 条件 和三项一的要求来支付中介业续费。
5问题
根据 相关 定,合 承保,合 理 。不存在虚假承保
取财补贴,违规注销虚假,理不到位的情况。
摘要:

第一篇:审计整改自查自评报告“”公安消防大队审计整改年活动自查自评总结报告“”为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队审计整改年活动要求,切实加强对审计查出问题的整改工作,进一步加大审计整改力度,我大队自3“”月开展审计整改年活动以“”来。取得了一定的工作实效,基本达到了预期的目标。现将我大队审计整改年活动自查自评情况总结如下:“”一、审计整改年活动中所取得的成绩在支队党委和财务主管部门的领导下,在大队全体官兵的倾力配合下,审计整改工作取得了长足的发展,具体表现在以下三个方面:(一)审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作,充“”“”分发挥审计免疫系统功能,切实做...

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