20xx年卫生院上半年经济运行分析报告

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20xx 年卫生院上半年经济运行分析报告
为进一步提升卫生院经济管理水平,客观反映医院的财务状况及营运成果,为医院管理者
和主管部门提供决策支持,我们根据会计报表及相关财务会计资料对 20xx 年1月1日至
20xx 年6月30 日 生院 运行状况 行分析,具体情况 告如下:卫 经济 进 报
一、基本情况
1、本院属于公立非营利性医疗机构,主要经营医疗、预防、保健、康复、计生技术服
务、基本公共卫生服务等职能。
2、本院编制人数为 48 人,实际在职在编人数为 43 人,在职编外人数为 32 人,退休人员
17 人,遗嘱生活补助人员 8人。
表1 20xx 年6月医院基本情况表
项目名称
本期数
去年同期数
增减变动比率%
①
②
①(-②)/②×100%
编制床位
30
30
0
平均开放床位
0
30
-100%
期末实际开放床位
0
30
-100%
诊疗人次数
23697
23376
1.37%
其中:门急诊人次数
23697
23376
1.37%
核酸检测人次数
0
0
0
体检人次数
0
0
0
实际开放总床日数
0
181
-100%
截至 20xx 年6月底, 开放床位数实际 30,与 20xx 年同期相比无变化。截至 20xx 年6月,
门急诊人次 23697,与 20xx 年同期相比增加 321 人次,上涨 1.37%;截至 20xx 年6月出院
人数 0,与 20xx 年同期相比减少 56 人次,下降 100%。
二、财务状况
(一)预算批复情况
表2 20xx 年预算批复情况表
预算项目
批复金额(万元)
总收入预算
1454.02
总支出预算
1454.02
财政拨款预算
655.55
财政基本支出
470.77
人员经费
630.12
公用经费
639.12
财政项目支出
184.78
根据区政府《关于批复 20xx 年部门预算的通知》文件精神,20xx 年医院预算批复情况如
下:
1.总体收支预算。医院预算收入 1454.02 万元, 算支出预1454.02 万元。
2.财政拨款预算。医院财政拨款支出预算 655.55 万元,其中: 政基本支出 算财 预 470.77
万元(人员经费 407.37 万元、公用经费 63.4 万元)、 政 目支出财 项 184.78 万元。
(二) 情况资产负债
截至 20xx 年6月30 日,根据医院会 表中 表反映,医院 情况如下:计报 资产负债 资产负债
表3医院资产负债情况表
项目
本期数(万元)
20xx 年同期数(万元)
标签: #卫生
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20xx年卫生院上半年经济运行分析报告为进一步提升卫生院经济管理水平,客观反映医院的财务状况及营运成果,为医院管理者和主管部门提供决策支持,我们根据会计报表及相关财务会计资料对20xx年1月1日至20xx年6月30日生院运行状况行分析,具体情况告如下:卫经济进报一、基本情况1、本院属于公立非营利性医疗机构,主要经营医疗、预防、保健、康复、计生技术服务、基本公共卫生服务等职能。2、本院编制人数为48人,实际在职在编人数为43人,在职编外人数为32人,退休人员17人,遗嘱生活补助人员8人。表120xx年6月医院基本情况表项目名称本期数去年同期数增减变动比率%①②①(-②)/②×100%编制床位30...
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