财务检查工作总结多篇

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助。
【第 1篇】 情况财务检查 汇报总结
财务检查情况汇报总结一
为了加强厅直单位的财务管理,提高会计工作水平,进一步规范财务管理制度和内部控制
制度,根据《关于开展厅直单位财务检查的通知》,我处 20xx *1*日至 20xx **
直 位 行了 。此次 的重点内容是会 核算的真 性、准确组织对厅 单 进 财务检查 财务检查
性、及时性;会计基础工作情况;财务制度及内控制度建立及执行情况。现将检查情况汇报
如下:
一、基本情况
我厅有行政机关*户,事业单位*户,单独设立会计机构*户,共有*名会计人员。
从检查情况看各单位都能严格按照《会计法》和相关会计准则的规定,认真执行国家规定
会计制度,依法设置帐薄,根据实际发生的经济业务事项,及时、真实、准确的填制凭证
登记会计帐薄,编制财务会计报表。并严格执行收支两条线的财务规定,较好地坚持了财
“ ”务 一支笔 的审批制度,按照规定保管会计档案,并建立完善的内部控制制度和监督制
度,大部分单位能按照财政要求全面实行电算化管理,能执行现金管理和核算制度,无设
立小金库的现象。**单位能认真做好会计基础工作,凭证装订整齐,现金日记账做到日清
月 , 款、 相符,特 得肯定的是 科 或会 做好 行 表的做法及结 账 帐实 别值 财务 长 银 对帐调节
固定资产做到三级明细账的建立,反应出会计基础工作较为扎实,内部控制制度较为健
;**单位也能做到现金日记账日清月结。
各单位财务处根据各单位工作实际情况,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定
了相对应的《财务管理制度》,各项业务事项得以有序进行;明确财务收支审批程序和审
批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益;明确经费支出的范围
和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
二、检查中存在的不足
1、内部控制制度执行中存在的问题。在检查中发现大部分单位的现金报销及使用中,不
能做到现金日记账日清月结,保险库内每日存放大量的现金,给我们的资金管理带来隐
患。在硬件的管理上因受人员等原因的限制,硬件与票据没有进行分开管理,使资金的使
用没有受到相互的制约及监督。在执行内部控制制度时存在侥幸心理,使建立的完善制度
形同虚设。
2、会计核算基础工作节薄多单位在填制会计凭证时能按照规定进行三级
核,并按规定定编制财务报,在装订会计凭证时不能保证装订干净、整齐。
3、财务管理水平有提高。每单位都建立了完善的财务制度,但在执行中并没有认真
遵守多单位受到人员的限制,使经人与记账人、审批人的责分工不明确,相互
没有制约,在管理中,大家都存在事不关,高高挂起度,对存在的问题都回避,使
我们的财务管理工作存在弊端
三、进行一步财务工作的建
1、加强学习,提高认。财会人员继续教育是会计管理的一个重要组部分,财务
建设的要内,我们将组织全财务人员认真按照财政部《会计继续教育暂行规定》
教育形式组织全财会人员进行会计知的学习,并加大对《会计法》等制度法
规的宣传力度,强调会计核算的要性,认真实到平的执行中。打击违反会
“ ”计行为,维护会计法法规的 性 约
2、做好财务基础工作,提高财会人员的责任。我们要不加强理学习,从各
面提高财会人员的自身素质强责任。加强各级通和调,全面了掌握
单位经情况,取事业单位的意见和建深入一线了情况,加强与事业单位的
通,实帮助他解决实际问题。
3、建立完善的内控制度,努力做好会计核算工作。会计核算加强财政资金收支的管理
和监督,规范财务管理和会计行为,提高财政资金使用效益的要保证。建立和完善各项
制度的时,相关人员在工作过程中要严格遵守这些制度,有效地实施内部监督和控
制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的全,加强对单位财产资的监
督和管理,杜绝各种漏洞的发生,以到明确记账人员与审批人员、经人员的责权
限,使相互分、相互制约,防止舞弊
我厅这次开展全厅直单位财务工作检查中,在厅领导领导下,在建设厅会计工作
位的工的'积极配合下,查出一不足,并制定了整措施,对于存在的问题
我们将进一步采取措施。
财务检查情况汇报总结
【第 2篇】 会 督 工作 范文财务 计监 检查 总结
xxxx 年我 会 工作在上 政部 的具体指 下计监 检查 级财 ,团党委的高度重视
“ ”导下,立足于 出监督检查重点,提高量 的工作思路,围绕落年初更新
观念思路探索工作法,积极把会计监督检查工作做好做实,现将我xxxx
财务会计监督检查工作总结如下:
一、 作用,促 有效管理挥牵头
“ ”注重做好调工作,聚集工作合力,建立以 财务监督机构 为主体,各科室补充
的监督体系。采取财务部的检查以财务监督机构为牵头一组织,各相关科室配
法。一明确财务监督一种多层次、全位的监督,通过财政内部各节的相互
联系和作用,将监督与管理紧密融为一,实现了管理中有监督,监督中有管理。二
强会计监督机构与科室协作。自觉强化日监督管理,出财务监督检查机构的牵头
用。检查出的问题及时通报,共同协商,提出处理意见。共开展财务监督检查工作,不
仅避免了财务部重复检查,而且监督量和效提高。
二、健全财务会计监督体系,完善
随着会计监督能的不强化和完善,会计监督在财政改革和管理的作用日益
“ ”。会计监督工作本着 收支并、内、强化检查、务管理 的原则,大
作,不完善会计监督工作体系。无论是财务内部的监督还是对各算单位的监督都在不
完善,每一项监督检查都有工作计及实施案,严格按照会计监督检查工作程序进
行,单位必须配备合格会计人员并保持定,及时做账、及时报财务报表,通过这些
施,会计基础工作得到进一步规范,会计监督作用明加强。
三、立会计监督检查小组
团主领导及财务领导负责人组织相关科室人员开会计监督检查会,就这次检查
做了安排,并 建了 小 。 小 共有 检查 组 检查 组 9人组财务6人,团纪
3人,对机关、一中、二中、医院技术广站、加工6单位进行了会计监督
检查,真做到了工作有计、有布署、有实。
、检查时及内
检查组于今年 710 日至 15 6单位进行了检查,检查内容:(1)重点检查各单
是否严格执行财务算管理和财务会计制度。2经费的算执行情况。3)公
管理情况。4机关、学等单位的评价(5)小金库的查与检查。
、检查结
算单位都严格按年初预算执行,没有超预算单位。大宗物资采通过国资
财务、及基单位几个进行政性采。机关的公车规格及车辆数量严格按照
办下达标及标准,没有规格及编现象。检查组对学收费进行了检查,通过
看凭证查收费票据,问学生及老师,没有发现有收费现象。医院的检查从药品
药品收费入手,查出结果是药品全部通过石市购办药品收费没有
加价 象。 于 技 推广站,主要 种籽的 ,加工,及出售,看 有无 团农检查 订
,加工及出,收入是否合理。检查加工存账物是否。经检查加工
存账
、检查中存在的问题
机关的三经费执行度不,机关三经费截止 7月末 去年同期只降了2%,没有完
师下达20%。学校在 公用品 ,没有出入 收 ,直接 支出了。 技 推广购办 时 库单 进
购合同没有做为凭证件进行装订。加工厂材料账登记不规范。
对以上存在的问题
检查组及时给单位领导团领导进行了反,并要求单位在规定的时内进行了整。对
于三经费下降幅度不团领导高度重视,立即召团党委办公就下降
经费做出具体指示团下半年招待费,来人招待以工作餐招待通费油料供应按年初预
下降 20%时对差旅费也采取了相应的控制措施,力争年末要完成师下达经费
下降 20%标。对于学校购买办公,对学校领导及会计做出要求,是购物就
进库存,要有出手续技术广站订单合同已做为凭证件进行了装订。
加工厂的材料 行了 范登 。账进 规 记
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