财务自查报告及整改措施多篇

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财务自查报告及整改措施篇 1
本年度,我园严格遵守县物价局、县教育局规定的行政事业收费标准,各项收费项目符
合规定,经县物价局、县教育局审核通过。现将新星幼儿园 20xx 年财务管理自查情况报
告如下:
一、幼儿园领导高度重视
1、幼儿园配有财务办公室,配有专(兼职)财务人员 2 人。
2 、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。
3、财务人员能做到当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记帐做到日清日
结。
二、强化幼儿园收入收费行为的管理
1、严格执行收费管理制度。公开收费项目,公开收费标准,接受教师及家长的监督,统
一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园自查,
未发现自立收费项目、提高收费标准现象,我园有完善的经费管理制度,真正做到了专款
专用。
三、加强财务支出管理
1、幼儿园领导审批制度明确,从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人
员的职责权限明确,做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理,保证幼儿园正常运行
1、根据幼儿园工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教
“育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了 量入为出,以收定支,
” 略有节余 。
2、制定了健全的资产管理制度,严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程
序。 所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有
造成资产流失。
五、本年度收支情况:
1、春季学期:幼儿入园数共 335 人,学 收:杂费总 159125 元。总支:143661.40 元。结
余:15463.60 元。
2、秋季学期:幼儿入园数共 338 人,学 收:杂费总 189280 元。总支:181552.70 元。结
余:7727.30 元。
此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视,今年我园继续遵照县物价局、县教育局
规定的行政事业收费标准进行收费,严守财经制度,确保幼儿园正常运行,努力把我园办
成一流的幼儿园,让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。
财务自查报告及整改措施篇 2
根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神,结合我校的实际情况,就专项检查重点
内容,学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设,自查汇报如下:
一、收入管理
1 “ ” 。所有 算外收入全 解入 政 , 格 行 收支两条 管理。预 额 财 专户严 执 线
2 。我校已 行免 入学,无擅自 立收 目、 大收 范 或提高收 准。经实费设费项 扩费围费标
3 。 学生各 收 按 定使用 政部 一印制的 政票据,无乱收 象。针对类费 规 财 门统 财 费现
二、支出管理
1 。学校各 支出按 生数列支,无虚列虚 和白条抵 等 象。项实际发 报 库现
2。学校 支出 行校 制,已 建立健全民主理 制度, 大 金的使用由校财务 实长负责 经 财 对 额资
领导集体讨论决定。
3。学校 行校 公开制度,建立健全 管理内部控制制度,所有的 都有 算中心实务 财务 财务 结
的报账员操办,职责明确。
4 “ ” — 。不存在私 小金 、公 款私存、 外 、坐收坐支等 象。设 库 账 账 现
三、资产管理
1。学校 的出租、出借、出售、出 、接受捐助、 等,都有校 集体决定资产 让 报废报损领导
并按国有资产处置管理的有关规定报批。
2。学校已建立健全 的 置、 收、保管、使用、交接、 修等内部管理制度,建立资产 购 验 维
校产台账,定期组织资产清查,做到账账相符、账卡相符、账实相符。
3。学校 不存在将学校 用于抵押和担保,或以 金投 企 、 股票、基资产 资产 货币资 资 业 购买
金、企业债券等风险性投资活动;
四、财会队伍建设
1 。学校 有 室,有 的 人 。设专门财务 专门 财务 员负责
2 。校 及 关注 运 情况,听取 工作 ,及 整 支出。长 时 财务 转财务 汇报 时调 财务
3。 会人 正确行使会 督 , 反法律 定的会 事 ,拒 理或者按照财 员 计监 职权 对违规 计 项 绝办 职
权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。
加强财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的
重要内容,是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切
身利益,事关学校的健康发展,学校领导充分认识加强财务管理的重要性,在今后的工作
中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化、制度化、科学化。
财务自查报告及整改措施篇 3
“ ”根据上级 学校经费管理年 的文件精神,为严肃财经纪律,加强学校财务管理,提高教
育经费的使用效率。由校长牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情
况汇报如下:
1,财务管理制度建设情况:我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,
对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员
管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度,并做到制度上墙。
2,财会队伍管理情况:学校配有财务办公室一间,配有兼职财务人员 2人, 立设报账员
岗位,由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务
能力,能按照有关财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。
3,会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分:财务办公室配备了必
要的计算机、打印机等设备,且能够正常使用,实现了固定资产实行数字化管理;数据准
“ ” 确,入账及时;校长执行 一支笔对学校负责。
4 “ ”,学校收入管理情况:学校收入主要是财政拨款及事业收入,严格执行 收支两条线 管
“ ” “ ”理,严格杜绝 小金库及 账外账 等违规行为,书杂费收入由教务处核对义务教育及免费
补助情况,报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用,收取完毕后全额上缴
财政部门。
5,学校支出管理情况:学校支出严格按照审批制度,购买执行先审批后办理的制度,报
销环节要求各部门分管领导签字核准,各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度,重
“大事项须通过全体行政会通过,严格执行审批制度。坚持做到了 量入为出,以收定支,
” 略有节余。
6,学校资产管理情况:学校设立了专门的固定资产管理人员,建立健全资产的购置、验
收、保管等内部制度,建立学校固定资产管理台帐,定期组织资产清查并及时和主办会计
对账,报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产,未发现有学校固定资产对外出
租、出借的情况,安全防护措施较好,做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防
蛀等工作。
7,学校收费管理情况:严格执行收费管理制度公开收费项目,公开收费标准,每学期开
学都把收费项目、收费标准张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部
门印制的收费(收款)票据。经过学校自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
财务自查报告及整改措施篇 4
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