医院审计个人工作总结与计划
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医院审计个人工作总结与计划
20__年的各项工作渐渐进入尾声,而新的一年,将是新的形势,新的挑战,新的要
求,那么医院审计个人工作总结与工作计划该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的医院
审计个人工作总结与计划范例,希望大家喜欢!
医院审计个人工作总结与计划范例篇一:
20__年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真
学习、领会 xx 大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计
工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我
院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导
及时提供决策依据。共开展各项审计 10 余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改
革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助
手的作用。
一、基础建设
20__年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好
工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,
结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,
提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。
1、规范了审计工作流程,按照 20__年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项
目的监管。
2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,
使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作
的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。
4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员 1名(应届本科毕业生),加强了
审计队伍建设。
二、学习及培训
强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审人员都真正
成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信
息及先进工作经验。
2、与某某市第九医院、某某省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作
新思路。
3、加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。
三、具体审计工作
1、参与后勤维修审计。
随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们
须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月审
计一次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止到6月底,共为医院节省开支 1000 余
元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。
2、参与财务收支审计。
做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性,我科
室配合审计局对医院 20__年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整
改,进一步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献。
3、参与各项招投标工作审计。
随着医院业务的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要。医院
工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对工程建设和物资采购工作的有效控
制,就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实
施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据《政府采购管理办法》要
求,我科室切实加强了对单位采购活动的监督,尤其是对药品、医疗器械等招标采购,进
一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中,单位六个项目的招标工作,我科室全程监
督,严肃招投标纪律,较好地保证了招标过程严格按照程序和要求,公开、公平、公正地
顺利进行。为单位节约资金万余元。
4、参与物价审计。
为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价
的情况进行检查,截止到6月底,发现 20 多份出院病历,30 “多份运行病历存在三单不
”符的现象,并及时做出了整改。
5、参与专项支出审计。
科研工作是医院发展的一项至关重要的工作,我们集中力量加强对科研专项资金的审
计监督,使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10 项,促进了
科研工作的发展。
四、工作体会
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有
依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定
期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。
2.健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领
导的高度重视和帮助下,审计机构不断得到完善,工作效率明显提高。合理的人员配置和
人员结构便于工作的顺利开展,为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。
3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,
寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管
理,为管理者服务。结合学校实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学
校经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的
决策依据。
医院审计个人工作总结与计划范例篇二:
20__年,医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导下,紧紧围
绕医院中心工作,认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责,主要从以下方面开展了
工作:
一、认真落实了党风廉政建设责任制,反腐败领导体制和工作机制进一步确立
医院召开党风廉政建设暨纠风工作会议,分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉
“ ”政建设及反腐纠风目标责任书。按照 谁主管谁负责 的原则,将各项任务进行了分解,融
入到各科工作目标中去,做到了廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。
二、广泛开展反腐倡廉教育,筑牢思想防线
邀请某某市人民检察院预防职务犯罪处蔡处长举办预防职务犯罪专题报告会,组织部
分中层干部、业务骨干、重点岗位人员 20 余人赴市检察院接受警示教育;印发党风廉政建
设及反腐倡廉相关学习材料;通过宣传教育,进一步增强了党员干部特别是领导干部的廉
“ ”“政意识和加强廉政建设的自觉性。先后印发了 廉政风险防控 医药购销和医疗服务中
”“ ”腐、败问题专项治理 领导干部防止利益冲突 等实施方案。
三、发挥审计监督职能,努力从源头上预防和治理腐败
进一步完善有关审计工作的规章制度,搞好建章立制,规范审计工作行为。二月份联
系某某市审计局对吴院长进行经济责任审计。对每月的财务收支情况;绩效工资发放情况;
各种物资、药品、设备采购、使用、财务结算情况;重大项目进展情况进行例行审计。同
时,按照年初工作计划对全院各科室绩效工资发放情况展开专项审计工作,及时发现问题
纠正问题。实行对大件、大宗物资和设备招标采购、人事聘任的全程监督。做到发现一个
问题,制定一项整改措施,提出一项合理化建议,从而监督、检查和预防职务犯罪的发
生,为医院快速、健康、稳定、和谐发展创造有利环境。
四、拓 信 渠道,加大投 、 和案件 力度宽访 诉 举报 查处
在院纪委的领导下,第一时间了解群众的意见和建议,起到理顺情绪,化解矛盾,统
一思想,凝聚人心起的积极作用;认真梳理和分析群众来信来访、投诉和举报,建立健全
案件线索集中管理制度和集体排查机制,重要线索经集体研究提出处理意见,对违纪情节
较轻的同志,进行谈话提醒;对群众有反映,经初步核实后基本属实,但尚不构成严重违
纪行为的同志,进行警示告诫;对受到失实举报的同志,及时予以澄清,做到支持干事
的,保护干事的,查处违纪的。
五、规范物价收费标准,严格测算,严格执行
摘要:
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医院审计个人工作总结与计划 20__年的各项工作渐渐进入尾声,而新的一年,将是新的形势,新的挑战,新的要求,那么医院审计个人工作总结与工作计划该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的医院审计个人工作总结与计划范例,希望大家喜欢! 医院审计个人工作总结与计划范例篇一: 20__年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会xx大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。...
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作者:文海小编2
分类:工作总结
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时间:2024-07-12