审计部2023年工作计划范文(精选4篇)
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审计部 2023 年工作计划范文(精选 4篇)
部审计 2023 年工作 划范文 篇计1
__年审计工作总体目标:围绕我镇经济建设这个中心,以科学发展观统领内审工作,
“ ”坚持 全面审计,突出重点 的工作方法,实现事后审计向事前、事中审计转变,继续做好
财务收支、经济责任、在建项目审计,加强监督,促进规范。着力抓好审计整改落实,不
断改进审计方法,努力提高审计工作质量,确保审计有序开展、及时完成。__年主要工作
设想如下:
(一)继续做好领导干部经济责任审计。重点对领导干部任期内经济指标完成、财务经
营状况和集体资产管理、使用和保值增值情况以及内部管理制度的制定、执行等进行客观
公正审计评价。促进干部廉政建设。要积极探索经济责任审计新问题、新情况。
(二)继续做好财务收支(分配前审计)审计。重点加强对各单位收益分配额度、费用开
支、补贴标准、应收账款、库存资产等方面的审计监督,严肃财政纪律,不断提高经济运
行质量,促进各单位规范操作,增收节支,防止和杜绝损失浪费的现象出现。
(三)继续做好对基建项目的审计。重点对政府实事项目资金投入审计,要严把审计
关,努力节约政府建设资金,不断提高资金,使用效果和效率。要认真协调有关部门做好
建设项目审计,实行监督与服务并举的审计方法,不断提升在建审计效果。
(四)继续做好审计意见的整改落实和回访工作。要建立跟踪落实制度,从制度上,程
序上确保审计意见落实,务求取得审计实效。
(五)努力完成领导交办的其他事务
部审计 2023 年工作 划范文 篇计2
20xx 年的下半年开始,在受到金融风暴的影响银行的信贷业务量有所下降。既然经济
问题已经是事实,我银行也会做出相应的对策以促进信贷业务。新一年为加强我社信贷管
理,提高信贷工作质量,树立风险、责任意识,做到职责分明,有序地开展信贷工作,促
进我社信贷工作规范、稳健地发展,全面地完成信贷工作任务目标.
一是加 培 ,提高 伍素强业务 训 队 质
“ ”在新的一年里,从 以内控防范优先,加强制度落实 的角度加强客户经理队伍建
设。20xx 年,着重抓好一线信贷人员的培训,银行工作计划在第一季度以金融法规、各项
制度、经营理念和信贷业务规范化操作程序及要求等内容为重点进行普及培训,在较短时
间内培养造就一批政治过硬、品质优良、业务素质高、能适应改革步伐的员工队伍。定期
组织学习金融方针政策和上级文件精神,努力提高政治觉悟和业务素质,增强依法合规经
营的自觉性。同时对贷款五级分类等新业务进行专项培训。
二是加 信 管理, 范 操作,提高信 量强 贷 规 业务 贷资产质
在确保新增贷款质量上,一是加强对各社及信贷员贷款权限的管理,严禁各社及信贷
人员发放超权限贷款。二是加大对跨区贷款、人情贷款、垒大户贷款等违章贷款的查处力
度,发现一起,处罚一起。三是认真开展贷前调查,准确预测贷户收益,确保贷款按期收
回。四是严格执行大额贷款管理制度。五是严把贷款审批关,严格审查贷款投向是否合
法、期限是否合理、利率是否正确、第一责任人是否明确、抵押物是否真实、合法,担保
人是否具备担保实力、贷款档案是否齐全等,通过以上措施,确保信贷资产质量逐年提
高。六是全面进行信贷档案统一模式、规范化、标准化管理,实行专柜归档、专人保管,
并建立调用登记制度,保证档案的完整性。人员调离或换片,贷款档案应办理移交手续,
由交出人、接交人及监交人共同在移交清单上签字,促进全辖信用社的信贷档案管理工作
提档升级。
三是加大金融新 品的 力度产 营销
近年来,我社加大信贷产品的创新力度,贷款品种不断增加,信贷服务水平明显提
高。但在贷款还款方式和贷款期限的确定上还存在一些不足,为此省联社于20xx 年11 月
14 日印发了《山东省农村信用社贷款分期还款暂行办法》。为满足贷款客户的不同需求,
缓解集中还贷压力,进一步提高信贷管理水平,防范信贷风险,公司业务部将于 20xx 年
在信贷管理中引入贷款分期还款,以完善信贷服务功能的需要,杜绝部分客户对信贷资金
长期占用,风险持续积累、暴露滞后,加大信贷风险的后果。
四是加大信 章制度的 行力度贷规 执
“ ”首先要落实 三查 制度,对银行员工素质加以培训,使每个工作计划详细的基础上并
“按正确的思路做事。坚持做到防范贷款风险在先,发放贷款在后,每笔贷款都坚持按 三
” “ ”查的内容、要求、程序认真进行调查、审查和检查,并填写 三查 记录簿,严格考核。
报联社审批的贷款都必须有信贷人员的调查报告和信用社的会办记录,都必须换人审查。
其次要落实审贷分离制度,贷款发放实行审贷分离和分级审批的管理制度,各基层信用社
贷款必须经审贷小组集体会办审批,大额贷款报联社审贷委员会会办审批,并且规定基层
信用社发放贷款不论金额大小,每笔贷款都必须经主持工作的主任审查、登记、签字后才
“ ”能发放,坚决杜绝信贷员一手清 放贷。第三要加大违规违纪行为的惩处力度,严肃查处
违纪违规人员,对因违纪违规等原因造成不良贷款的责任人实行在岗清收、下岗清收等行
政处罚,情节严重者,由责任人承担贷款赔偿责任。
五是明确信 投放重点,不断 化信 构贷 优 贷结
20xx “ ”年我部将按照 分类指导、区别对待的原则,明确信贷投向。一是提高抵押和质
押的贷款比重,降低风险资产。城区社在发放贷款时,应多办理抵押、质押的贷款,少发
放保证担保贷款,以优化信贷结构,降低风险资产,要大力发放房地产抵押贷款,提高抵
押贷款占比。要合理调整贷款担保方式,对新增城区居民、个体户贷款,要最大限度地办
理门市房抵押贷款、个人住房抵押贷款,城区社原则上不办理联户联保贷款,坚决杜绝垒
大户贷款和顶冒名贷款。二是加大对农业龙头企业、特色农产品基地、担保公司担保贷款
的支持力度。要积极支持中小企业发展,特别是对产权明晰、信誉度高、行业和项目符合
国家产业政策规定、发展前景看好的中小企业,要给予重点支持。
六是持续做好五级分类,确保分类结果准确无误
自20xx 年以来,我社全面推行了信贷资产风险分类工作,基本达到了科学计量风
险、摸清风险底数、加强信贷管理的效果。但在实际工作中各社还不同程度地存在着一些
问题:一是思想认识不到位,对风险分类的重要性、艰巨性认识不足;二是人 素 不匹员质
配,距离准确运用风险分类的方式方法识别、防范和控制信贷风险还存在较大差距;三是
风险分类基础性工作不牢固,风险分类制度不健全,分类程序和认定组织欠规范;四是风
险管理能力不强,未能紧密结合信贷资产不同的风险类别及特点,采取有针对性的强化管
理措施等。对于上述问题,20xx 年我部将进一步强化风险管理理念,完善工作机制,改进
工作措施,将风险分类作为强化信贷管理、健全风险防范长效机制的一项重要工作切实抓
好,抓出成效。
部审计 2023 年工作 划范文 篇计3
3月30 日至 31 日,xx 年人民银行内审工作会议在南京召开。会议对人民银行内审部
门设立十年来的工作进行了全面总结,充分肯定了内审工作取得的成绩,深入阐述了当前
形势下做好内审工作的重要意义,明确了今后一个时期加强内审工作的思路和重点,并提
出了具体要求。会议对人民银行内审工作先进集体和先进个人进行了表彰,宣布了xx 年
度优秀内审项目。人民银行党委委员、行长助理郭庆平出席会议并讲话。
郭庆平在讲话中指出,自从xx 年人民银行设立专门的内审部门以来,为人民银行职
能的依法有效履行做出了重要贡献。近年来,在加强队伍建设、履行审计职能、创新工作
管理、促进内控机制建设等方面开展了卓有成效的工作,促进内审工作的质量和水平迈上
了新的台阶。干部队伍建设不断加强,内审工作基础得到进一步巩固。各级内审部门按
“ ”照监督同级、下查一级这一基本工作模式,采取全面性审计和专项审计相结合的方式,
扎实开展了大量的审计工作,充分发挥了内审工作查处违规、健全控制、服务管理、支持
决策的职能作用。在开展全面性审计的同时,各级内审部门还围绕人民银行中心工作和有
关重点领域,扎实开展各类专项审计,并加强对有关重点领域、重要事项的综合性、持续
性审计。根据审计发现的问题,各级分支机构和总行有关部门进一步完善了管理制度、强
化了控制措施,审计的建设性作用得到充分发挥。同时,各级内审部门积极探索创新内审
工作组织管理,切实提高工作水平;大力促进人民银行内部控制机制建设,积极开展内部
控制审计。
郭庆平强调,xx 年,随着国际金融危机的进一步蔓延,我国经济发展面临着严峻复杂
的局面,这对人民银行履行金融调控、金融稳定、金融服务职责提出了严峻的考验。新的
形势和任务,对维护人民银行声誉和形象、提高人民银行社会公信力提出了新的、更高的
要求。以科学、高效的内部审计工作,促进人民银行职能的正确履行和人民银行事业的健
康发展,是人民银行内审工作的根本任务,是内审部门最重要的科学发展实践。
对此,郭庆平强调指出,一是要巩固基础,继续加强和深化合规性审计,通过审计严
肃查处违规,有效防范风险。要将抓住关键、突出重点作为制定审计计划、配置审计资源
的根本依据,通过对以往审计成果的认真梳理和综合分析,确定合规性审计的重点领域和
关键环节;要把查深查透、保证质量作为内审工作管理的核心内容,同时作为内审人员的
基本职业道德规范,坚持内部审计的职业审慎性,在审计过程中善于发现线索,并且抓住
疑点一查到底;要坚持立足监督、着眼服务的工作理念,提高审计意见和建议的质量;要通
过落实整改责任、加强后续审计等方法,确保审计整改措施的贯彻落实。
二是 极拓展,全面履行内 工作 ,确保内部 不留死角、不留空白。内部积 审 职责 审计 审
计要紧密围绕组织机构目标来开展工作,凡是可能影响组织目标充分实现的领域,都应纳
入审计关注的视野。
摘要:
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审计部2023年工作计划范文(精选4篇)部审计2023年工作划范文篇计1 __年审计工作总体目标:围绕我镇经济建设这个中心,以科学发展观统领内审工作,“”坚持全面审计,突出重点的工作方法,实现事后审计向事前、事中审计转变,继续做好财务收支、经济责任、在建项目审计,加强监督,促进规范。着力抓好审计整改落实,不断改进审计方法,努力提高审计工作质量,确保审计有序开展、及时完成。__年主要工作设想如下: (一)继续做好领导干部经济责任审计。重点对领导干部任期内经济指标完成、财务经营状况和集体资产管理、使用和保值增值情况以及内部管理制度的制定、执行等进行客观公正审计评价。促进干部廉政建设。要积极探索...
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作者:文海小编1
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