审计部年度工作计划计划

VIP专免
3.0 2024-07-31 999+ 39.48KB 3 页 海报
侵权投诉
审计部年度工作计划计划
    审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目
和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。小编精心为你整理了审计部年
度工作计划,希望对你有所借鉴作用哟。
    我县农村信用社踏上新的改革征途的第一年,农村合作银行的组建工作,已付诸实
施,审计部半年工作总结。第二次创业的号角已再次全面吹响,在这半年里,稽核审计工
作紧紧围绕联社年初工作会议确立的总体工作思路,结合年初稽核审计工作安排意见,迅
速转变稽核审计工作理念,创新稽核审计工作方法,重点围绕执规执纪、合规守法经营、
内控制度落实和规范管理防范风险等开展稽核审计,具体做了以下几个方面的工作。
    一、完善岗位责任制,落实稽核包片责任。
    一是从新制定岗位责任制,把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核片,不留死
角,实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制,夯实了管理责
任,增强了稽核工作责任心;二是年初制定了《20xx 年稽核审计工作安排意见》,对全年
序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排,作到稽核审计工作年度有总体安排意见,
季度有分段实施部署,月度有进度和考核,作到任务明确;三是实行月度例会制度,每月
对每个人检查任务完成情况进行集中汇报,查漏补缺,并按照工作开展情况严格考核兑
现。
    二、规范检查行为,细化检查内容。
    一是规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来,稽核审计部对省联社下发的 11
项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习,熟练掌握运用指导稽核审计工作,按照
《农村信用社稽核审计工作管理办法》和<农村信用社稽核审计工作质量控制办法》规范
稽核检查程序,从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查,现场检查工作底
稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结到下发稽核整改通知书,规范了稽核审计
工作程,时对稽核工作案分编制案和电子文本档案,强了稽核案管理
工作。
    二是对各项检查内容按照 作业、格化 进行列表细化,从会计管理工作、财务管
理工作、信业务程、信风险防范、安全保卫工作、内控制度执行以及业务经营
真实性等细制定稽核方案和稽核检查格,依照稽核方案和检查表逐项开展检查,使
核检查工作不留死角、不留真
    三是对信用社登记簿多登记不规范和顾此失彼的现联社部门磋商
统一了各类登记簿制《农村信用社内控管理登记簿览表》,发到各网点,统一了
、规范登记内容和要求到了统一规范,工作总结《审计部半年工作总结》。
    三、做各项稽核检查工作。
    今年上半年稽核审计部按照联社及上级安排分开展了 20xx 年度会计决算专项稽
核,迎接了省组织的开展的决算真实性专项稽核工作。
    一是组织开展了 20xx 年度会计决算真实性大检查,迎接了办事和省联社组织的真
实性大检查,对 20xx 年度会计决算真实性专项稽核工作实行介入前运作,组织
全面进行检查,确真实、确。
    二是全面完成上半年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一规范,稽核人员
进一步加强对新业务的学习,放弃节假日休息,全投入到序时稽核检查工作中,
集中精力利个月的时,全面完成全县 xx 个社的序时稽核工作,查了部分
信用社问题,对责任人进行了经济处罚,在序时稽核中目前共处罚 xx 人,
95000 ,做到扶正纠偏、规范管理、防范风险,并把序时稽核报告及时联社
送阅使联社导全面掌握各信用社制度执行和落实情况,确做管理决策
    三是对联社财务会计部清算中心、信管理部、业务部、风险管理部等部执行
贷款管理、风险防范、规范作等方面进行了稽核审计和审议评价,进一
范了管理部作管理行为。
    、认真做各项内部审计工作。
    一是由今年联社大了岗位交流力度,一次交流位社)主任、部经理,
,在联社导的重下,集中时、精力利用一个月的时,对社)主任、部
经理任及经济责任进行了稽核审计,对任内的政制度执行和责任制行进行全面
稽核审计,给予客观公正评价,上半年实施社)主任审计 24 人次,开展
岗审计 xx 人次。
    二是集中时对各社 20xx 年下半年和 20xx 年一季度用的真实性和合规性进行
了全面审计,进一规范了信用社财务管理行为。
    、及时确报1104”工程报
    按月确上报,按季做监管核心指和监管分,预测经营风险。为
全和完善农村信用社的风险监管体,实现对农村信用社的持续、分监管和风险
警。
    一是业务、风险、财务和信等部合,报人员加班加点、认真细
,从未出数据差错保证了报的真实性、确性和及时性,到了安银监
    二是按照全新的业银行监管核心指标口径,按季对资本充足状况、资产质量况、
盈利状况和动性况等个方面 23 个风险监70 辅助进行计
警,并 算出 管 得分, 社向合作 行 渡提供了 的指 数据, 为联 过 详导经营
决策和风险管理提供了有
    三是按照银监分局要求确、及时、真实报日常监管事项报告》,双周五
,从未间断现任何披露
    立全局观念,积极配合做好阶段性工作任务。
    今年上半年稽核审计部主要参与合行的筹工作,参与城区的不良贷款清降工作,
积极完成办的各项时工作任务,使各项工作整体进。
    在的问题及后工作打算
    上半年,稽核审计部在联社导的重下,分管导的亲自,工作稳步
有序进,部全体员工克服种种困难放弃节假日休息加班加点工作在一线
实现了半年对全县信用社全面序时稽核一次的突破工作还存在有不足之处:
    一是由人员基本在信用社稽核检查,位的时间也不统一,所以组织
学习的时间相较少
    二是由人员,稽核检查只能单兵,时间要求又较紧,加之检查的内容全面,
难免顾此失彼
    三是一人稽核审计不合有关规定,容易出差错等。
    后半年,稽核审计部仅仅围绕联社总体工作部署和稽核审计工作安排意见继续抓好
实。
    一是认真组织实施对 20xx-20xx 年新增贷款的专项稽核工作;
    二是对上半年序时稽核情况,对重点社进行跟踪稽核,重点对分社进行全面的
序时稽核审计;
    三是落实督办上半年序时稽核中各社问题的整改;是按季作信用社用支
的审计工作
摘要:

审计部年度工作计划计划  审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。小编精心为你整理了审计部年度工作计划,希望对你有所借鉴作用哟。  我县农村信用社踏上新的改革征途的第一年,农村合作银行的组建工作,已付诸实施,审计部半年工作总结。第二次创业的号角已再次全面吹响,在这半年里,稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立的总体工作思路,结合年初稽核审计工作安排意见,迅速转变稽核审计工作理念,创新稽核审计工作方法,重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度落实和规范管理防范风险等开展稽核审计,具体做了以下几个方面的工作。 ...

展开>> 收起<<
审计部年度工作计划计划.docx

共3页,预览3页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本文档由网友提供,仅限参考学习,如有不妥或产生版权问题,请联系我们及时删除。 客服请联系: fanwenhaiwang@163.com 微信:fanwenhai2012

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 3
客服
关注